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房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計制度(留存版)

2025-06-02 07:21上一頁面

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【正文】 審計結(jié)果與被審者交流。第四十四條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度,有下列行為之一的審計人員,根據(jù)情節(jié)輕重,提請審計監(jiān)督委員會批準后可對其進行相應行政處分、經(jīng)濟處罰。第四十二條 審計部以外的公司、其他任何單位和個人不得隨意調(diào)閱審計檔案。第三十二條 追蹤有關(guān)記錄,請被者解釋異常審計發(fā)現(xiàn),必要時發(fā)函詢證或調(diào)查有關(guān)當事人。第二十三條 經(jīng)審計復核后出具正式審計報告,并對違反國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)定的責任人和單位依法做出審計處理決定,對管理中存在的問題提出審計意見。有權(quán)列席公司重要經(jīng)營、管理工作會議。根據(jù)董事會的要求,確定審計工作重點,制定年度(月度)審計工作計劃,定期向董事會報告審計工作,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題;對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;對公司及所屬單位的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、工程預(決)算報告等;對公司及所屬單位的主要負責人離任時實施離任審計,對其任職期間的經(jīng)濟責任考核指標完成情況、經(jīng)營績效以及相關(guān)責任進行評價;對公司及所屬單位進行年度審計,評價其經(jīng)營業(yè)績;對公司及所屬單位中發(fā)現(xiàn)的重大違反財務管理制度或國家財經(jīng)法律法規(guī)的行為進行專項審計;董事會規(guī)定的其他職責。審計部應根據(jù)本制度以及國家相關(guān)的法律、法規(guī)、制度和準則的規(guī)定和要求,制定和完善各項業(yè)務規(guī)范,對公司內(nèi)部審計工作實行規(guī)范化管理。第八條 審計人員資格要求:具有大專以上財務、審計、建筑工程專業(yè)學歷,或取得國家認可的會計師任職資格證書、注冊會計師證書、國際注冊內(nèi)部審計師、工程師、工程造價師,從事財務工作8年以上,從事審計工作3年以上。第十五條 內(nèi)部審計人員的權(quán)限資料查閱權(quán)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,有權(quán)要求被審計單位報送或提供有關(guān)預(決)算報告及其工程立項報告、圖紙、工程量計算式、工程預算書、市場詢價等資料、財務會計資料以及合同、計劃、文件等其他相關(guān)資料。第十九條 實施審計項目前,應當做好各項準備工作:確定審計對象、審計目標和審計范圍,包括:常規(guī)審計(工程預算審計、工程決算審計、工程事中跟蹤,審計資金部和銷售部專項費用審計,財務部工資審計,物資采購審計)、公司財務收支審計、離任審計、部門包干費用審計、專項經(jīng)費審計、專項審計工作等。第二十六條 被審單位對審計意見和處理決定如有異議,可在15日內(nèi)向?qū)徲嫴刻峤簧暾垙蛯彆鎴蟾妫?個月內(nèi)進行裁決,復審期間必須執(zhí)行原審計處理決定。第三十七條 審計部內(nèi)
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