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財務(wù)系統(tǒng)管理辦法(留存版)

2025-06-02 02:30上一頁面

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【正文】 飲食產(chǎn)品都根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、所需原材料,由飲食成本控制會計和廚師通過加工測試,定出主料、配料、調(diào)料的用量標準和成本,再依據(jù)毛利率定出價格。3. 每日審查原料成本消耗、庫房領(lǐng)料單、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單等與原料成本消耗有關(guān)的全部單據(jù);報告當(dāng)時銷售成本,并根據(jù)食品、飲料營業(yè)收入審查結(jié)果,計算出當(dāng)時食品和飲料成本率、累計成本率;和預(yù)算成本率進行比較,其差異控制在+1%的范圍內(nèi)。第八條 經(jīng)確認實屬必需購買項目,必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單,經(jīng)部門授權(quán)主管審批簽字后報送采購部。第十五條 供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應(yīng)廠、商及其他要求進行。第三十七條 凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖?、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車, 首先由主辦人向各自主管提出用車申請,并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購項目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財務(wù)部取得付款憑證后進行。第五十四條 采購人員在招標采購過程中必須依法辦事,提高業(yè)務(wù)技能,不斷降低采購成本,按時完成本職工作,講求實效。5. 操作人員的培訓(xùn)與考核同電腦房和培訓(xùn)部共同負責(zé)。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā),作為酒店集團資金營運目標和規(guī)模。若有需要,可到酒店集團財務(wù)管理部查詢。審批程序:1. 酒店行政費用開支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責(zé)人 酒店財務(wù)負責(zé)人 酒店總經(jīng)理2. 酒店集團總部各部門行政費用開支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責(zé)人 酒店集團財務(wù)負責(zé)人 酒店集團總經(jīng)理3. 酒店集團總經(jīng)理費用的開支由集團財務(wù)副總裁或其指定負責(zé)人審批,并由指定人員審核。第二十一條 行政費用實行預(yù)算管理。第十三條 所有以酒店名義簽訂的合同請款,請款跟蹤單位審批后,需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務(wù)部合同管理員進行合同登記和審核,酒店財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團行政人力資源部,由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款,經(jīng)部門負責(zé)人審批后,原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理審批,如遇特殊緊急合同付款,應(yīng)以傳真方式經(jīng)酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理審核后,報酒店集團財務(wù)管理部審核。年度資金計劃第四條 年度資金計劃是根據(jù)各酒店項目全年費用預(yù)算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算,是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。第二條 電腦操作人員培訓(xùn)制度1. 電腦房工作人員由電腦房經(jīng)理按電腦專業(yè)人員的要求進行考核,達到標準方可錄用。若確有個別緊急需求,須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準后,由所需部門自行購買,在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨,于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。經(jīng)確認,實屬不符合要求的項目,由采購部負責(zé)退貨事宜。第三十四條 與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系,做好報關(guān)、報驗工作。第二十六條 經(jīng)審批簽字的采購單返回采購部后,由采購部經(jīng)理統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關(guān)主管等人。第十二條 “廚房每日市場訂單”直接報送采購部經(jīng)理,由其具體負責(zé)落實采購人員報價后,留存第一聯(lián),其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。第六條 凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。2. 每日審查食品和飲料收入;核數(shù)員編制“每日飲食部營業(yè)統(tǒng)計表”,報告每日各餐廳的營業(yè)收入;電腦打印每日報表和本月累計報告。第三章 餐飲成本控制制度第一條 飲食成本的控制方法采取建立標準成本預(yù)算管理制。5. 賠償手續(xù)5.1賓客或職工損壞或遺失公物并確定賠償時,由財產(chǎn)使用部門財產(chǎn)保管員開出“賠償單”,一式四聯(lián)分別作為部門班組存根、收款收據(jù)、財務(wù)收入憑證、財產(chǎn)報損和領(lǐng)發(fā)憑證。4. 庫房物品不準出售給個人,如遇外單位調(diào)撥時,先到財務(wù)部辦理交接款后,憑財務(wù)簽收貨款單據(jù)和出庫單發(fā)給物品,未經(jīng)財務(wù)辦理手續(xù)者一律不準出庫。報銷財產(chǎn)實物一律上交到廢品庫房登記入帳,未交廢品實物者不準領(lǐng)新物品。各類財產(chǎn)按規(guī)定分類,并按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、在庫和在用的地點,分別獨立立帳,控制庫房的進、銷、存數(shù)量。4. 采購員必須遵守國家政策、法令和財產(chǎn)管理制度,發(fā)票、支票妥善保管,不得丟失。3. 定期(每月)清點庫房存貨,保持賬物相符。第八條 其它物品,包括客人贈送的禮品、客人遺失(不能歸還者)物品、揀拾物品、退還贓物等。1. 各部門(班組)按著“物物有人管,人人有專責(zé)”的原則,辦理財產(chǎn)驗收,領(lǐng)用等手續(xù),妥善保管,節(jié)約使用,及時維修和保養(yǎng)。第四十九條 建立內(nèi)部稽核制度,對會計資料及所反映出的經(jīng)濟活動進行稽核。2. 總賬做平行登記是將應(yīng)收款、日審、應(yīng)付款本月每一科目的發(fā)生額及余額直接轉(zhuǎn)到總賬相應(yīng)科目中進行匯總。4. 對于第二類行政管理費用,由各職能部門進行控制,按照預(yù)算計劃進行考核。對酒店內(nèi)部各級外匯報表中的收、支情況,要分析具體情況,剔除外匯在內(nèi)部結(jié)算的因素,避免外匯收支的重復(fù)計劃。非合同付款審批第十九條 行政費用付款審批1. 審批職責(zé),同合同付款審批職責(zé);2. 審批權(quán)限:、酒店總經(jīng)理;、酒店集團總經(jīng)理;,并由指定人員審核??偝黾{申請補充備用金,要填制備用金補充申請表,并將有關(guān)零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后,送應(yīng)付款主管逐一審核后,填寫支票申請,報酒店財務(wù)負責(zé)人審批后,從銀行提款補足備用金。第十二條 固定資產(chǎn)折舊采用直線法,按固定資產(chǎn)原值的3%計提殘值;開辦費按財務(wù)制度在開業(yè)當(dāng)月一次性攤完,其他遞延費用采用平均攤銷法。2. 資本支出計劃的制訂,要根據(jù)酒店實際情況和工程部專業(yè)人員提出的維修改造計劃以及各部門提出的設(shè)備購置計劃,由財務(wù)部匯總編制。(40)第三節(jié) 資金調(diào)撥 (33)第二節(jié) 付款審批管理(16)第五節(jié) 物料用品、專用基金材料的管理(11)第一節(jié) 財產(chǎn)的劃分(4)第五節(jié) 外匯管理規(guī)定(28)第七節(jié) 貨物運輸(33)第一節(jié) 資金計劃管理(42)第五節(jié) 監(jiān)控體系 (45)第一節(jié) 一般原則(51)第五節(jié) 固定資產(chǎn)的核算酒店管理班子將按周、按月考核計劃完成的情況,并根據(jù)市場經(jīng)營預(yù)測的情況,不斷地調(diào)整周、月、年的計劃。3. 各酒店的流動資金由酒店集團根據(jù)集團總部的要求進行統(tǒng)一調(diào)動。超過一個月未回的支票,由酒店財務(wù)負責(zé)人督促回收。第二十三條 客人使用外幣信用卡付款時,應(yīng)將信用卡直接從銀行購買外匯并存入外匯現(xiàn)匯戶,也可以根據(jù)需要直接存入人民幣帳戶。第三十條 各相應(yīng)崗位根據(jù)合同費用、物資的具體情況設(shè)置臺賬。4. 酒店為購建固定資產(chǎn),購入無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)支出、對外投資支出、罰沒損贈及其它與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的其它支出,不能列入成本費用。尤其是對應(yīng)定期保存的帳表,應(yīng)列出清單,由專人保管。第五十三條 財務(wù)管理實行酒店財務(wù)負責(zé)人負責(zé)下的全員責(zé)任制,每位會計人員各司其職,專業(yè)分工,逐級負責(zé),直線垂直式管理。第五條 低值易耗品:由酒店流動資金購置的不符合固定資產(chǎn)標準的經(jīng)營用具為低值易耗品。第十條 財產(chǎn)專職會計的職責(zé)1. 負責(zé)掌握酒店全部財產(chǎn)賬務(wù)和增、減變化情況,貫徹執(zhí)行財產(chǎn)管理制度,按期編制財產(chǎn)采購計劃,督促采購人員及時采購,保證供應(yīng)。第十二條 使用部門財產(chǎn)管理員(或兼職)職責(zé)1. 負責(zé)管理本部門班組的財產(chǎn)、登記帳卡,每季度與負責(zé)財產(chǎn)的專職會計核對一次,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,保持上下的帳與卡相符。2. 遇有下列情況,收貨部可以拒絕驗收,或報請上級處理 未按計劃批準購進的或與合同不符者不驗收; 購進的財產(chǎn)、物品與原始發(fā)票不符者不驗收; 供應(yīng)單位的發(fā)票未開抬頭,發(fā)票無蓋公章,抬頭不符,字跡不清楚有涂改者不驗收; 屬于貴重物品和需要經(jīng)過技術(shù)鑒定的物品,應(yīng)與使用部門共同驗收; 如屬于物品先到而發(fā)票未到的,收貨部可點清實物,開無發(fā)票收貨單,一聯(lián)交供應(yīng)者,等發(fā)票到后到財務(wù)部辦理結(jié)算。3. 部門財產(chǎn)保管員不宜經(jīng)常調(diào)換,若必須調(diào)換,要事先通知財務(wù)部財產(chǎn)管理小組,并由財產(chǎn)管理小組監(jiān)督在部門內(nèi)辦清移交手續(xù),方可離開。4. 租借物品要及時催收,不得留作長期使用,更不能轉(zhuǎn)租,轉(zhuǎn)借。第七節(jié) 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定第二十九條 工作制服和營業(yè)活動服裝是為了服務(wù)工作需要而配備的,只準許工作時間內(nèi)穿著,非工作時不得使用。第三十五條 財務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額設(shè)置三級明細賬,并與總賬科目一致。3. 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法,定出每種酒水在單位飲品中的用量標準,計算價格。,每日由收貨部將收貨報告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制,審核單據(jù)并計算出運輸費、關(guān)稅、檢疫費等,計入成本;月末尚未付款結(jié)算的原料,經(jīng)檢驗收貨后,估價計入當(dāng)月成本。1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”,一式四聯(lián)報送采購部。第十六條 對于特殊要求的或需要加工訂做的項目,申請部門要作詳細說明或提供樣品;供方按要求提供樣品,并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認簽字后方可進一步洽談。第二十七條 在購買過程中要認真檢查所購物的品質(zhì)、商標、期限、衛(wèi)生標準等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃,并填寫派車單。第四十六條 國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。第五十五條 采購部經(jīng)理主要負責(zé)收集、分析、研究市場信息;按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1. 酒店嚴格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。月度資金計劃第六條 月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。第十六條 酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核,對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋,或退回跟蹤人。第二十三條 行政費用預(yù)算外付款審批程序1. 預(yù)算外累計費用總額在年度預(yù)算額3%(含3%)以內(nèi)的開支,酒店集團或酒店的,須報酒店集團財務(wù)管理部和酒店集團第一負責(zé)人審批。合同付款審批權(quán)限和程序第十八條 各級審批權(quán)限和程序1. 金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序: 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責(zé)人 酒店財務(wù)負責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務(wù)負責(zé)人 酒店所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序:合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責(zé)人 酒店財務(wù)負責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務(wù)負責(zé)人 酒店集團總經(jīng)理 酒店所在地地區(qū)公司審核部3. 月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責(zé)人 酒店財務(wù)負責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務(wù)負責(zé)人 酒店集團總經(jīng)理 地區(qū)公司審核部 集團財務(wù)副總裁(超過500萬元由董事局加簽) 非合同付款審批開業(yè)前行政管理費付款審批第十九條 開業(yè)前行政管理費付款審批酒店經(jīng)辦部門 酒店財務(wù)負責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團財務(wù)負責(zé)人 酒店集團總經(jīng)理 行政管理費付款審批第二十條 行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務(wù)費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓(xùn)費、辦公場地費等。第十二條 各審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。6. 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財務(wù)總監(jiān)報告。第五十一條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目,盡可能提前申購。第四十四條 在驗收中,收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。第三十三條 報關(guān)、報驗員必須認真學(xué)習(xí)并切實遵守國家有關(guān)進出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章,依法履行報關(guān)員義務(wù),行使報關(guān)員權(quán)力。第五節(jié) 購 買第二十五條 所有采購項目依據(jù)有效訂單,原則上由采購部統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。第二節(jié) 采購項目的擇商、確認和報價第十一條 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部審批后,由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員,由其具體負責(zé)申請單上采購項目的擇商、確認和報價。第一節(jié) 采購申請第五條 倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營情況,掌握定額指標和日常使用情況,編制年(季、月)的采購計劃交酒店財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理審批后報酒店管理班子討論,通過
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