【摘要】某鋼鐵集團審計制度匯編目錄某公司內部審計管理辦法...............................................................2審計工作程序.................................................................................
2025-09-03 08:33
【摘要】XXXX公司設備管理考核辦法修訂:審核:批準:文件編號:版本號:受控狀態(tài):批準日期:實施日期:XXX公司設備管理考核辦法第一章 總則第一條為了加強和規(guī)范設備管理,對設
2025-04-16 04:29
【摘要】19/20內部審計管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結合成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)的實際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是集團公司審計中心對子公司辦理審計事項的準則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內容包括審計的任務、范圍、權限
2025-04-18 13:15