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小額貸款公司制度財務部份(全套)(留存版)

2024-12-17 19:37上一頁面

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【正文】 的相關(guān)管理制度,公司購置 5000 元以上的固定資產(chǎn)需辦理審批手續(xù)。 堅持節(jié)約原則。 開具發(fā)票和收款收據(jù)時,金 額、內(nèi)容要準確完整,并由專人登記發(fā)放、領(lǐng)用、保管、核銷。 第八條 經(jīng)有關(guān)人員審核,并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準后方可交印章保管人蓋章。 第十九條 違反本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對違紀者予以行政處分,造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的,移送有關(guān)機關(guān)處理。 第二章 印章的領(lǐng)取和保管 第三條 公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。 5 水電費由辦公室統(tǒng)一管理,本著節(jié)約的原則。主要包括:工作人員的工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險 費、 失 業(yè)保險費、業(yè)務招待費、廣告宣傳費、公 雜 費、差旅費、會議費、低值易耗品攤銷、 車船使用費 、水電費、折舊費、修理費、租賃費、咨詢費、律師費、審計費、印花稅以及其他行政經(jīng)費等。 第十條 財務部應積極協(xié)助信貸業(yè)務員做好 貸款 利息和本金的收回 、入賬,任何部門和個人不得借不良信貸業(yè)務的處理 , 謀取個人私利。 第 九 條 公司對財務部核定日常庫存現(xiàn)金定額,超額部分應及時交存銀行。 檢查、 監(jiān)督公司 財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,規(guī)范公 司的會計行為。 負責公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營 ;完善會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。 1 完成領(lǐng)導交辦的其它事項 。 第二條 小額貸款公司實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈 虧、自擔風險,其財務管理應當以提高經(jīng)濟效益為中心,建立健全內(nèi)部財務管理制度,如實反應經(jīng)營狀況,維護投資者的合法權(quán)益 。 ( 二 )銀行存款的管理 支出審核:銀行支出的項目,需按規(guī)定業(yè)務程序辦理審批手續(xù),會計根據(jù)有效的付款申請單,填制付款憑 證,經(jīng)主管審核后交出納人員簽發(fā)支票。 第十 九 條 固定資產(chǎn)及財產(chǎn)物資由使用部門負責,人為原因發(fā)生毀壞,由當事人進行賠償,相關(guān)管理部門負責維修維護,其支出按費用開支的審批程序和權(quán)限辦理。 (三)費用開支標準、范圍、審批權(quán) 限 除了公司已有明確規(guī)定的外,各部門負責人對本部門的各種費用開支負責,審核其真實性、合理性,簽署意見后,一律經(jīng)總經(jīng)理審批,方可報賬。 第 二 十 四 條 會計檔案必須及時裝訂成冊,專柜存放,按會計法規(guī)定時間保管,并指定專人負責。 第十三條 財務人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務印章無須經(jīng)上述程序。 第十四條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存,定期整理后交綜合管理部歸檔。 第 二 十 六 條 會計檔案銷毀,根據(jù)國家有關(guān)法律文件規(guī)定,報公司股東會批準后辦 理,由股東會指派專人監(jiān)銷,并對銷毀的檔案造具 11 清冊。出差費用在返回 5 天內(nèi)必須報賬,不及時報賬的,稽核財務部有權(quán)在其下個月工資中扣回;如無特殊情況
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