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正文內(nèi)容

某民營醫(yī)院財(cái)務(wù)處管理制度doc(專業(yè)版)

2025-08-29 09:05上一頁面

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【正文】   操作人員要嚴(yán)格按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),維護(hù)設(shè)備(包括:主機(jī)、鍵盤、UPS、空調(diào)機(jī)等)完好,保持設(shè)備及工作臺潔凈。  對出入院病員的各項(xiàng)費(fèi)用,要及時結(jié)賬,做到日清月結(jié),按時匯總上報(bào)財(cái)務(wù)處?! ∈召M(fèi)員、操作員在劃價收費(fèi)時,必須打印病人姓名,唱明姓名、項(xiàng)目、金額,以免打印出收據(jù)后,病人款數(shù)不足而作廢。  收費(fèi)人員必須工作認(rèn)真、仔細(xì),努力提高工作效率,減少病員排隊(duì)等候時間?! ∈?、醫(yī)療收費(fèi)查詢制度  醫(yī)院設(shè)置的觸摸屏必須保證24小時開放,出現(xiàn)故障時醫(yī)院的負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的同志必須在接到通知后及時解決,以保證患者隨時能查詢其醫(yī)療費(fèi)用?! 芾聿簧圃斐蓢邑?cái)產(chǎn)浪費(fèi)、損失、私人挪作它用的部門或個人,按有關(guān)規(guī)定處罰?! ?固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要范疇,做到合理使用,管理完善,因玩忽職守或違反規(guī)定造成財(cái)產(chǎn)損失者,當(dāng)事人或科室必須立即寫出書面報(bào)告,述明原因,根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定加以處理,對隱情不報(bào)者應(yīng)嚴(yán)加處罰。各科密切配合,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對賬目,要求賬物相符,防止物資積壓、損壞、變質(zhì)、被盜等情況的發(fā)生,積極指導(dǎo)協(xié)助有關(guān)人員管好、用好固定資產(chǎn)?! 、趦?nèi)容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫要一致,涂改無效。  對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法?! 【拧⒇?cái)產(chǎn)清查制度  定期對固定資產(chǎn)、其他財(cái)產(chǎn)物資、材料、藥品進(jìn)行清查。內(nèi)容必須真實(shí)、完整。  七、現(xiàn)金管理制度  現(xiàn)金支出范圍 ?、僦Ц堵毠ず团R時工工資,各種補(bǔ)貼、津貼、福利費(fèi)、勞務(wù)提成、加班費(fèi)?! 徍烁黜?xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與帳面記錄進(jìn)行核對,確定帳實(shí)是否相符;不符時應(yīng)責(zé)令有關(guān)人員查明原因,并提出整改措施?! ?jì)人員對違反財(cái)務(wù)規(guī)定不納入醫(yī)院統(tǒng)一會計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正?! ∈罩ьA(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。對于臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。原始憑證由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,方能以據(jù)報(bào)銷?! 「髀毮芸剖翌A(yù)算內(nèi)開支,要提出資金使用計(jì)劃,由財(cái)務(wù)處審核后執(zhí)行?! ♂t(yī)院購入材料、藥品,應(yīng)由院長審批,采購員采購,藥品檢查員、倉庫保管員、采購員驗(yàn)收入庫,會計(jì)登記入帳?! 「骷墪?jì)人員在經(jīng)辦每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時,都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。  按照現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金限額,超過部分及時存入銀行,未經(jīng)銀行批準(zhǔn),不準(zhǔn)透支、套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用,不準(zhǔn)白條頂庫?! ≠徺I實(shí)物的原始憑證,必須附有入庫驗(yàn)收證明。  購入的材料、低值易耗品由專人管理,材料的領(lǐng)發(fā)必須符合有關(guān)手續(xù)。  實(shí)行定期清查與隨時抽查相結(jié)合的管理辦法,對醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資,要每年組織人員進(jìn)行一次清查?! 〔盥觅M(fèi)報(bào)銷單,須用藍(lán)(黑)墨水筆填寫數(shù)人一起,要有結(jié)算人,負(fù)責(zé)人的簽章?! 、蹐D書雜志及重要文獻(xiàn)資料 ,歸圖書室管理?! 〉椭狄缀钠啡霂烨?,必須及時認(rèn)真組織驗(yàn)收辦理入庫手續(xù)。如因責(zé)任事故造成器材報(bào)廢時,還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任?! π枰蝗涨鍐蔚幕颊?,收費(fèi)處及科室必須無條件為患者提供。  工作時間不得擅離崗位,不準(zhǔn)由外人代替收費(fèi)員開據(jù)收費(fèi),否則追查處理?! 〔T持有本院門診或急診醫(yī)師開具的住院證到住院處辦理入院處手續(xù)方可住院。  非操作人員嚴(yán)禁進(jìn)入室內(nèi)。  1操作人員要善于及時總結(jié)應(yīng)用軟件中存在的問題,并提出修改意見,交財(cái)務(wù)處長?! ?yán)格數(shù)據(jù)備份制度。不補(bǔ)交者暫停記賬(危重?fù)尵炔T例外)。中午、夜間值班人員代辦掛號?! 《⒋箢~醫(yī)療費(fèi)用跟蹤制度  醫(yī)院物價管理部門應(yīng)定期或不定期的對在院病人的費(fèi)用進(jìn)行抽查,重點(diǎn)是對一些大額醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控跟蹤,一旦發(fā)現(xiàn)不合理的檢查和治療出現(xiàn),醫(yī)院物價部門應(yīng)會同醫(yī)務(wù)處等有關(guān)科室及時以于核查糾正,防止亂收費(fèi)的情況發(fā)生。 ?、芨黝愇锲钒l(fā)生損環(huán)后,對隱情不報(bào)者加倍處罰。盤點(diǎn)內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、賬物是否相符、物品有無變質(zhì)及損壞情況。  各科領(lǐng)用的各種固定資產(chǎn),不準(zhǔn)隨意變動,如確因工作需要,在科室之間進(jìn)行調(diào)配時,須經(jīng)有關(guān)管理部門辦理過戶手續(xù)?! ∝?cái)務(wù)處的全部會計(jì)檔案,由財(cái)務(wù)處長指定專人負(fù)責(zé)裝訂、整理及造冊,財(cái)務(wù)處長(或指定人員)負(fù)責(zé)保管一年,一年后移交檔案室保管。會計(jì)同保管人員要分工協(xié)作,務(wù)使賬賬相符,賬物相符?! ∈⒇?cái)產(chǎn)物資管理制度  醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理,必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。對于弄虛作假、營私舞弊,偽造涂改憑證等違法亂紀(jì)行為,要拒絕執(zhí)行并及時向有關(guān)單位報(bào)告。查明原因及時處理。對外地的一 切托收要嚴(yán)加管理和控制,貨沒到或未到齊,以及品種、規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的,應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。  會計(jì)憑證稽核:原始憑證所記載經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)容、單價、數(shù)量、金額等是否一致;原始憑證是否合法、真實(shí)、完整,所具要素是否齊全;應(yīng)用的會計(jì)科目是否正確,記帳憑證是否連續(xù)編號;記帳憑證所附單據(jù)張數(shù)是否正確等?! ?專項(xiàng)資金的管理,遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則,按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標(biāo)準(zhǔn)辦理。如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示處理?! ∶駹I醫(yī)院后勤財(cái)務(wù)工作管理制度    一、財(cái)務(wù)處工作制度  正確貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,加強(qiáng)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短?! ⌒l(wèi)生材料和其它材料按照“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的管理辦法,科室或個人不得以任何理由擅自購
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