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員工出差管理制度及補助標(biāo)準(zhǔn)(專業(yè)版)

2025-08-25 20:05上一頁面

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【正文】 市內(nèi)交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。 遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。 三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。 長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理:出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。2015年住宿費補助標(biāo)準(zhǔn)可見下表。餐飲餐飲一級城市45元二級城市30元三級城市30元通信通信項目負(fù)責(zé)人3元/天普通職員1元/天備注:1:赴外出差者,若出差期間的伙食費、住宿費已由公司統(tǒng)一開支,交通費、伙食費、住宿費,公司不再報銷交通、住宿費和伙食費。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。第三章 出差借款與報銷第六條 費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。 市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況,特制定本制度。 八、市內(nèi)差旅費支付。(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,處罰責(zé)任人20-200元/
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