【摘要】iii第一章總則.............................................................................................................1第二章財務(wù)組織結(jié)構(gòu)及其職能..................................................
2024-10-21 08:41
【摘要】-2020*****有限公司采購規(guī)范本《采購手冊》經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)人(總經(jīng)理):日期:2020年5月1日采購規(guī)范1目錄第1章說明
2024-11-08 17:47
【摘要】......**集團公司內(nèi)部審計基本制度第一章 總則第一條 為規(guī)范**集團公司內(nèi)部審計工作,強化公司內(nèi)部控制、保護公司資產(chǎn)的安全完整、改善公司經(jīng)營管理、提高公司經(jīng)營效率、切實維護投資者的利益等方面的作用,保證公司內(nèi)部控制的有效實施,根據(jù)中華人民共
2025-04-18 05:16
【摘要】蒙西高新技術(shù)集團公司內(nèi)部審計條例第一條為了加強集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保證內(nèi)部審計人員充分行使權(quán)利,使審計工作制度化、規(guī)范化,發(fā)揮內(nèi)部審計在加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益中的作用,依據(jù)《中華人民共和國審計法》和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團公司實際,制定本條例。精品資料網(wǎng)第二條集團公司設(shè)立審計部負(fù)責(zé)集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的內(nèi)部審計工作。審計部受集團公司
2025-04-13 03:23
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 集團公司內(nèi)部審計制度 集團公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強公司經(jīng)營管理,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,使審計工作制度化,規(guī)范化,根據(jù)國...
2025-04-05 21:59
【摘要】----母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團股份有限公司審計稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月天漢集團審計稽核管控制度與操作流程目錄第
2025-05-30 09:45
【摘要】集團質(zhì)量管理體系2022年1月15日-a-目錄1、拓新房地產(chǎn)開發(fā)集團質(zhì)量管理體系的構(gòu)成....................................................11.1質(zhì)量管理體糸的目的...................................................................
2025-04-13 03:27
【摘要】關(guān)于印發(fā)《2021年集團公司“質(zhì)量月”活動方案》的通知各基層單位、項目部:為進一步切實提高施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理水平,根據(jù)集團公司安全管理委員會會議和集團公司上半年度安全晨會的要求,結(jié)合開展的“質(zhì)量月”活動方案,經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,要求分子公司及項目部立即開展質(zhì)量安全隱患大排查和質(zhì)量安全教育交底工作,同時集團公司定于2021年8月、9
2025-05-12 03:44
【摘要】Q/***.G****集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/***.質(zhì)量管理準(zhǔn)則****集團有限公司發(fā)布Q/***.IQ/***.1質(zhì)量管理準(zhǔn)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了****集團有限公司質(zhì)量管理
2025-07-13 18:41