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學校財務自查報告及擴展資料(更新版)

2024-11-09 17:35上一頁面

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【正文】 度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。四是強調(diào)財務過程管理,做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、財務內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況我校能嚴格按照上級財政部門、區(qū)教體局的規(guī)定,開展財務活動,在每項經(jīng)濟事務中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。(;;;電費61730元;;;勞務費188648元;維修費86630元;學校安保費26300元;校園保潔費9790元;學生活動8866元;學校財產(chǎn)、責任保險13300元;)三、固定資產(chǎn)管理和使用情況制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,加大教育教學投入。單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度,并且有書面的廉潔風險管理措施。學校財務自查報告8為切實履行財務監(jiān)督職責,穩(wěn)步推進財務監(jiān)督檢查工作,我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:(一)會計基礎工作情況自查會計人員從業(yè)資格情況:我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓,有從業(yè)資格證,接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育,并且具有初級會計師資格。不存在私設“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“X”制列支使用。(一)學生費用收取。嚴格執(zhí)行收費政策,杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。(十一)質(zhì)疑接受及答復情況。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀律嚴明,分工明確。(三)政府采購方式我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。校內(nèi)津補貼發(fā)放符合相關政策規(guī)定,績效工資學區(qū)有統(tǒng)一的考核標準和辦法,每月校委會考核,每學期期末考試后,由學區(qū)考核領導小組按考核辦法統(tǒng)一核算,結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領取。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動現(xiàn)象。政府采購方面。學校財務自查報告3為認真貫徹落實中央和省、市、縣關于加強黨風廉政建設的一系列決策部署,進一步嚴肅學校財經(jīng)紀律,打造一支風清氣正、廉潔高效的教育管理隊伍,根據(jù)中共瓜州縣紀委《關于繼續(xù)做好黨風廉政建設責任制專項檢查的通知》精神和黨的群眾教育路線活動安排,我校于20xx年3月25日進行了自查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:一、制度落實方面我校制度健全:有財務內(nèi)控、預算編制和執(zhí)行、財務審批、會計核算、財務監(jiān)督、資產(chǎn)管理、義務教育經(jīng)費管理、學生資助資金管理、專項經(jīng)費管理等方面的制度。四、資產(chǎn)管理方面:無違反規(guī)定配置資產(chǎn)造成浪費問題。二、預算支出管理方面:無轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁支出問題。資產(chǎn)管理情況學校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學校領導集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關規(guī)定辦理,并報主管教育行政部門、財政部門審批。按規(guī)定應當納入政府采購的項目能實行政府采購。支出管理情況能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象。津補貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。三、政府采購管理方面:無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購和超預算采購等問題。無貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設立“小金庫”問題。學校能按收費許可證許可的范圍嚴格落實收費政策;不存在坐收坐支現(xiàn)象;不存在搭車收費和亂收費現(xiàn)象;代收費只有作業(yè)本費,各班主任收齊后統(tǒng)一上印刷廠交我校報賬;學校嚴格執(zhí)行教育局嚴禁教師征訂、引導學生征訂教輔資料的規(guī)定,經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)教師征訂、誘導學生購買教輔資料現(xiàn)象。學校取暖補助資金有管理辦法;學校能根據(jù)實際情況購置取暖用煤;節(jié)儉用煤,保證師生當年用煤足額供應。不存在收入不入賬現(xiàn)象;不存在私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。(二)政府采購范圍我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務,圓滿完成采購代理工作。(七)代理機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。在此同時,公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓,在月例會時,將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表),一致認為,學校高度重視預算編制工作,財務支出以預算為依據(jù),學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。加強了財務管理,規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。學校財務自查報告6根據(jù)x文件要求,為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務管理質(zhì)量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對X年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:一、學校費用收取情況。我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。學校實行校務公開制度,定期公布收支情況,接受社會和教師的監(jiān)督,所有財務由校報帳員到鎮(zhèn)財務辦事處及縣財政支付中心辦理,職責明確。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發(fā)展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。財務會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關,由處機關檔案室進行保管。二、財務支出管理嚴格按照有規(guī)規(guī)定,對當天發(fā)生的財務支出,及時在電子臺賬入賬,銀行存款日記賬做到月清月結(jié),確保數(shù)據(jù)真實、有效。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發(fā)展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化學校財務自查報告11按照綿游教體發(fā)[20xx]94號文件要求,學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。要求在工作中,必須堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。二、財務收支管理情況收入管理:學校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)及經(jīng)營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。工會、后勤、伙食團的出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關規(guī)定通過自查,學校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。四、自查取得的成效本次通過對學校內(nèi)控制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。學校機構(gòu)設置了:校長室、政教處、教導處、總務處。五、各年度各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。在財務工作中,嚴格按照有關規(guī)定,建立健全各項財務管理制度,嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī),依照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。五、加強學校固定資產(chǎn)管理。3。4。學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。現(xiàn)報告于下:一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。四、經(jīng)費支出情況我校根據(jù)區(qū)財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示。五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。八、存在問題部分資產(chǎn)已達不到教學要求(電腦),由于管理員未及時報備,導致資產(chǎn)報
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