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5審計局年度工作總結(jié)范文(更新版)

2025-09-15 21:18上一頁面

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【正文】 定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設性、適用性進行評價。 在管理標準化方面,合肥供電公司以制度建設為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面,制定和完善了21 項管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。 審計局年終工作總結(jié)范文 上半年區(qū)審計局工作總結(jié)范本 2024 審計局年終總結(jié)范文 2024 年度審計局個人總結(jié)范文 審計局年度個人工作總結(jié)范文 2024 審計局個人年終總結(jié)范文 最新審計局工作總結(jié)范文 2024 審計局年終個人總結(jié)范文 2024 審計局年度總結(jié)范文 縣審計局 2024 年審計工作總結(jié)范文
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