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正文內(nèi)容

經(jīng)濟責任審計實務(wù)問題研究(更新版)

2025-02-17 20:01上一頁面

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【正文】 ,幫助協(xié)調(diào)審 計關(guān)系,了解和查處有關(guān)重大問題。經(jīng)濟責任審計,歸根到底需要審計人員去執(zhí)行。要緊緊圍繞“界定領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任”這個主題,至于財務(wù)收支方面的有關(guān)細節(jié)問題,凡與經(jīng)濟決策、經(jīng)濟行為無關(guān)的內(nèi)容可以忽略。審計機關(guān)作為國家重要的經(jīng)濟監(jiān)督部門,必須把貫徹落實好中央的重大方針政策和措施作為根本任務(wù),自覺用科學發(fā)展觀統(tǒng)籌規(guī)劃和指導審計工作。首先要搞好審前調(diào)查。經(jīng)濟責任審計以增強領(lǐng)導干部廉政報告的可信性作為審計目標,以經(jīng)濟責任審計規(guī)范為指引,結(jié)合風險導向?qū)徲嬂砟?,實施廉政風險導向?qū)徲嫛? 經(jīng)濟責任審計作用: ,正確評價和使用干部。 ,規(guī)范干部行為,促進廉政建設(shè)。二是實施進一步審計程序,即在廉政風險評估程 序的基礎(chǔ)上,針對評估出來可能存在廉政信息錯報和漏報的重點風險領(lǐng)域,開展細節(jié)測試,以確定領(lǐng)導干部不存在重大廉政信息的錯報或漏報。要充分考慮審前調(diào)查發(fā)現(xiàn)的傾向性問題和被審單位內(nèi)部控制制度的薄弱環(huán)節(jié),將其列入審計重點,特別要根據(jù)審計成本和審計資源的要求,考慮審計風險的大小,對審計內(nèi)容進行取舍,提高審計工作效益和效果。經(jīng)濟責任審計涉及到各項業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié),不僅要審計單位和部門的財務(wù)收支、經(jīng)濟決策等經(jīng)濟業(yè)務(wù),而且必須審計經(jīng)濟行為。這樣做,可以發(fā)揮審計人員的整體合力,還能夠減輕經(jīng)濟責任審計
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