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20xx內(nèi)部審計工作總結(jié)3(完整版)

2024-11-20 02:30上一頁面

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【正文】 行總結(jié)。
一、審計工作及審計項目開展情景
以審計財政收支的真實性、合法性為基礎(chǔ),將部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和使用的效果、效率為審計的重點,以進一步完善財政權(quán)力的監(jiān)督制約機制,促進各部門依法履行職責(zé),規(guī)范預(yù)算管理,提高財政資金使用效益,推進公共財政制度的建立為目的。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務(wù)審計的多。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,進取配合其它各項工作的開展。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。
五、參與各項招投標(biāo)工程
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。
二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)技能。
公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,股權(quán)結(jié)構(gòu)。固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范。
費用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理,執(zhí)行情況。
關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰。
專項審計方面:今年審計部專項審計工作任務(wù)較多,工作繁重,其中主要有結(jié)算審計、。
進一步提高服務(wù)意識。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,肯定成績,并進行適當(dāng)獎勵,激發(fā)審計人員的工作熱情。
總之,在今后的日子里,審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平,不斷改進工作方法,進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,堅持實事求是,客觀公正的工作態(tài)度,更加努力的把工作做細(xì)、做好。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。
割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算,割算過程中要注意搜集分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。
三、加強管理,為審計工作打好基礎(chǔ)
規(guī)章制度的建立:根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求,我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計?a href=“//” target=“_blank”咳嗽備諼還ぷ髦霸稹泛汀渡蠹撇抗ぷ髁鞒獺罰圓糠稚蠹剖孿鈄鞒雋訟晗傅墓娑?,?52。
第二步:計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能:
在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后,將采取以下措施:
對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié),區(qū)分主要問題和次要問題.
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事:大家好!
轉(zhuǎn)眼又是一年,一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,積極探索和改進
審計工作,較好的完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將____年的審計工作總結(jié)匯報
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