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正文內(nèi)容

離任財務(wù)審計報告(完整版)

2024-11-09 07:44上一頁面

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【正文】 障資金有序循環(huán)。與期間增值和業(yè)績近10個百分點相比,效率和效益都降低了,說明公司的人力資源管理和利用反而退步了。根據(jù)此次倉庫清查,庫存呆滯品及品質(zhì)有問題的成品總數(shù)為6085臺,其成本金額為130萬元(另附明細(xì)清單);庫存呆滯材料金額156萬元(另附明細(xì)清單),主要原因是銷售預(yù)測不準(zhǔn),取消訂單造成多余材料庫存無法消化。應(yīng)收帳款的審查:年7月初某電器公司與某貿(mào)易公司合計應(yīng)收款余額為46萬元,而2017年7月末余額為499萬元,應(yīng)收帳款凈增加453萬元,其中,我公司發(fā)入信用額度在10萬元以上的幾家詳見下表(金額為萬元)在清查中發(fā)現(xiàn),公司大額信用額度發(fā)放時,沒有信用額度大小的審批程序。外部對帳因財務(wù)與采購兩部門職責(zé)分工不明,不能很好履行對帳職責(zé),給資金支付的安全造成不少的隱患,目前財務(wù)部對會計核算和對帳投入很大的精力,以改善財務(wù)管理的被動局面。根據(jù)綜合的自查報告和復(fù)查報告內(nèi)容,特做出如下審計報告:一財務(wù)會計現(xiàn)行基本情況財務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工的狀況在此期間,財務(wù)部對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工多次進行了反復(fù)調(diào)整,在業(yè)務(wù)相同的情況下,財務(wù)人員由原來的9人增加到現(xiàn)階段的12人。二資產(chǎn)及負(fù)債狀況的審查貨幣資金的審查年7月份初三個公司庫存現(xiàn)金余額為1187萬元,到了2017年7月末余額僅為233萬元,期間現(xiàn)金凈流出總額954萬元。1)在采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的多付款但尚未了結(jié)的債務(wù)人清單:此類多付款主要原因是付款審查不嚴(yán),以及付款后采購數(shù)量不足或因品質(zhì)問題退貨所致。在此期間,合并的營業(yè)費用為739萬元,其中日常營業(yè)費用404萬元,月平均開支31萬元(別附明細(xì)表)。不僅要進行周規(guī)劃、月規(guī)劃,也要進行年
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