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正文內(nèi)容

關(guān)于行政單位固定資產(chǎn)的核算(完整版)

2024-10-25 07:07上一頁面

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【正文】 ,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面反映本單位資金活動情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報。七、必要的招待由局長審批,辦公室安排,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的費用自理。二、嚴(yán)格財務(wù)審批,實行局長、辦公室、經(jīng)辦人審批簽字,手續(xù)不全不予報銷。會計檔案保管應(yīng)有序存放、方便查閱、嚴(yán)防毀損、散失和泄密。修理計劃按年、季編報經(jīng)批準(zhǔn)后,由各部門按期執(zhí)行維修;各部門應(yīng)指定一名干部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)查明原因,說明情況,編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表,按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。財務(wù)股負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)建賬建卡清查盤點等日常管理制度。取得租金時,不需分期確認(rèn)收入,在實際收到期間直接確認(rèn)為收到期間的收入。行政單位固定資產(chǎn)的減少,主要有出售、調(diào)出、毀損、報廢等。行政單位固定資產(chǎn)的出售、調(diào)出、毀損、報廢等,都應(yīng)按照規(guī)定程序上報審批。借:銀行存款貸:其他收入(5)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧的核算。使用科室須指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的借用、保管、清點等工作。不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn),也要分類登記,參照本制度管理。固定資產(chǎn)每年年終必須進(jìn)行一次盤點,做到實物和帳表記錄相符,核算資料正確,對固定資產(chǎn)遺失部分要查明原因,明確責(zé)任,適當(dāng)處理。歸檔包括憑證、賬簿、財務(wù)報告和其它會計核算資料。三、實行報賬制。八、因公出差,需在外地食宿者,用餐費每人每天控制在30元以內(nèi),住宿費控制在60元以內(nèi)(特殊情況除外)。定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款妥善保管財務(wù)帳簿,會計報表和會計資料,保守財務(wù)秘密。對報廢的固定資產(chǎn)按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報廢。對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、調(diào)出的固定資產(chǎn),1要督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。六、分析固定資產(chǎn)的使用效果。七、搞好本轄區(qū)內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。四、計算提取固定資產(chǎn)折舊費和大修理費。一、會同設(shè)備處、行政處等部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法。按領(lǐng)導(dǎo)要求,合理使用資金,隨時進(jìn)行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證資金有效使用。對私自挪借公款的,由財務(wù)人員自行追回,追不回的,財務(wù)人員賠償。每月5日以前出上月財務(wù)報表。會計賬簿需嚴(yán)格裝訂順序,妥善保管,各種印鑒齊全。固定資產(chǎn)調(diào)撥、折舊處理制度一、調(diào)撥:一切固定資產(chǎn)調(diào)出、調(diào)入,必須經(jīng)酒店管理公司、董事會批準(zhǔn),調(diào)出、調(diào)入的固定資產(chǎn)具有調(diào)撥雙方按質(zhì)論價,結(jié)算價款;二、固定資產(chǎn)折舊處理:酒店的房屋折舊年限為二十年;汽車折舊期限為五年(約合
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