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出口退稅的操作明細流程[最新]5篇(完整版)

2024-10-17 14:01上一頁面

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【正文】 申報數(shù)據(jù)錄入——第四欄錄入報關單號(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動帶入相關的信息,第8欄錄入相對應的核銷單號,核對保存。理論上是拿到正式的報關單才可以交單,其實做起來我們只要拿到預錄入單能確保和報關單一致的情況下我們是可以做交單的,為了預防萬一,還是等到報關單下來在做,呵呵。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。下面講講電子口岸關于核銷單方面的操作一、登錄電子口岸,輸入密碼 圖圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題,可以選擇“一鍵恢復”,頁面上方有電子口岸的熱線電話,如有問題,可以向電子口岸咨詢二、進入操作頁面 圖2A、修改密碼可以在左側(cè)頁面進行B、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”、“95199卡注冊”三個子操作系統(tǒng)現(xiàn)在點擊進入“出口收匯”頁面,進行核銷單相關的操作附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件 雙魚A2007115 14:17三、“出口收匯”子系統(tǒng)相關操作(一)、核銷單申領企業(yè)到外管局去申領核銷單之前,應先在電子口岸上進入核銷單申請 圖3進入“出口收匯”頁面后,頁面左側(cè)點擊“核銷單申請”,申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量、點擊“申請”,彈出對話窗口后點擊“確定” 圖4彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后,點擊“確定”網(wǎng)上申請成功后,企業(yè)核銷員帶身份證復印件、電子口岸操作員IC卡等相關資料到主管外管局領取紙質(zhì)核銷單。等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格。3:上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件導入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報關單上填寫。1:核銷單的交單:點擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號碼—條件設定—開始查找—點擊核銷單號碼—核對一下—點擊交單—點擊確定—完成交單。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。下面講講電子口岸關于核銷單方面的操作一、登錄電子口岸 ,輸入密碼 圖圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題,可以選擇“一鍵恢復”,頁面上方有電子口岸的熱線電話,如有問題,可以向電子口岸咨詢二、進入操作頁面 圖2A、修改密碼可以在左側(cè)頁面進行 B、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”、“95199卡 注冊”三個子操作系統(tǒng)現(xiàn)在點擊進入“出口收匯”頁面,進行核銷單相關的操作附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件雙魚A 2007115 14:17三、“出口收匯”子系統(tǒng)相關操作(一)、核銷單申領企業(yè)到外管局去申領核銷單之前,應先在電子口岸上進入核銷單申請 圖3進入“出口收匯”頁面后,頁面左側(cè)點擊“核銷單申請”,申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量、點擊“申請”,彈出對話窗口后點擊“確定” 圖4彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后,點擊“確定”網(wǎng)上申請成功后,企業(yè)核銷員帶身份證復印件、電子口岸操作員IC卡等相關資料到主管外管局領取紙質(zhì)核銷單。首次申領還需附外銷合同。企業(yè)交單 核銷單報關后,海關會出報關單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關驗訖章,并退回報關單位。2:退稅的報送:點擊出口退稅—輸入報關單號,出口日期—點擊條件設定—點擊報關單號—核對—點擊報送—點擊確定—完成交單。6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當期匯率換成人民幣。在你貨款已結(jié)匯,報關單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報關單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。4:打印退稅數(shù)據(jù)申報表 申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—退稅申報—選擇下一步,打印報表。首次申領還需附外銷合同。企業(yè)交單核銷單報關后,海關會出報關單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關驗訖章,并退回報關單位。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結(jié)匯,結(jié)匯的同時可以付掉傭金,有海運費的也把海運費付了。2:納稅匯總表錄入 根據(jù)當期增值稅申報表錄入;3:預申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—預申報數(shù)據(jù)(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數(shù)據(jù)導入這個系統(tǒng),上傳退稅處;等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格;4:打印退稅數(shù)據(jù)申報表申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—退稅申報—選擇下一步,打印報表;3張表格,納稅匯總表,退稅明細申報表,退稅匯總表;5:生成退稅數(shù)據(jù)文件 申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—正式申報數(shù)據(jù)—存為軟盤或者電腦,將生成的數(shù)據(jù)導入這個系統(tǒng),上傳退稅處,同時打印上傳憑證。發(fā)票和報關單部分都填好之后,要做免稅申報數(shù)據(jù)處理了。第四篇:出口退稅的操作明細流程出口退稅的操作明細流程無意中看到朋友回納的出口退稅操作明細流程,感到挺不錯,一步步下來很清楚,學習一下,分享一下呢步驟在“使用口岸“中填入需備案口岸(代碼、文字都可以,也可以按頁面左下角提醒”應用口岸輸入口岸代碼,或輸入0,按回車鍵在下拉菜單中選擇)步驟點擊確認步驟彈出對話窗口后確認 圖8彈出“設置勝利”的對話窗口后點擊斷定,備案勝利。收到從海關退回的核銷單和報關單,應在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先先容提交核銷單 操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設定”,核銷單號呈現(xiàn)在紅圈3地位 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18右上紅圈所示“出口報關單”可以點擊,并查看此核銷單對應報關單數(shù)據(jù),假如有誤,應請求海關更改數(shù)據(jù) 步驟1,點擊“交單”步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19彈出對話窗口后,點擊“斷定”四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作出口退稅子系統(tǒng)比擬簡略,重要用來提交出口報關單退稅聯(lián)(因此用黃色紙張,所以俗稱黃聯(lián))本文重點提下報關單數(shù)據(jù)報送 報關單樣本數(shù)據(jù)報送(一)、查詢報送從前面圖2頁面進入出口退稅操作子系統(tǒng),點擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報送”子菜單的“查詢報送”圖26 以前面提到的核銷單043119173對應的報關單號(后九位):537517822舉例步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點擊條件設定,報關單編號條件設定在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4所示“開端查找“ 圖27點擊報關單號的藍色鏈接 圖28A處“表體“可以查詢到報關單的報關狀態(tài),提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)、紙面數(shù)據(jù)是否有誤,如有,應請求海關修正。上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內(nèi),申報時光每月110號,也就是10月的110號)在出口貨物退免稅申報體系里,今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,:發(fā)票部分 1:所屬期,根據(jù)出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);2:申報序號:系統(tǒng)主動生成;3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格局0670+12345678);4:出口日期:根據(jù)報關單上實際出口日期填寫,斟酌到第一次免稅申報時有可能報關單還沒有下來,可以根據(jù)預錄入單填寫;5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報關單上填寫;6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當期匯率換成國民幣;7:記賬憑證號:依據(jù)記賬的憑證號碼填寫;報關單部分 1:序號:系統(tǒng)自動生成;2:報關單號:報關單上18位海關編碼后9位+三位項號(格局123456789 001)由于打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關單部分應當還有些的,但都是很好填的。到現(xiàn)在為止,系統(tǒng)里的操作已經(jīng)完成了,最后只剩下把在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)正式申報打印出來的張申報記載+5張反饋表+3張退稅明細表+增值稅申報表+出口報關單退稅聯(lián)+外銷發(fā)票送交退稅處,這樣所以的就完成了,記得把這些東西備案一份。提醒:核銷單必需在電子口岸備案后方可應用。船開后的一周內(nèi)你可以向貨代索取提單(要正式提單的時候貨代一般是要你把中間所產(chǎn)生的用度結(jié)算的),預錄入單;有了提單,你可以傳給客戶了,憑著預錄入單你也可以先開外銷發(fā)票了。1:打印免稅明晰申報表 申報數(shù)據(jù)處置—打印申報數(shù)據(jù)—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細表;2:生成免稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù)處理—生成申報數(shù)據(jù)—免稅申報數(shù)據(jù)—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上; 3:上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件導入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。核銷單 CERTIFICATE OF VERIFIC
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