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江蘇省蘇州外貿企業(yè)出口退稅擎天軟件申報流程(完整版)

2024-10-15 11:41上一頁面

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【正文】 115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報年月為“200703”。整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關單、出口發(fā)票。生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、查詢并打印退稅申報表確認申報數(shù)據(jù)準確無誤后方可打印表格。關聯(lián)檢查后有“E”錯誤,必須檢查。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進行修改,小的可以不作修改,按回車進入下個字段;2退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成;2可退稅額:自動生成;2申報標志:空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。商品名稱:系統(tǒng)自動生成,和報關品不一樣,也無需改動1單位:系統(tǒng)自動生成,不能改動1出口數(shù)量:與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的關單上相應數(shù)量1進貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼;1退消費稅的,進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼,該號碼錄入,系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。出口進貨標志:錄“0”,表示既有進貨又有出口;“1”表示只有進貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費稅選“c”;出口發(fā)票號:即企業(yè)出口商品的定單外運編號;報關單號:12位,由報關單右上角“海關編號”9位碼+0+商品項號組成。,在當前界面的下方可以看到“讀入回執(zhí)文件:”,點擊pdf可以下載,下載后將該pdf回執(zhí)文件打印出來。重新進行一致性檢查。第一篇:江蘇省蘇州外貿企業(yè)出口退稅擎天軟件申報流程外貿企業(yè)簡明申報流程數(shù)據(jù)錄入、出口明細中錄入當期需申報的數(shù)據(jù),A 出口明細數(shù)據(jù)錄入:基礎數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→出口明細錄入。預申報,),新系統(tǒng)預申報數(shù)據(jù)通過傳輸平臺的預審申報外貿預審申報上載文件上載。打印申報報表,可通過申報軟件,數(shù)據(jù)處理退稅申請數(shù)據(jù)打印。注意:當報關單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+0+商品項號01”;當報關單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;假如關單上有4條記錄,其中第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,錄第4條記錄直接跳到“004”。1分批批次: 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。2上述標志不需錄入,系統(tǒng)自動生成;2以上完畢后,點擊“保存”,按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。②換匯成本關聯(lián)檢查 建議要求所有外貿企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。打印明細申報表:在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中,執(zhí)行“擴展功能”申報表打印,預覽無誤后,點擊打印及可。上門申報退稅攜帶申報表(主要包括:匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份)、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報大廳辦理退(免)稅申報三、出口退稅申報前準備事項(一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應當自開票之日起30日內辦理認證手續(xù);在貨物報關出口之日起90日內收齊單證并辦結退(免)稅申報手續(xù)。但遇到有退稅率調整的,要分開申報。如果一筆關單對應多張水單,且各水單匯率不一,申報時匯率如何填寫?將各水單上人民幣相加,除以關單上的外幣金額得出加權平均匯率作為此關單匯率。5.(了解)稅務機關審核處理〖網上接收數(shù)據(jù)〗〖預審核〗〖預反饋數(shù)據(jù)上網〗,將本月數(shù)據(jù)文件夾從網上拷入本地硬盤對應位置?!俺隹谏陥髷?shù)據(jù)錄入”后再進入第二步的“進貨明細申報數(shù)據(jù)的錄入”,這個根據(jù)“增值稅專用發(fā)票”來填,填完后再按第7點操作審核.: ,預申報數(shù)據(jù)檢查一樣的方法。該批次的所有關聯(lián)都轉為待申報之后,再進行對其修改、重新申報,送交于國稅局。通過退稅系統(tǒng)完成進貨明細申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。(需要在出口日期算起90天內進行正式申報)。出口退稅專用 報關單。1稅款的退還稅務局得到退稅的批復之后,會將數(shù)據(jù)上傳到稅網,同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。點擊某條批復的數(shù)據(jù),顯示注意事項。以上單據(jù)在裝訂時請按關聯(lián)號排列,所有單據(jù)豎著放靠右側在上方裝訂,裝訂成一冊?!锻赓Q企業(yè)出口退稅進貨明細申請表》。網上預申報和察看預審反饋。插入U盤(1)“基礎數(shù)據(jù)采集”菜單 → “出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”→點擊“增加”按鈕,輸入下列內容:關聯(lián)號:年月批票(如:“2009030201” 為2009年3月第2批第1票)“第票”以報關單為準,有幾張報關單就有幾票,每一票報關單有時對應附著不只1張好幾張發(fā)票,需在每一票下面再分序號排列申報年月:年月(如:“200903”)申報批次:對應“關聯(lián)號”中的第批(如:“02”)序號:0000002…….依次往下排序出口發(fā)票號:發(fā)票和報關單右上角手寫的發(fā)票號(如:“RY2009005”)報關單號:報關單上“海關編號”的后9位數(shù)字+00?(當前輸入的是報關單商品條目下的的第?條商品記錄,后就+00?)出口日期:報關單上的出口日期美元離岸價:①若報關單上的成交方式為FOB價,則直接按“報關單商品條目下對應的美元總價”輸入②若報關單上的成交方式為Camp。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)。9.【第八步】納稅申報表數(shù)據(jù)采集〖增值稅申報表項目錄入〗10.【第五步】生成明細
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