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5審計機(jī)關(guān)審計報告編審準(zhǔn)則(完整版)

2025-09-14 21:22上一頁面

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【正文】 (一)如果審計中沒有發(fā)現(xiàn)并通過專業(yè)判斷認(rèn)為被審計單位不存在重要的不真實的事項,可以認(rèn)為其真實地反映了其財政收支、財務(wù)收支情況。 第五條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計方案規(guī)定的審計目標(biāo)確定審計事項評價的范圍,對被審計單位財政收支、財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性進(jìn)行評價。 第三條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他相關(guān)規(guī)定,對審計事項進(jìn)行評價。 第九條審計機(jī)關(guān)對下列事項不作評價: (一)超越審計職責(zé)范圍的事項; (二)證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項; (三)審計過程中未涉及的事項。 (二)如果審計中發(fā)現(xiàn)被審計單位存在個別重要的違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為,可以認(rèn)為其除該事項外,基本
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