【摘要】第一篇:審計工作底稿填制注意事項 審計工作底稿填制注意事項 各小組審計人員關(guān)于東華能源股份有限公司及子公司的審計工作底稿填制要注意以下幾點要求: 1、各項目審定表要與明細表相符,不要存在不平的情...
2024-10-10 20:07
【摘要】7/7審計工作底稿編制案例介紹—借款一、會計記錄概況上海CY公司短期借款年初余額(已經(jīng)本事務所審計)為2,850萬元,年末余額(未審數(shù))為4,180萬元,年末未還借款17筆;長期借款共1筆,年初余額(已經(jīng)本事務所審計)為458萬元,年末余額(未審數(shù))為146萬元。二、審計目標(一)確定借款借入、償還及計息的記錄是否完整;(二)確定期末借款的余額是否正確
2025-04-17 00:36
【摘要】第五章清產(chǎn)核資專項審計工作底稿模板5.1清產(chǎn)核資專項審計前期調(diào)查方案模板清產(chǎn)核資專項審計前期調(diào)查方案一、公司基本情況1、歷史沿革:2、行業(yè)特點:3、經(jīng)營范圍:4、經(jīng)營規(guī)模:二、前期調(diào)查目的1、了解公司基本情況;2、布置公司清產(chǎn)核資前期準備工作;3、制訂清產(chǎn)核資具體實施方案,確立審計重點、制訂出適用、切實可行的清產(chǎn)核資策略和方法。
2025-04-09 02:51
【摘要】目錄-50-/511、經(jīng)濟責任審計一般工作程序圖2、經(jīng)濟責任審計委托書3、審計立項書4、被審計單位基本情況表5、任期內(nèi)單位重大事項決策情況表6、經(jīng)濟責任審計計劃表7、審計工作方案8、審計通知書9、審計進場會議紀要10、審計資料交接單11、審計承諾書12、內(nèi)部控制調(diào)查表13、企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷14、內(nèi)部控制測試表1
2025-07-15 02:05
【摘要】內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡與內(nèi)部審計工作年終總結(jié)匯編 第6頁共6頁 內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡 一、結(jié)合公司中心工作目標,積極開展管理審計,提升公司管理績效。 (一)股份公司年初制定了中心目標...
2024-11-20 06:33
【摘要】內(nèi)部審計工作思路結(jié)尾與內(nèi)部審計工作計劃2018匯編 第7頁共7頁 內(nèi)部審計工作思路結(jié)尾 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審...
2024-11-22 05:01
【摘要】內(nèi)部審計工作年終總結(jié)與內(nèi)部審計工作總結(jié)匯編 第2頁共2頁 內(nèi)部審計工作年終總結(jié) 內(nèi)部審計工作年終總結(jié) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視...
2024-11-22 03:22
【摘要】20211審計第五章審計證據(jù)與審計工作底稿2021審計2第一節(jié)審計證據(jù)?一、審計證據(jù)的概念?(一)何謂審計證據(jù)?審計證據(jù),是指注冊會計師為了得出審計結(jié)論、形成審計意見而使用的所有信息,包括財務報表依據(jù)的會計記錄中含有的信息和其他信息。?會計記錄中含有的信息本身并不足以
2025-01-06 02:29
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計工作職責 內(nèi)部審計工作職責 (一)對本單位及所屬單位財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計; (二)對本單位及所屬單位資金的管理和使用情況進行審計; (三)對本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單...
2024-10-29 01:02
【摘要】內(nèi)部審計工作計劃 一、指導思想。 201x年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標,樹立科學的審計理念,堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心,重點對集...
2024-11-22 03:12
【摘要】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-05-26 14:29
【摘要】 第1頁共7頁 糧油企業(yè)集團內(nèi)部審計工作思考 摘要。內(nèi)部審計是企業(yè)的一項非常重要的活動,企業(yè)內(nèi)部審 計工作的良好開展,能夠提升企業(yè)的內(nèi)部控制效果,增加企業(yè)的 價值。很多企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模日益擴大...
2025-09-02 16:19