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正文內(nèi)容

s集團內(nèi)部審計工作底稿編審辦法(完整版)

2025-07-25 14:28上一頁面

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【正文】 第一條 為了規(guī)范 集團內(nèi)部 審計工作底稿的編制、復核、使用和管理,保證審計工作質(zhì)量,根據(jù)《 北京 x 集團有限公司關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定 》,制定本 辦法 。 第八條 編制審計工作底稿應當做到內(nèi)容完整,觀點明確 ,條理清楚,用詞恰當,格式規(guī)范。 第十六條 審計人員和復核人員對審計工作底稿中記載的 集團秘密和被審計單位的商業(yè)秘密負有保密責任。 第十八條 審計組實施審計結(jié)束后,應當及時歸類整理審計工作底稿,歸入審計檔案。 第十條 相關(guān)的審計工作底稿之間應當具有清晰的勾稽關(guān)系,相互引用時應當注明索引號。 第三條 審計工作底稿應當真實、完整地反映審計人員實施審計的全部過程,并記錄與審計結(jié)論或者審計查出問題有關(guān)的所有事項,以及審計人員的專業(yè)判斷及其依據(jù)。 第五條 審計證據(jù)是審計人員在審計工作底稿中反映審 計結(jié)論或者審計查出問題的客觀依據(jù);審計工作底稿應當附有審計工作底稿反映的審計結(jié)論或者審計查出問題的證據(jù)。 第十三條 經(jīng)復核審定的審計工作底稿,不得增刪或者修改。 附件: x 集團 審計工作底稿基本格式
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