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20xx年公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(八篇)(完整版)

2025-08-10 23:36上一頁面

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【正文】 分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。閱讀者需認(rèn)真學(xué)習(xí)并簽名備注。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。第二條制度規(guī)范根據(jù)公司實際需要及上級安排,起草編寫內(nèi)部公開文書,張貼公示學(xué)習(xí)。違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。部門月度考核成績占總成績的60%,自評成績占總成績的10%,月度評議成績占15%,加減分占總成績的15%,即:中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績60%+自評考核成績10%+月度評議成績15%+獎分、扣分(范圍為0—15分)其中:(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算,如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時,按85分計算。如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況,情節(jié)輕微者,一次扣掉20分。(7)利用公司資源招攬、從事私活,謀取私利的。占總?cè)藬?shù)的20%。(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé),不可因為個人好惡予以過高或過低評價,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。1駕駛員任職要求1必須具有與所駕車型符合的駕駛證;2本地實際駕齡五年以上;4。2用車程序1各部門工作時間及其它時間因公務(wù)用車,應(yīng)提前兩小時填寫《公務(wù)用車申請單》報車管部門后,統(tǒng)一由車管部門負(fù)責(zé)人調(diào)配出車;2駕駛員按照批準(zhǔn)的《公務(wù)用車申請單》有關(guān)項目嚴(yán)格執(zhí)行出車任務(wù)。公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇四第二部分:數(shù)列題(時間一緊,腦袋就f了,啥也看不出來了,有幾道題都亂填的,平時做得好好的,真ft?。┪彝兜墓芘?,有六道題,技術(shù)類和業(yè)務(wù)類的題目都挺具體的,我們的題目都挺抽象,這就要看筆下功夫了。4.如微機(jī)涉及公司機(jī)密,由微機(jī)責(zé)任人申請,所在部門領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理簽字,經(jīng)信息中心備案,進(jìn)行ip地址保護(hù),不受etman軟件監(jiān)督。,只能訪問與自己工作相關(guān)的內(nèi)容,不得進(jìn)行與工作無關(guān)的操作;對于電子郵件的附件,應(yīng)經(jīng)過防病毒軟件殺毒后,才能打開;不收取陌生郵件。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。財務(wù)印鑒必須是專章專用,不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單、發(fā)票報銷。四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款,均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷,單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天,超過規(guī)定期限未還清者,財務(wù)部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。三、負(fù)責(zé)做好水泵房、空調(diào)機(jī)房及各樓層風(fēng)機(jī)房、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。十一、做好每天巡樓點檢工作,并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實記錄在冊。做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作。財務(wù)管理成員調(diào)換工作時,須按財務(wù)管理工作手冊指導(dǎo)辦理交接手續(xù)。、月活動報賬表及當(dāng)月全部發(fā)票到團(tuán)委進(jìn)行申報。、預(yù)算費用申請表須如實填寫,不得夸大、虛報賬目。若打印費用20且(3)郵電費:即郵寄費等。(3)合同到期時,公司財務(wù)現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶,在五日內(nèi)客戶應(yīng)將欠款匯至公司帳戶,到期未回款的,通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收,30日內(nèi)仍未回款的應(yīng)給予業(yè)務(wù)員考核。(2)公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票,必須遵守本辦法。發(fā)生銷售折讓的,在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后,重新開具銷售發(fā)票。保存期滿,報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額。(4)支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出。發(fā)票丟失,應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)構(gòu),并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。(8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶,在發(fā)票送出前要通知收件人送達(dá)時間,并要求收件人收到后及時反饋,做好確認(rèn)工作。(4)財務(wù)部開具發(fā)票時,必須認(rèn)真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議、出庫單等業(yè)務(wù)成立依據(jù)及合法性。(4)業(yè)務(wù)人員不得擅自收取貨款。(5)資料費:圖書等需要附購買小票和發(fā)票(缺一不可)。、嚴(yán)格財務(wù)收支審批。,向社團(tuán)統(tǒng)籌管理部上交相應(yīng)合格發(fā)票,由相應(yīng)部長整理匯總后向團(tuán)委申報。,向辦公室提交物品使用申請表,物品使用申請表須同活動預(yù)算申請一同上交辦公室,登記員登記后,交由辦公室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),相應(yīng)管理員按物品使用申請表取出物品。做好財務(wù)分析工作,為主席團(tuán)決策提供各種信息資料,當(dāng)好主席團(tuán)的參謀。十三、及時做好報修工作的登記、復(fù)查、驗收工作,包括維修內(nèi)容、維修工時、維修時所耗用的材料,報修人所在部門的`領(lǐng)導(dǎo)或報修人的驗收簽名。五、負(fù)責(zé)做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。一、交通費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)二、住宿費開支辦法出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。一、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。未使用的,則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。,其它用戶均為管理用戶和一般用戶。5.不得更改微機(jī)的`硬件配置,不得擅自更改微機(jī)的操作系統(tǒng),嚴(yán)禁設(shè)置不帶口令的完全共享。智能服務(wù)?,并且得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,但是在與其它部門溝通時,出現(xiàn)抵觸,你會怎么處理?,一種
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