freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

信用社年終個人稽核工作總結-文庫吧在線文庫

2024-10-08 21:29上一頁面

下一頁面
  

【正文】 核,有效控制一線人員在操作過程中的操作風 2 險、經(jīng)營部門的經(jīng)營風險和管理人員的決策風險。農(nóng)信銀業(yè)務檢查。主要是研究制定稽核檢查方案,明確檢查的目的、內容、期限、方式及重點?;巳藛T實施現(xiàn)場檢查中,對在業(yè)務操作過程中發(fā)生的一般性違章、違規(guī)行為,在規(guī)定權限內可以對責任人做相應處罰。銀行內部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。、審慎經(jīng)營為出發(fā)點,銀行的經(jīng)營管理,尤其是設立新的機構司開辦新的業(yè)務,均應當體現(xiàn)“內控優(yōu)先“的要求。㈤內部控制的要素內部控制應該包括的五大要素:內部控制環(huán)境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評價與糾正。經(jīng)過自己的努力,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績通過。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題?!薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。功夫不負有心人,通過我們堅持不懈的努力,2009年部門的**工作在每月考評中一直排名前三位。在固定設備的增補中,詳細了解一線部門的需求,在滿足經(jīng)營需求的情況下,挑選質地一流,價格優(yōu)惠,售后周到的設備。在今年的物資稽核中,加強了事前和事后核查力度,保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理,配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配,以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊,通過不斷地學習和培訓,使每一位成員成為一名合格的稽核人員。今后想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務素質提高。所里經(jīng)常會有外地來的務工人員或學生來辦理個人匯款,有的人連所需要的憑條都不會填寫,每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法,一字一句的教他們,直到他們學會為此。新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。經(jīng)過全體員工的不懈努力,取得了存款穩(wěn)步增長,貸款收放兩旺,實力增加,效益提高,經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面,為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實了基礎。通過一年稽核檢查,共發(fā)出《稽核報告書》XX份,《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份,《離任報告書》XX份,《待崗通知書》X份,《貸款催收通知書》XX份,《清收貸款通知書》XX份;為了規(guī)范信貸操作,XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。經(jīng)營目標責任制的考核采取“百分計計酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標完成的真實性及考核情況的合規(guī)性進行檢查。為了確保XXXX會計決算真實、準確,聯(lián)社稽核、業(yè)務人員對所轄各網(wǎng)點進行了全面、細致的檢查,重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息,有無下甩費用,貸款形態(tài)是否真實,并進行相應科目的帳務調整。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神,結合我市實際情況,先后對我市XX個信用社(部),XX個分社共計XX個營業(yè)網(wǎng)點進行了最少X次,最多X次的全面序時稽核和X次全方位的時時跟蹤檢查,稽核面達XXX%。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經(jīng)驗,共同進步。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業(yè)務。文化層次各不相同,每天都要為各種不同的人服務。眾所周知,銀行的儲蓄所是最忙的,每天每位同志的業(yè)務平均就要達到近兩百筆,接待的顧客二百人左右,因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真,嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在倉庫和吧部的管理中,進場不定期對物品進行盤點,清理即將過期酒水一批,退返給供應商,對一些采購成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點,既要保證供應質量,也要防止供應商通過減少數(shù)量來變相提高供應價格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。人都是在不斷學習中進步,相信憑著自己認真學習的工作作風和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。對于日復一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言,但更多的是責任心和對工作的態(tài)度,2009年的工作尤其緊張,除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作,現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結:因業(yè)務流程、規(guī)范內容較多,在**部門從事業(yè)務稽核工作不能做到核到每個小的細節(jié),故采用控制大的點來控制業(yè)務中涉及的風險,并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務稽核人員的業(yè)務指導工作,使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務支撐。四、回顧過去,展望未來“一個負責的公司,才會有未來。作為稽核員,在《基層信用社副主任離任稽核》時,發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。以下是小編給大家?guī)淼膸灼庞蒙缁斯ぷ骺偨Y,供大家參考借鑒。開設新的業(yè)務機構或開辦新的業(yè)務種類,必須樹立”內控先行的思想。內部控制機制必須具有有效性,即各種內部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務規(guī)章和發(fā)布的指令,必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī),必須具有高度的權威性,必須能夠真正落到實處,成為所有員工嚴格遵守的行動指南。、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調整管理風險的機制。建檔階段。報告階段。其他方面稽核?,F(xiàn)金以及重要空白憑證是潛在極高的內部控制風險因素,稽核人員只有采取現(xiàn)場盤點、帳實核對及內外核對的稽核方法,才能有效控制風險。四是檢查監(jiān)督內控制度的建立健全及執(zhí)行情況,評價內控 的有效性,并對落實內控機制,防范和化解風險措施提出進一步改進的意見。二是實行稽核工作分管領導負責制,根據(jù)我省各級農(nóng)村信用社領導分工的實際情況,稽核工作直接向理事會(監(jiān)事會)負責并報告工作,辦事處(含市級聯(lián)社,下同)稽核工作向辦事處主任負責并報告工作。為了確保XXXX會計決算真實、準確,聯(lián)社稽核、業(yè)務人員對所轄各網(wǎng)點進行了全面、細致的檢查,重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息,有無下甩費用,貸款形態(tài)是否真實,并進行相應科目的帳務調整。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神,結合我市實際情況,先后對我市XX個信用社(部),XX
點擊復制文檔內容
環(huán)評公示相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1