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5審計(jì)局工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)-文庫吧在線文庫

2025-09-13 21:09上一頁面

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【正文】 重視了對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),有效推動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)工作的全面發(fā)展。圓滿完成了對全縣中、小學(xué)教育收費(fèi)的專項(xiàng)清理檢查和人事工資清理工作。加強(qiáng)復(fù)核工作 ,堅(jiān)持集體審定審計(jì)報(bào)告制度,堅(jiān)持 “ 三個(gè)有利于 ” 標(biāo)準(zhǔn),對查出的問題依法作出實(shí)事求是的處理。去年的工作取得了一定的成績,但仍然存在一些差距和不足。 一是進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì)。重點(diǎn)檢查揭露隱瞞截留、漏征少征各項(xiàng)預(yù)算收入,違規(guī)分配使用預(yù)算資金和轉(zhuǎn)移支付資金, 擠占挪用專項(xiàng)資金,決策失誤造成浪費(fèi)、國有資產(chǎn)流失以及資金使用效益不高等問題。要積極運(yùn)用審計(jì)調(diào)查的方式,擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,注意發(fā)現(xiàn)總結(jié)帶有體制性的深層次問題,從體制、政策、法規(guī)、管理等多方面分析原因,提高審計(jì)成果層次,增強(qiáng) 審計(jì)效應(yīng),服務(wù)黨委、政府宏觀決策,確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。全縣審計(jì)機(jī)關(guān)要結(jié)合實(shí)際,選擇財(cái)政資金投入較大的重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),要審計(jì)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制的落實(shí)情況,查清項(xiàng)目資金是否合規(guī),核實(shí)工程成本是否真實(shí)準(zhǔn)確、資金支出內(nèi)容是否真實(shí)合法,分析資金支出結(jié)構(gòu)是否合理, 第 11 頁 共 11 頁 同時(shí)要注重加強(qiáng)項(xiàng)目全過程審計(jì),并將事前、事中、事后 監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來,揭露項(xiàng)目建設(shè)過程中的違紀(jì)違規(guī)問題,嚴(yán)肅查處擠占挪用、高估冒算等問題,規(guī)范投資程序,切實(shí)提高財(cái)政資金投資效益。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,進(jìn)一步發(fā)揮五部門聯(lián)席會(huì)議的作用,加大與其他部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)力度,及時(shí)協(xié)調(diào)解 決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中遇到的困難和問題。重點(diǎn)審計(jì)預(yù)算內(nèi)外資金、行政性收費(fèi)、罰沒收入的收支管理和解繳,財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,揭露擅自擴(kuò)大范圍提高標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)、亂罰款及擠占挪用、坐支、浪費(fèi)等問題。要加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),創(chuàng)新工作思路和方法,切實(shí)把今年的預(yù)算執(zhí)行 第 9 頁 共 11 頁 審計(jì)工作提高到新水平。四是審計(jì)決定執(zhí)行難的問題依然存在。加大了信息化基礎(chǔ)建設(shè)力度。 20 年審計(jì)工作的實(shí)踐,使我們加深了對審計(jì)工作規(guī)律性的認(rèn)識,積累了寶貴的工作經(jīng)驗(yàn)和精神財(cái)富,為今后審計(jì)事業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)同財(cái)政、物價(jià)、監(jiān)察等部門,牽頭組織了對縣直 62 個(gè)單位預(yù)算外資金的綜合清理檢查工作,共查處違紀(jì)違規(guī)資金 523 萬元,上交財(cái)政罰沒款 20 多萬元。幾位書記專門聽取了清理審計(jì)結(jié)果的匯報(bào),給予了充分肯定。幾年來,干部管理部門參考審計(jì)結(jié)果,共提拔領(lǐng)導(dǎo)干部 9 名,平調(diào) 17 名,免職 2 人,離退休人員 19 名。其主要成效反映在以下三方面:摸清了被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位家 底。 二、強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)??h審計(jì)局突出財(cái)政審計(jì)的龍頭地位,在本級 預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,加大審計(jì)力度,不斷擴(kuò)展審計(jì)監(jiān)督覆蓋面,突出了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計(jì),突出反映了部門預(yù)算編制、項(xiàng)目預(yù)算管理、財(cái)政資金使用效益等方面的問題,并從機(jī)制和制度上提出了加強(qiáng)預(yù)算管理監(jiān)督力度、提高稅收征管質(zhì)量、規(guī)范部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為
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