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財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度(通用10篇)-文庫吧在線文庫

2025-09-08 13:51上一頁面

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【正文】 所有城市 住宿費(fèi)的報(bào)銷辦法: 出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷辦法,按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷金額,超出限額部分自負(fù);為了鼓勵員工節(jié)約,未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的差額部分給予 50%的獎勵。 組織單位不提供伙食和住宿的,一般按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)貼。補(bǔ)貼以人民幣發(fā)放。 銷售人員出差在外,為提高工作效率,可以不經(jīng)請 示乘坐出租車,報(bào)銷時(shí)應(yīng)按 規(guī)定辦理。 二、 職員培訓(xùn)費(fèi)用 職員因參加公司批準(zhǔn)的各種培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 辦公用品系為公共活動提供,嚴(yán)禁帶出公司私用。 食堂采購情況按月進(jìn)行書面歸集匯總(詳見下表),由總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù) 部門報(bào)銷。不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部門作退回處理。每月 29 日至月底為財(cái)務(wù)對賬時(shí)間,期間不再辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)(特殊情況除外)。現(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報(bào)銷及審批程序,做到賬款分管。 第五條 附則 一、本制度從 年 月 日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。 三、適用人員 本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。 固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進(jìn)修學(xué)習(xí)等費(fèi)用在一萬元以上由董事會研究審批。 由計(jì)生員簽具意見后再報(bào)批。 1各部門使用臨時(shí)工,每月報(bào)綜合部,由綜合部報(bào)市人事局,市就業(yè)管理局批準(zhǔn)后再用工。 五、其他需要說明的問題 以上各種報(bào)銷發(fā)票,必須為國家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營 性收款收據(jù)一律不能報(bào)銷入賬。 當(dāng)年費(fèi)用必須當(dāng)年報(bào)銷,如 :通訊費(fèi)、核定的業(yè)務(wù)費(fèi)、書報(bào)費(fèi)、核定的汽車費(fèi)等,當(dāng)年不報(bào)銷視作自愿放棄 (12 月份通訊費(fèi)除外 )。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。 二、有關(guān)規(guī)定 (一)費(fèi)用發(fā)生時(shí),應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù); 規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時(shí)間、摘要等項(xiàng)目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時(shí)效。 (一)員工工資的發(fā)放時(shí)間定于次月 8 日(遇節(jié)假日提前),各部門負(fù)責(zé)收集當(dāng)月各部門員工 “ 工資變動情況表 ” 、 “ 出勤情況統(tǒng)計(jì)表 ” 、 “ 代扣保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表 ” 報(bào)送財(cái)務(wù)部; (二)財(cái)務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核; (三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。 (二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼的員工,必須做到平時(shí) 8: 00— 23: 00 開機(jī),節(jié)假日 9:00— 22: 00 開機(jī)。 (八)公司各部門確 因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費(fèi)用超標(biāo)時(shí),由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費(fèi)用內(nèi)調(diào)劑報(bào)銷,但不得超過部門該項(xiàng)預(yù)算總額。 (四)差旅費(fèi)報(bào)銷額度如下: ( 1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。 (五)市內(nèi)交通費(fèi)一般情況不予報(bào)銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報(bào)銷出租車費(fèi)。 第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、消防費(fèi)等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實(shí)報(bào)銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費(fèi)用則在汽車包干使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。 (二)汽車包干使用費(fèi)的報(bào)銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷,按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求辦理。 (二)紙張、磁盤、墨盒等計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費(fèi)用等,總經(jīng)費(fèi)按每人每月 15 元計(jì)算。 ( 3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過 150 元,每日 交通費(fèi)及伙食補(bǔ)貼 50 元,不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。遇特殊情況臨時(shí)需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費(fèi)每月定額 100 元(憑票報(bào)銷)。 (四)公司財(cái)務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 開支實(shí)施適時(shí)控制,并建立預(yù)警制度,對費(fèi)用的不正常執(zhí)行予以適時(shí)警告,對超預(yù)算開支適時(shí)予以終止執(zhí)行。 第四章具體費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則 第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過 8000 元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過 3000 元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)為每月不超過 1000 元,全部招待費(fèi)憑票報(bào)銷。 (三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。 (一)在預(yù)算內(nèi),根據(jù)合同履行情況,需付款時(shí),由經(jīng)辦人員如實(shí)填制 “ 公司合同付款申請書 ” ,并附上與之相關(guān)的合同、驗(yàn)收等相關(guān)資料,分別送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管副總審核,并簽署意見; (二)將業(yè)務(wù)部門和主管副總核準(zhǔn)同意支付的 “ 公司合同付款申請書 ” 送財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部應(yīng)對照合同資料審核后簽署同意付款意見,然后將上述文件 連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報(bào)總經(jīng)理審批; (三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在 5 個(gè)工作日內(nèi)付款。 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度篇 10 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)會計(jì)行為,更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財(cái)務(wù)會計(jì)工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本制度。 對各種報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行審核,對不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù),財(cái)務(wù)應(yīng)要求更換。 各種應(yīng)交稅金 (不包括印花稅、車輛使用稅 )。 職工因工作需要配置的低值易耗品 (如計(jì)算器、繪圖儀、裝訂機(jī)等 )由綜合部統(tǒng)一購置,在財(cái)務(wù)部辦理登記手續(xù),再報(bào)批,職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。 二、各種費(fèi)用列支規(guī)定 普通辦公用品根據(jù)本公司一個(gè)月需要量購入,由經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽字后報(bào)批。 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度篇 9 為了使各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權(quán)限心中有數(shù),同時(shí)為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算管理,并做到各項(xiàng)收支嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)制度,特制定以下規(guī)定 : 一、費(fèi)用支出的前提及審批權(quán)限 費(fèi)用支出的 前提是該費(fèi)用必須是實(shí)際支出并列入預(yù)算,對未列入預(yù)算的費(fèi)用,由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算,經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 (二)普通門診醫(yī)療費(fèi)用 在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用 1500 元以內(nèi)的,按《 __市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《 __市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個(gè)人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助; 1500 元至 3500 元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷,即 45 歲(含)以上的按 85%予以報(bào)銷, 45 歲以下的按 80%予以報(bào)銷;3500 元以上的單位不予報(bào)銷 。因公出差,應(yīng)合理估算出差費(fèi)用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在 1000 元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付 ,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報(bào)銷時(shí)須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。對不符合規(guī)定的報(bào)銷票據(jù),應(yīng)予退回。 如員工發(fā)生工傷情況,按《工傷管理制度》執(zhí)行。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門負(fù)責(zé)人加簽證實(shí),分管副總審定,財(cái)務(wù)部審核,然后由總經(jīng)理審批,方能付款報(bào)銷。 四、辦公費(fèi)用 公司的辦公費(fèi)日常開支,包括辦公樓日常維護(hù)、辦公文具用品、復(fù)印紙、傳真紙、零星書報(bào)資料、賬冊等,由辦公室統(tǒng)一管理。 由于司機(jī)違反交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費(fèi),扣除應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償部分后,由司機(jī)本人承擔(dān)。 出差人員出差到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車并憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷,出差城市辦事公交車費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等可以按實(shí)報(bào)銷。 事前經(jīng)批準(zhǔn),借公差之機(jī)就近返家探親的,其繞道交通費(fèi)由個(gè)人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。工作人員在市區(qū)外出工作,不能回家或回本單位就餐的,經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)可發(fā)給誤餐補(bǔ)助,誤餐每餐補(bǔ)助 20 元。 報(bào)銷 出差人員應(yīng)于返公司后 15 天內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)(駐外人員可以延期至一個(gè)月內(nèi)),提交經(jīng)審核、審批的差旅費(fèi)報(bào)銷單。凡是本月內(nèi)沒有結(jié)清借款的,下一筆借款一律停止。 ,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。 注明以下類別:固定工資、績效工資、租賃費(fèi)、福利費(fèi)水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸力資費(fèi)、低值易耗品、招待費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、條碼費(fèi)、廣告費(fèi)、年節(jié)費(fèi)、促銷費(fèi)、陳列費(fèi)及制作費(fèi)、終端合同返利、促銷品、年終返利、商超管理費(fèi)、汽車費(fèi)、工商衛(wèi)生費(fèi)、裝修費(fèi)、工傷及賠償費(fèi)、檢測費(fèi)、贈品費(fèi)、罰款、外購調(diào)料費(fèi)、號牌體檢費(fèi)、稅費(fèi)、其他。 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度篇 6 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。 財(cái)務(wù)每月應(yīng)匯總各機(jī)構(gòu)費(fèi)用明細(xì)、費(fèi)用開支實(shí)際情況明細(xì)表報(bào)董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審閱 。 預(yù)算外的開支經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報(bào)銷 。 交財(cái)務(wù)部主管審核 (審核重點(diǎn) :① 預(yù)付及應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)與合同相核對,看是否與合同相一致。 各機(jī)構(gòu)自行根據(jù)下達(dá)的指標(biāo)編制本機(jī)構(gòu)預(yù)算 (含資金預(yù)算、成本預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算 ),編制的預(yù)算應(yīng)在 以收定支的前提下做到可控、符合實(shí)際、全面完整 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度篇 4 各部門: 為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習(xí)考察,提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平,拓寬教職工學(xué)習(xí)渠道,對于學(xué)校公派出去學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工,將參照以下標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷費(fèi)用: 往返路費(fèi) 市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷; 湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報(bào)銷(高鐵按照二等座票價(jià)); 湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價(jià));校級領(lǐng)導(dǎo)因時(shí)間關(guān)系可
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