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xx集團(tuán)后勤采購管理辦法-文庫吧在線文庫

2025-05-15 00:45上一頁面

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【正文】 機(jī)構(gòu)公司設(shè)立后勤采購工作小組,由各部門各派一人組成,組長由總經(jīng)理任命。 公司總部總裁辦下設(shè)行政部,設(shè)置行政內(nèi)勤及采購員崗位,負(fù)責(zé)母公司范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù),八字門行政部安排保管員負(fù)責(zé)倉庫物資保管及發(fā)放。 各部門各司其職,相互銜接的同時(shí)形成相互制衡機(jī)制。5 / 27第 4 章 采購實(shí)施 辦公、宣傳印制、勞保清潔及宿舍用品、公共設(shè)施類物資的采購 采購申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請(qǐng),經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的請(qǐng)購物資才能列入采購計(jì)劃中。辦公設(shè)備、辦公家具、宣傳印刷品、營銷促銷品、勞保用品、照明燈等物資均可采用定點(diǎn)采購方式; 無法招標(biāo)或定點(diǎn)采購的物資,可采用詢比價(jià)方式采購,向三個(gè)以上的供應(yīng)商詢價(jià)后填制供應(yīng)商詢價(jià)表,經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購,如公共設(shè)施維護(hù)等物資。 我方如遇特殊情況需要變更或撤銷合同的,由行政部門與供方溝通協(xié)商后,提交合同變更或撤銷申請(qǐng),經(jīng)行政主管及公司總經(jīng)理審批后方可變更或撤銷。倉庫保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資,對(duì)照采購計(jì)劃表、供應(yīng)商的銷售清單與物資一一核對(duì),檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格是否無誤,質(zhì)量是否符合要求,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包檢查。 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)進(jìn)行審核,重點(diǎn)審核附件及相關(guān)審批程序的是否完整、報(bào)賬事項(xiàng)與附件是否匹配、各部門的物資耗費(fèi)是否在預(yù)算額度內(nèi)、超預(yù)算的是否履行超預(yù)算報(bào)批程序,審核無誤后審核人在費(fèi)用報(bào)銷審批單上簽字。 簽訂了采購合同或協(xié)議的,采購員報(bào)賬時(shí)需提供收款方名稱、開戶銀行及賬號(hào),且收款方、開票方和合同簽訂方三方必須一致,以確保無資金支付糾紛。因個(gè)人保管不善導(dǎo)致盤虧的,由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 行政部門對(duì)請(qǐng)購部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、招待事項(xiàng)是否屬實(shí)、請(qǐng)購數(shù)量是否適度、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。各類單據(jù)要齊全且相互吻合,并有符合程序的審批記錄。 供應(yīng)商及采購方式選擇 公司一次性采購量或金額大的物資實(shí)行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價(jià)格,由行政部門負(fù)責(zé)安排招標(biāo)事宜,財(cái)務(wù)部門、需求部門參與招標(biāo)過程。 不論采取哪種采購方式,采購員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購物清單,零星現(xiàn)13 / 27金支付的需索要收款憑證,相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)填好費(fèi)用報(bào)銷審批單,將原始票證粘貼整齊,經(jīng)部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門審核。物資領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄,領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 購買 食堂采購可確定相對(duì)固定供應(yīng)商,通過定點(diǎn)獲得長期供應(yīng)低價(jià)優(yōu)惠和免費(fèi)配送待遇,同時(shí)也要勤跑、勤問以了解市場(chǎng)行情,精打細(xì)算,及時(shí)購進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新鮮疏菜和肉類食品。財(cái)務(wù)可采取派人陪同采購或不定期到市場(chǎng)詢價(jià)等形式進(jìn)行監(jiān)督。 財(cái)務(wù)審核通過后,行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批,審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證付款。 行政內(nèi)勤將發(fā)票、清單收齊后,填制費(fèi)用報(bào)銷審批單,經(jīng)行政主管審批后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核,審核無誤后在費(fèi)用報(bào)銷審批單上簽字。充卡后將銀行付款憑據(jù)交給財(cái)務(wù)部門。招標(biāo)事宜由行政部門負(fù)責(zé)安排,財(cái)務(wù)部門和生產(chǎn)部門參與招標(biāo)過程。 驗(yàn)收入庫(1)磅房收到信息通知單,對(duì)燃煤毛重(含車皮和燃煤)進(jìn)行稱量,登記稱重記錄臺(tái)賬。財(cái)務(wù)記賬組單據(jù)包括:供方供貨清單、信息通知單、汽車衡稱重記錄單(財(cái)務(wù)聯(lián)) 、入庫單(財(cái)務(wù)聯(lián)) 。 物資管理(1)生產(chǎn)機(jī)器零配件倉庫保管員負(fù)責(zé)燃煤的保管,建立燃煤入庫、出庫及庫存臺(tái)賬。采購申請(qǐng)需注明油的品種、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)。21 / 27 報(bào)賬付款(1)采購員將發(fā)票、采購申請(qǐng)單、入庫單交至行政內(nèi)勤,行政內(nèi)勤在一周內(nèi)填好費(fèi)用報(bào)銷審批單,經(jīng)行政主管審批后交財(cái)務(wù)部門。(4)每月底,保管員統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際消耗量,與月定額消耗量對(duì)比,如兩者差異較大,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任。 合同簽訂完成,行政部門憑招標(biāo)相關(guān)資料及和合同申請(qǐng)付款,行政內(nèi)勤填寫付款申請(qǐng)單,經(jīng)行政主管、財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)付款。23 / 27 實(shí)物盤點(diǎn) 實(shí)物盤點(diǎn)分為全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)。 財(cái)務(wù)部門通過預(yù)算對(duì)各部門物資耗用進(jìn)行費(fèi)用額度控制,各部門在預(yù)算額度內(nèi)申購和領(lǐng)用物資,超預(yù)算的報(bào)賬需履行相應(yīng)審批程序。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果相應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目記錄。 保險(xiǎn)辦妥后,由行政內(nèi)勤填制費(fèi)用報(bào)銷審批單,附上發(fā)票、申請(qǐng)單及相關(guān)投保資料,履行報(bào)賬審批程序后交財(cái)務(wù)部門制證付款。母公司車險(xiǎn)及企業(yè)綜合險(xiǎn)由八字門行政部統(tǒng)一辦理。油存儲(chǔ)時(shí)應(yīng)注意防火,保證安全。 購買(1)采購員到中石油或中石化供應(yīng)點(diǎn)按時(shí)價(jià)采購,后勤物資采購工作小組安排人陪同采購。經(jīng)保管員及領(lǐng)用人簽字,部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行出庫賬務(wù)處理。(3)行政部門按照合同約定的時(shí)間及方式申請(qǐng)付款,填寫付款申請(qǐng)單,注明合同號(hào)、收款單位、開戶銀行、賬號(hào)、申付金額、申付事項(xiàng)等要素,并附上信息通知單、汽車衡稱重記錄單(采購付款聯(lián)) 、入庫單(采購付款聯(lián)) 、發(fā)票等票據(jù)。稱量完畢,司磅員將汽車衡稱重記錄單交給倉庫保管員。詢價(jià)應(yīng)由后勤物資采購小組安排人員與采購員共同參與。采購申請(qǐng)量應(yīng)根據(jù)月定額耗用量、上月庫存、安全庫存量等數(shù)據(jù)來確定,采購數(shù)量能保證正常耗用即可。 需求部門根據(jù)需求填制采購申請(qǐng),經(jīng)部門主管及總經(jīng)理審批后交行政部門采購員采購。 已簽訂托收協(xié)議的,由出納每月初到銀行取回用水用電清單及發(fā)票,交行政部門物業(yè)組核對(duì)。 食堂物資要注意存儲(chǔ),避免霉變、生蟲、鼠咬,生熟食品要隔開存放,隔夜食物應(yīng)冷藏。肉類食品采購必須具有檢驗(yàn)合格證明。盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧等情況應(yīng)查明原因,并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。各類單據(jù)要齊全且相互吻合,并有符合程序的審批記錄。 物資驗(yàn)收無誤后,保管員開具入庫單,并將采購付款聯(lián)交給采購員,采購員及保管員簽字確認(rèn)。 合同的簽訂與撤銷 參見 購買 招標(biāo)方式采購物資的,合同簽訂后,由采購員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過程。 行政部門對(duì)需求部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。行政部門內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)報(bào)賬,按各部門的物資申購情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?,將原始票證粘貼整齊,填好費(fèi)用報(bào)銷審批單,經(jīng)部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門審核。 行政部門采購員根據(jù)采購申請(qǐng)實(shí)施采購,可視全年使用量采取定點(diǎn)或詢比價(jià)方式進(jìn)行采購。私人活動(dòng)及招待不得申請(qǐng)采購招待類物資。行政部門應(yīng)分部門建立并實(shí)時(shí)更新各部門固定資產(chǎn)和低值易耗品(不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長的物品)保管清單,落實(shí)保管責(zé)任。 合同約定了結(jié)算付款方式的,按合同約定辦理。驗(yàn)收不合格的,由采購員聯(lián)系
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