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正文內(nèi)容

20xx年上半年浙江省內(nèi)審師經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)必備:企業(yè)文化與績(jī)效模擬試題-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 哪項(xiàng)表述是錯(cuò)誤的A:書面政策和程序的形式和內(nèi)容應(yīng)該與內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的規(guī)模相適應(yīng);B:所有的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)都應(yīng)該有詳細(xì)的政策和程序手冊(cè);C:不是所有的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)都需要正式的管理和技術(shù)手冊(cè);D:小型內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)可以通過(guò)密切監(jiān)督和書面?zhèn)渫泚?lái)進(jìn)行非正式管理。內(nèi)部審計(jì)主管和該審計(jì)人員都是CIA,盡管該審計(jì)人員沒(méi)有從這筆交易中或益,但他的親戚卻用這一信息取得了高額收益,內(nèi)部審計(jì)主管處理此事的最佳方法是A:口頭批評(píng)該審計(jì)人員B:立即解雇該審計(jì)人員并向委員會(huì)報(bào)告C:由于該審計(jì)人員沒(méi)有從這件事中獲益,因此不采取措施D:告知董事會(huì)并根據(jù)公司的政策采取人事措施 2以下哪項(xiàng)是用于傳輸網(wǎng)頁(yè)的因特網(wǎng)協(xié)議?A:超文本傳輸協(xié)議(HTTP)B:簡(jiǎn)單郵件傳輸協(xié)議(SMTP)C:文件傳輸協(xié)議(FTP)D:網(wǎng)絡(luò)電傳(Telnet)協(xié)議 2一家大型國(guó)際咨詢公司的地區(qū)辦事處的經(jīng)理可以從公司總部的數(shù)據(jù)庫(kù)中訪問(wèn)到人力資源的信息。B:持續(xù)的專業(yè)發(fā)展和應(yīng)有的職業(yè)審慎。D:了解內(nèi)部控制的不同方案。 某中等規(guī)模內(nèi)部審計(jì)組織的內(nèi)部首席審計(jì)執(zhí)行官擔(dān)心管理當(dāng)局不重視內(nèi)部審計(jì)職能,因此他采用了一個(gè)積極方案來(lái)促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)部門職能的發(fā)揮。這明顯地不同于以前保證所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)至少在三年內(nèi)被審查的政策。C:加密。所有其他成本將保持與本年同樣的比例或金額。該審計(jì)師使用隨機(jī)數(shù)表選擇樣本,前兩列列示如下。由于采購(gòu)部門和設(shè)備部門也涉及這個(gè)流程,內(nèi)部審計(jì)師正在考慮對(duì)這兩個(gè)部門的放射性物質(zhì)處理過(guò)程進(jìn)行檢查。B:向終端用戶發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷以測(cè)試他們對(duì)應(yīng)用程序文檔知識(shí)的掌握程度。2在決策論中,那些能影響決策的結(jié)果且無(wú)法控制的將來(lái)事件是A:支付;B:自然狀態(tài);C:概率;D:節(jié)點(diǎn)。 2以下哪項(xiàng)內(nèi)容不屬于定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的優(yōu)點(diǎn)?A:在評(píng)估中包括了大量風(fēng)險(xiǎn)因子。B:基于預(yù)算限制而縮小審計(jì)范圍。D:第331頁(yè),第50行。1內(nèi)部審計(jì)主管負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審計(jì)部門的人力發(fā)展規(guī)劃。C:驗(yàn)收部門用以保證及時(shí)通知應(yīng)付賬款部門貨物已經(jīng)驗(yàn)收的控制措施不健全。C:決定誰(shuí)有權(quán)作出交易決策D:支付數(shù)據(jù)的確認(rèn)。②、所有審計(jì)報(bào)告的草稿都要經(jīng)過(guò)被審計(jì)單位的仔細(xì)審查以便征求他們的意見(jiàn)。C:將預(yù)計(jì)產(chǎn)生的廢料數(shù)量與已出售的數(shù)量進(jìn)行比較。二、多項(xiàng)選擇題(共25題,每題2分,每題的備選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。Ⅲ.不相容的職責(zé)分離在公司的總部可能得不到貫徹。C:應(yīng)由工資發(fā)放部門提出工資的增加方案。以下哪些因素限制了內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的可能性A:內(nèi)部控制的成本不應(yīng)超出其收益B:管理層監(jiān)督業(yè)績(jī)C:內(nèi)部審計(jì)師的首要職責(zé)是檢查舞弊D:審計(jì)委員會(huì)是能起作用的,獨(dú)立的1樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致A:樣本規(guī)模擴(kuò)大B:樣本規(guī)模縮小C:總體標(biāo)準(zhǔn)差提高D:總體標(biāo)準(zhǔn)差降低 1在六西格瑪方法中,質(zhì)量功能展開(kāi)方法用于A:改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和可信賴性B:測(cè)量流程性能C:實(shí)施統(tǒng)計(jì)流程控制D:改進(jìn)組織流程 1在六西格瑪方法中,差錯(cuò)預(yù)防方法用于A:改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和可信賴性B:測(cè)量流程性能C:實(shí)施統(tǒng)計(jì)流程控制D:改進(jìn)組織流程1一家大型制造企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)模型顯示了原材料的數(shù)量和人工小時(shí)與作業(yè)命令的數(shù)量相關(guān),并且原材料的數(shù)量及人工小時(shí)與它們的成本相關(guān)。B:缺乏一個(gè)變動(dòng)追蹤系統(tǒng)。B:。8年以前,賬戶業(yè)務(wù)人員對(duì)所有的賬戶類型都很熟悉,并且可以向客戶建議選擇哪種合適的賬戶。 在以下哪種情況下不適合采用標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)部審計(jì)方案?A:經(jīng)營(yíng)環(huán)境比較穩(wěn)定,變動(dòng)極少。2015年上半年浙江省內(nèi)審師《經(jīng)營(yíng)管理技
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