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20xx~20xx年廣州市財政工作總體目標及實施計劃(存儲版)

2025-08-22 21:01上一頁面

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【正文】 增支 39 億元,增長 %(市本級綜合財政支出 378 億元,比上年增支 20 億元,增長 %)。 ( 7)落實依法治理“三五”規(guī)劃和財政法制宣傳教育“四五”規(guī)劃,進一步規(guī)范財政立法 和執(zhí)法程序,制訂或修訂《財政專項資金管理規(guī)定》、《市本級單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理辦法》、《廣州市財政局行政處罰聽證程序》等規(guī)范性文件。 ( 3)提高政府采購工作管理水平,建立規(guī)范的政府采購預算;完善政府采購管理 網絡,擴大網上采購范圍;做好我國加入《政府采購協議》的各項準備工作;實現政府采購額占財政一般預算支出 13%,貨物和服務 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 23 頁 類政府采購資金財政直接支付額占政府采購額 40%。 ( 2)全市綜合財政支出 763 億元,比上年增支 57 億元,增長 8%(市本級綜合財政 支出 440 億元,比上年增支 32 億元,增長 8%)。 ( 7)啟動新一輪財政法制宣傳工作。 ( 2)建立規(guī)范的公共支出體系,形成合理的政府事權范圍和支出范圍;公共支出重點保障政府機關運轉、科技、教育、環(huán)保、農業(yè)等方面投入,用于社會保障方面的支出占財政一般預算支出比例達 20%;建立較完善的部門預算、財政國庫管理、政府采購管理制度,實現政府采購額占財政 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 23 頁 一般預算支出 16%,貨物和服務類政府采購資金財政直接 支付額占政府采購額 50%。 ( 8)深入開展精神文明創(chuàng)建、黨風廉政建設、職業(yè)道德 教育和組織文化建設,形成完善的工作規(guī)程和服務規(guī)范,樹立公正執(zhí)法、科學理財、優(yōu)質高效、廉潔奉公的財政形象,財政服務對象滿意率達 95%以上,使我局跨入全市行政執(zhí)法部門文明單位行列。其中全市一般預算支出 468 億元,比上年增支 39 億元,增長 %(市本級一般預算支出 214 億元,比上年增支 17 億元,增長 %)。 ( 5)加強財政內、外監(jiān)督檢查,組織檢查部門預算執(zhí)行情況,提高部門預算管理水平;重點檢查公檢法等單位使用的財政專項資金;建立市與區(qū)、縣級市財政監(jiān)督信息反饋系統(tǒng);建立社會中介機構、企業(yè)、行政事業(yè)單位誠信檔案;促進會計師事務所體制創(chuàng)新,加快注冊會計師行業(yè)發(fā)展。 (四) 20xx 年財政收支目標及主要工作計劃 1.財政收支目標 ( 1)全市綜合財政收入 689 億元,比上年增收 56 億元,增長 %(市本級綜合財政收入 423 億元,比上年增收 35 億元,增長 %)。 2.主要工作計劃 ( 1)進一步規(guī)范人員經費、公用經費定額管理,細化部門預算編制,建設涵蓋全部經常性支出的定額體系;擴大項目庫管理范圍,對專項資金實施專家評審、優(yōu)選制度;市本級向人大上報部門預算單位實現全面可報(由市人大提出報送數),逐步實施項目支出預算、績效預算,提高預算管理水平。 ( 5)宣傳貫徹新的《注冊會計師法》,推行所有企業(yè)由注冊會計師審計制度,逐步實現會計信息 質量監(jiān)督以政府為主向以社會監(jiān)督為主轉變;重點做好社會保障、城市建設等專項資金檢查;加強會計中介機構執(zhí)業(yè)質量監(jiān)督,不斷規(guī)范會計市場秩序;圍繞財政改革,加強內部監(jiān)督檢查,試行網上財政監(jiān)督。 (二) 20xx 年財政收支目標及主要工作計劃 1.財政收支目標 ( 1)全市綜合財政收入 581 億元,比上年增收 39 億元,增長 %(市 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 23 頁 本級綜合財政收入 357 億元,比上年增收 22 億元,增長 %)。 2.主要工作計劃 ( 1)繼續(xù)在市本級預算單位全面試編部門預算,進一步擴大部門預算試點范圍,市本級向人大上報部門預算的試點單位從 10 個增加到 15 個;研究項目支出預算,初步建立各部門人員、資產、業(yè)務及事業(yè)發(fā)展的數據庫。 三、 20xx~ 20xx 年工作目標 20xx~ 20xx 年,我局將按照市委、市政府總體部署,結合全市經濟社會發(fā)展預期目標,綜合考慮各項改革和政策調整因素影響,圍繞構建公共財政框架 ,發(fā)揮財政的資源配置、收入分配和穩(wěn)定經濟職能,努力完成財政收支目標和主要工作計劃。一是在原收入劃分范圍不變的基礎上,根據綜合財政支出和經濟發(fā)展等因素,計算各區(qū)調整后的共享收入分成比例, 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 23 頁 使各區(qū)在調整后的共享收入分成比例趨于合理,盡可能確保各區(qū)用于公共產品的基本支出。 實施財政國庫管理制度改革。三是財政支出更加公共化。其中:由于國有資產轉讓收入減少,國有資產經營收益由 20xx 年 5 億元銳減至 20xx 年 1 億元,年均下降 33%;隨著執(zhí)法規(guī)范和公民守法意識增強,罰沒收入由 20xx 年13 億元減至 20xx 年 11 億元,年均下降 3%。 2.財政收入、支出結構目標 ( 1)財政收入的結構目標。厲行節(jié)約,勤儉辦事,推進財政資金使用效績評價工作,建立科學有效的評價體系,提高財政資金使用效率,優(yōu)化政府資源配置。政府所有收支必須納入財政管理,形成較為完整統(tǒng)一、覆蓋政府全部收支的公共收支體系,統(tǒng)一預算編制和預算執(zhí)行,建立政府統(tǒng)一預算體系。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 23 頁 20xx~ 20xx 年廣州市財政工作總體目標及實施計劃 20xx~ 20xx 年是廣州市認真貫徹黨的十六大精神、全面建設小康社會的關鍵時期,也是我市財政改革和發(fā)展的重要時期。 3.堅持統(tǒng)一性原則。 7.堅持效率性原則。到 20xx年,我市綜合財政支出規(guī)模將達到 824 億元(市本級 475 億元),其中一般預算支出達到 468 億元(市本級 214 億元)。同期非稅收入比重逐年下降,預計非稅收入年均增長 %, 20xx 年達到 40 億元,占一般預算收入比重由 20xx 年 15%降至 10%。經常性支出年均增長 %, 20xx 年達到 239 億元,占財政一般預算支出比重由 20xx 年 58%下降到 51%。至 20xx 年,在我市建立起較為完善的部門預算管理體
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