【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——內(nèi)部審計22.1審計機(jī)構(gòu)和人員管理制度22.1.1審計人員后續(xù)教育制度內(nèi)控制度名稱審計人員后續(xù)教育制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育工作,保持和提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,
2025-06-27 02:12
【摘要】內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則第11號——結(jié)果溝通第一章總則第一條為了規(guī)范內(nèi)部審計的結(jié)果溝通工作,保證審計工作質(zhì)量,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》制定本準(zhǔn)則。第二條本準(zhǔn)則所稱結(jié)果溝通,是指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)與被審計單位、組織適當(dāng)管理層就審計概況、依據(jù)、結(jié)論、決定或建議進(jìn)行討論和交流的過程。第三條本準(zhǔn)則適用于各類組織的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計人員及其從事的內(nèi)
2025-05-27 23:40
【摘要】美國現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計過程(范例——審計流程經(jīng)典教程)??審計過程又被稱作審計循環(huán)。它是指二個審計項目從開始到結(jié)束的整個系統(tǒng)化過程。???在美國一些規(guī)模較大的企業(yè)中,內(nèi)部審計部門通常是按照董事會審計委員會在年度審計計劃中批準(zhǔn)的審計項目和為滿足企業(yè)管理當(dāng)局的一些特殊要求而臨時確定的審計項目來執(zhí)行日常審計工作的。不同類型的審計項目因其性質(zhì)
2025-04-13 05:24
【摘要】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計方法制度基礎(chǔ)審計應(yīng)該是內(nèi)部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內(nèi)部審計方法進(jìn)行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計與外部審計在方法和目標(biāo)上的不同點。 近幾年風(fēng)險管理的興起讓許多內(nèi)部審計師開始考慮開發(fā)基于風(fēng)險的的內(nèi)部審計方法。然而,風(fēng)險并非單獨存在,而是與組織或制度的目標(biāo)沒有實現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風(fēng)險自然應(yīng)包含在制度基礎(chǔ)審計方
2025-04-12 11:39
【摘要】DepartmentofAccounting企業(yè)內(nèi)部控制及其審計第一節(jié)內(nèi)部控制失效的案例分析第二節(jié)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)理論第三節(jié)內(nèi)部控制與ERM框架的基本要素第四節(jié)內(nèi)部控制的主要方式第五節(jié)內(nèi)部控制的審計測試與評價第五
2025-05-13 11:09
【摘要】 第1頁共6頁 企業(yè)內(nèi)部審計計劃編制分析 【摘要】最近幾年,國際油價從持續(xù)低迷到目前的逐漸中位 波動,加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下,石油需求也處于新常態(tài)之 中。同樣,海外國有石油企業(yè)在石油勘探...
2025-08-28 21:24
【摘要】 第1頁共7頁 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 第節(jié)審計管理 本管理規(guī)定了集團(tuán)內(nèi)部審計的組織結(jié)構(gòu)、人員的專業(yè)要 求、職業(yè)道德、職責(zé)與權(quán)限、工作內(nèi)容、工作程序、檔案管理等 內(nèi)容,是集團(tuán)開展內(nèi)部審計...
2025-08-28 21:31
【摘要】 XX企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告范文 省審計局: 根據(jù)局第××次會議決定,我們于××年7月1~15日對我省××外貿(mào)公司與香港××公司合營辦廠引進(jìn)設(shè)備情況進(jìn)行了審計,...
2025-09-18 03:03
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃(xiexiebang推薦) 企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃 “內(nèi)部審計的目的是為企業(yè)增加價值并提高企業(yè)的運(yùn)作效率,以服務(wù)管理、服務(wù)效益為出發(fā)點,采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來對風(fēng)險管理、控...
2025-11-01 04:27
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 MM有限責(zé)任公司董事會: 集團(tuán)監(jiān)察審計部根據(jù)核準(zhǔn)的yyyy年年度審計計劃,于yyyy年mm月dd日-dd日對MM有限責(zé)任公司實施了內(nèi)部控制審計...
2025-10-08 21:23
【摘要】 電信企業(yè)內(nèi)部審計狀況探析 一、江蘇電信企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀 (一)審計面廣,偏重于事務(wù)性江蘇電信內(nèi)部審計目前開展的審計業(yè)務(wù)主要涉及財務(wù)收支審計、任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控審計、工程審計、經(jīng)濟(jì)...
2025-09-22 00:29
【摘要】第一篇:公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 黑龍江**集團(tuán)股份有限 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、...
2025-11-05 18:05
【摘要】第一篇:完善企業(yè)內(nèi)部審計制度淺析 完善企業(yè)內(nèi)部審計制度淺析 企業(yè)內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的一個重要環(huán)節(jié),它通過對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督與評價,幫助企業(yè)堵塞漏洞,增...
2025-11-05 18:59
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告范文3篇 內(nèi)部控制是指經(jīng)濟(jì)單位和各個組織在經(jīng)濟(jì)活動中建立的一種相互制約的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度 。下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 范...
2025-11-06 12:29
【摘要】2022企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告 內(nèi)部審計雖然不參與單位的經(jīng)營管理活動,但隨著集團(tuán)公司的規(guī)模擴(kuò)大,內(nèi)部審計作為集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu),其作用越來越重要。集團(tuán)公司的內(nèi)部審計...
2025-04-13 01:42