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審計工作制度word版(存儲版)

2025-09-20 16:58上一頁面

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【正文】 的合法性。:、審計測試評價、審計方案的調(diào)整、變更的記錄。 已確認違紀違規(guī)問題和重要事項要編寫審計工作底稿。,主要結(jié)果要確定數(shù)量、金額、性質(zhì)。被審單位自收到審計報告之日起3日內(nèi),提出書面意見,在規(guī)定日期內(nèi)未提出書面意見的,視同無異議。 附表一: 審 計 工 作 底 稿 被審計單位名稱: 編號:審計項目編制人編制日期審計會計時 間復(fù)核人復(fù)核日期審計記錄:審計結(jié)論:底稿附件名稱: 附表二: 內(nèi)審工作實施方案 年 號 簽發(fā):被審計單位審計方式審計負責(zé)人部門會簽編制依據(jù)審計范圍一、審計主要內(nèi)容二、具體實施步驟三、審計人員: 分工情況:附表三:審 計 通 知 書年 號關(guān)于對 進行審計的通知 單位:根據(jù) ,股份公司決定派出審計人員,自 年 月 日起,對你單位 ,進行審計。,被審單位在嚴格自律和強化管理方面的新措施、新變化
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