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奔騰企業(yè)集團(家用電器)內(nèi)部審計管理標準規(guī)定(存儲版)

2025-07-19 18:25上一頁面

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【正文】 公司審計部負責解釋。 第三十二條 審計項目主要由公司內(nèi)部審計人員實施,也可以委托社會中介機構(gòu)實施。 第二十七條 審計部應(yīng)根據(jù)實際情況,對重大項目在審計后的兩個月內(nèi)進行后續(xù)審計,檢查整改情況和總結(jié)審計效果。 第二十五條 審計項目組在正式出具審計報告前應(yīng)將 審計報告初稿 發(fā)送給被審計單位征求意見。 第二十一條 內(nèi)審人員應(yīng)對所獲得的審計證據(jù)進行整理、分析、研究、判斷并相互驗證,評估各種證據(jù)的重要性、可靠性及與審計事項的相關(guān)性,依據(jù)有關(guān)證據(jù)對具體的審計事項做出審計結(jié)論。被審計單位不予糾正的,審計部門可提請集團總裁進行處理。如有必要,審計部門可以暫時封存會計賬冊、憑證、檔案等原始文件、資料。 第十三條 內(nèi)審人員應(yīng)誠實、客觀、勤勉和忠誠。 第二章 審計部和內(nèi)審人員 第七條 審計部是公司 總裁辦 的專業(yè)執(zhí)行機構(gòu)。 上海奔騰企業(yè)(集團)有限公司 內(nèi)部審計 管理標準 編 制: 總裁辦公室 審 批: 曹 俊 生效時間: 20xx 年 11 月 7日 附件 一 目 錄 第一章 總則 …………………………………………………… 2 第二章 審計部和內(nèi)審人員 …………………………………… 2 第三章 審計部職責和權(quán)限 …………………………………… 3 第四章 內(nèi)審工作程序 ………………………………………… 5 第五章 內(nèi)部審計的管理 ……………………………………… 7 第六章 附則 ………… ………………………………………… 7 內(nèi)部審計 管理標準 第一章 總 則 第一條 為了推進公司現(xiàn)代內(nèi)部 審計的建設(shè),更好地發(fā)揮上海奔騰企業(yè)(集團)有限公司(下稱“公司” )內(nèi)部審計的職能, 獨立監(jiān)督和評價公司及其所屬子公司財務(wù)活動、經(jīng)營管理活動的真實、合法和效益,加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標, 根據(jù) 《中華人民共和國審計法》、 《中國內(nèi)部審計準則》、 國家審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 及 公司章程, 結(jié)合公司實際,制定本制度。 第六條 公司本部及下屬各子公司每月財務(wù)會計報表定期報送 審計部 , 通過 規(guī)范化的審計監(jiān)督,幫助和指導公司及其所屬子公司加強財務(wù)管理工作,提出改善經(jīng)營管理的意見和建議。 內(nèi)審人員應(yīng)保持獨立性,不得以任何決策制訂者的資格參加任何經(jīng)營,以保持客觀公正
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