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三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集(438p)(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 。 全面性原則。三、建立健全內(nèi)部控制制度,應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下目標(biāo): 建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,逐步實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué);保證國(guó)家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營(yíng)方針的貫徹落實(shí)。內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)處理好成本與效益的關(guān)系,以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。 五、國(guó)家法律、法規(guī)、政策對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員的資格、任免、回避已有規(guī)定的,公司在設(shè)置該機(jī)構(gòu)和任命管理人員時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。 二、預(yù)算控制是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。 七、財(cái)產(chǎn)保全控制要求公司嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的直接接觸,采取定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施,確保各種財(cái)產(chǎn)安全完整。三、各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)部傳遞會(huì)計(jì)核算所需單據(jù)和報(bào)告,保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 二、股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán): 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; 選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng); 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; 對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;對(duì)公司合并、分立、解散和清算事項(xiàng)作出決議;1修改公司章程;1對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;1審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;1審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 七、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則,經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進(jìn)行的。三、主要控制節(jié)點(diǎn)l 各營(yíng)運(yùn)部門(mén)的需求和請(qǐng)購(gòu)l 進(jìn)貨渠道建設(shè)l 采購(gòu)計(jì)劃制定l 采購(gòu)定價(jià)l 合同形成l 自行采購(gòu)l 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn)l 倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告四、控制政策與方法l 歸口各部門(mén)采購(gòu)權(quán),實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)政策管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購(gòu)模式,其他物資、服務(wù)等采購(gòu)權(quán)限歸口供應(yīng)部門(mén),實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度;供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程,統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求,盡量形成批量采購(gòu),提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。25 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、 部門(mén)及部門(mén)職責(zé) 供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu)216。1 實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷(xiāo)、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管,在帳務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口;1 倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。 各職能部門(mén)(生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他):提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求,傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求,參與特定采購(gòu)程序。 供應(yīng)部經(jīng)理:1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門(mén)內(nèi)具體工作,落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù),并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作;1 審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果;1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策;1 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施,審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施;1 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告;1 審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。 成本控制員:1 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析,定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià),控制采購(gòu)經(jīng)理的詢(xún)比價(jià)程序,收集主要物料的市場(chǎng)行情資料;1 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù),提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。 采購(gòu)主管:1 分解采購(gòu)計(jì)劃,下達(dá)采購(gòu)指令,指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù),完成計(jì)劃成本組的采購(gòu)計(jì)劃;1 對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢(xún)比價(jià)進(jìn)行基本控制審核,組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。 收料員:物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接,物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單,日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員:物資進(jìn)出票據(jù)匯總,各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬(三級(jí)賬)和每日進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作,當(dāng)月進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表,與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。 預(yù)算管理 P5三、相關(guān)程序與制度二 、范圍 本管理文件適用于各部門(mén)在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進(jìn)貨渠道管理的基本原則和政策,下發(fā)給計(jì)劃成本組2計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃(區(qū)位布局、品種分配、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、儲(chǔ)備供應(yīng)商范圍),報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn),提供供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組計(jì)劃成本組報(bào)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃和備選名單2計(jì)劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察,提供考察報(bào)告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報(bào)告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評(píng)審和汰換 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組和采購(gòu)組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評(píng)審體系,并參照實(shí)際情況不定期修訂,結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核,由采購(gòu)經(jīng)理、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評(píng)分,形成《供應(yīng)商月度交易考核表》,同時(shí)由計(jì)劃員匯總形成評(píng)分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料,向供應(yīng)商檔案歸檔3計(jì)劃成本組每月計(jì)劃成本組公布評(píng)分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購(gòu)主管連續(xù)3次進(jìn)入后5名供應(yīng)商名單的,采購(gòu)主管進(jìn)行督促改進(jìn)或直接停止下訂單,如限期改進(jìn)無(wú)效,停止下訂單,進(jìn)入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ,供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管將進(jìn)入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報(bào)計(jì)劃成本組6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)分析員每年末對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評(píng)審,計(jì)劃成本主管組織,采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員參與綜合評(píng)審,形成《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》7計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,計(jì)劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單,報(bào)供應(yīng)經(jīng)理審批后,停止與汰換供應(yīng)商的合作。 采購(gòu)作業(yè)控制 (P2Z1J48)四、業(yè)務(wù)流程價(jià)格分析和成本改進(jìn)步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1成本控制員計(jì)劃成本主管集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析:成本控制員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì),確定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的可能空間;向計(jì)劃成本主管提出進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告2成本控制員原材料市場(chǎng)行情收集:成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場(chǎng)行情;每季度收集、匯總主要西藥原材料市場(chǎng)行情;成本控制員對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢(xún)價(jià),形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)表》;3采購(gòu)經(jīng)理成本控制員采購(gòu)經(jīng)理不定期提供價(jià)格行情報(bào)告,由成本控制員匯總 4財(cái)務(wù)分析員成本控制員財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報(bào)告》,明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本的影響,提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料(24),形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告,提交計(jì)劃成本主管6計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管匯總資料和改進(jìn)報(bào)告,定期(每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲋饕a(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍:A集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7供應(yīng)部經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)管理部該指導(dǎo)價(jià)格范圍提交供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn);供應(yīng)部和財(cái)務(wù)管理部備案;交計(jì)劃員在計(jì)劃中實(shí)施8供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵循指導(dǎo)價(jià)范圍,如有超過(guò),實(shí)際執(zhí)行價(jià)格應(yīng)得到供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn),同時(shí)在《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》中體現(xiàn)定價(jià)控制步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)主管定價(jià)權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商年度合同中確定進(jìn)貨價(jià)格和變價(jià)協(xié)議;該價(jià)格和變價(jià)協(xié)議由采購(gòu)主管與供應(yīng)商草擬;定價(jià)權(quán)責(zé)任人審定,在合同會(huì)簽程序中經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、分別審核2采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議范圍的臨時(shí)采購(gòu),采取采購(gòu)經(jīng)理詢(xún)報(bào)價(jià)程序控制進(jìn)價(jià)3采購(gòu)主管成本控制員《詢(xún)報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核,1萬(wàn)元以上《詢(xún)報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)采購(gòu)主管審核后,成本控制員形式審核 4采購(gòu)經(jīng)理定價(jià)權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)非。 內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購(gòu)周期、采購(gòu)批量等作業(yè)控制參數(shù),形成《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》,并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計(jì)劃員和采購(gòu)經(jīng)理,直接指導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃制定和采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施4計(jì)劃員計(jì)劃員監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢(xún)比價(jià)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1在定點(diǎn)采購(gòu)、大宗采購(gòu)和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購(gòu)作業(yè),要求實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序2采購(gòu)經(jīng)理須經(jīng)詢(xún)比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù),采購(gòu)經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià),填寫(xiě)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》3采購(gòu)主管凡1萬(wàn)元以上采購(gòu),《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購(gòu)主管審簽4成本控制員使用部門(mén)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核后,需要使用部門(mén)確認(rèn)的交使用部門(mén)確認(rèn),不需要經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)的,按詢(xún)比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》必須與合同或訂單等由采購(gòu)經(jīng)理在實(shí)施采購(gòu)后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部 采購(gòu)跟催 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)日常采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催,并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行異常情況記錄,按訂單或合同編號(hào)形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù),定期向檔案資訊組歸檔3計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員定期監(jiān)督和匯總采購(gòu)作業(yè)具體結(jié)果,對(duì)比計(jì)劃要求和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)(品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期),將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記,記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購(gòu)稽核 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織對(duì)采購(gòu)作業(yè)程序進(jìn)行定期或不定期稽核,形成稽核報(bào)告,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)和部門(mén)自采兩部分,自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理(P2Z1J49)一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法,以規(guī)范供應(yīng)商的選擇,強(qiáng)化供應(yīng)商合作,提高供應(yīng)鏈效率,降低采購(gòu)綜合成本。 合同訂單管理(P2Z1J410)四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1使用部門(mén)部門(mén)部長(zhǎng)使用部門(mén)主管以上級(jí)別人員填寫(xiě)并提交《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》,經(jīng)本部門(mén)部長(zhǎng)和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批:5萬(wàn)元以下經(jīng)分管副總審批5萬(wàn)元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計(jì)劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》傳遞至供應(yīng)部計(jì)劃成本組,符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的,實(shí)施大宗采購(gòu),進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)管理程序,詳見(jiàn)《大宗采購(gòu)管理》(P2Z1J44)4采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門(mén)采用一般采購(gòu)程序的,供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)詢(xún)比價(jià),提供《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》,經(jīng)成本控制員形式審核后,交使用部門(mén)確認(rèn)擬采購(gòu)物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按確定后的采購(gòu)條件,草擬固定資產(chǎn)采購(gòu)合同,分權(quán)限級(jí)別經(jīng)過(guò)審批后執(zhí)行:A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價(jià)值5萬(wàn)以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價(jià)值510萬(wàn)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價(jià)值10萬(wàn)以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門(mén)分管副總采購(gòu)經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門(mén)申請(qǐng),分管副總批準(zhǔn),使用部門(mén)與采購(gòu)經(jīng)理共同實(shí)施采購(gòu),以確保采購(gòu)標(biāo)的準(zhǔn)確。大宗采購(gòu)合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的,招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長(zhǎng)期供貨合同,分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行,合同審批權(quán)限如下:合同價(jià)值20萬(wàn)以下,分管副總審核,合同價(jià)值20萬(wàn)以上,總經(jīng)理審核2招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的,招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購(gòu)
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