【摘要】第一篇:存貨內(nèi)部控制制度 存貨內(nèi)部控制制度 控制目標: 為完善存貨管理制度,保證公司存貨安全完整。控制關鍵點: (1)一切存貨的收入與發(fā)出都應辦理憑證。 (2)存貨的領用、發(fā)出、審核、保管、...
2024-10-17 21:39
【摘要】第一篇:資金內(nèi)部控制制度 資金控制制度 為切實規(guī)范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發(fā)揮資金使用效益,根據(jù)公司內(nèi)部結構特制訂以下制度: 一、職責分工和職權分離:專項資金收支應由出納人員和會計...
2024-10-18 00:35
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度案例 建立內(nèi)部控制制度為經(jīng)營管理做好服務 中國廣東核電集團 中國廣東核電集團有限公司(以下簡稱廣東核電集團)從1979年籌建,向中國銀行貸款3億美元作資本金起步,與香港中華電...
2024-10-21 07:42
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度-采購 內(nèi)部控制制度 ——采購第一章總則 第一條為了加強某某公司(以下簡稱“公司”)對采購業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為,防范采購過程中的差錯和舞弊,...
2024-10-24 21:30
【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度?.................................................................................................................................. 1內(nèi)部控制制度設計..................
2025-04-12 12:04
【摘要】第一篇:采購內(nèi)部控制制度 指企業(yè)購買物資(或接受勞務)及支付款項等相關活動。其中,物資主要包括企業(yè)的原材料、商品、工程物資、固定資產(chǎn)等。 ·采購業(yè)務流程主要涉及的九大環(huán)節(jié): 編制需求計劃和采購計...
2024-10-18 00:36
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度設計 內(nèi)部控制制度設計A作業(yè) 一、單項選擇題 ()為核心的自檢系統(tǒng),通過職責分工和作業(yè)程序的適當安排,使各項業(yè)務活動能自動地被其他作業(yè)人員查證核對。 2.()是對企業(yè)控...
2024-10-25 06:57
【摘要】第一篇:采購內(nèi)部控制制度 采購內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強公司對采購業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為,防范采購過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《公司內(nèi)...
2024-10-25 11:58
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度評審 內(nèi)部控制制度評審 內(nèi)部控制制度審計的概念 評審內(nèi)部控制制度是現(xiàn)代審計的基礎。但內(nèi)部控制制度卻并非是適應審計的需要而產(chǎn)生的。前面已說明了它是本世紀40年代為適應日益劇烈競...
2024-10-17 21:15
【摘要】第一篇:內(nèi)部收支控制制度 內(nèi)部收支控制制度 為了促進行中心加強和規(guī)范內(nèi)部控制,提高內(nèi)部管理水平和風險防范能力,推進廉政建設,維護社會公眾利益,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》...
2024-10-25 07:09
【摘要】----母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司內(nèi)部控制制度—內(nèi)部籌資服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他
2025-05-28 16:18
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度-保密制度 內(nèi)部控制制度 ——保密制度第一章總則 第一條為了維護某某公司(以下簡稱“公司”)的公司利益,確保公司機要信息不外泄,根據(jù)國家相關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范基本規(guī)...
2024-10-17 21:46
【摘要】XX(集團)國際控股有限公司貨幣資金內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強對貨幣資金的內(nèi)部控制,保證資金的安全,提高資金的使用效益,特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金業(yè)務主要包括:(一)現(xiàn)金收支;(二)銀行存款收支;(三)其他貨幣資金收支;(四)現(xiàn)金盤點及銀行存款余額對賬調(diào)節(jié);(五)票據(jù)及印
2025-06-01 12:03
【摘要】DOC格式論文,方便您的復制修改刪減內(nèi)部控制制度初探(作者:___________單位:___________郵編:___________)[關鍵詞]內(nèi)部控制;制度內(nèi)部控制是指一個單位的各級管理層,為了保護其經(jīng)濟資源的安全、完整,確保經(jīng)濟和會計信息的正確可靠
2025-04-23 00:07
【摘要】財務工作手冊第一部分財務崗位設置及工作職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度,不準遲到早退,未經(jīng)批準,不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時,負責人要認真安排好交接,財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外,要完成領導交辦的其他工作事項,全心全意為公司發(fā)展服務。根據(jù)工作需要,財務中心設置以下崗位:財務總監(jiān)1名
2025-04-15 22:12