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企業(yè)費(fèi)用支出管理辦法(存儲版)

2025-05-12 11:53上一頁面

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【正文】 。一、 受境外客商邀請的出國人員,已由邀請單位支付交通費(fèi)用和住宿費(fèi)用的,不適用上述標(biāo)準(zhǔn),但經(jīng)批準(zhǔn),可按100港元/人*天標(biāo)準(zhǔn),限額不超過1000港元/次,一次性發(fā)放出差補(bǔ)貼。經(jīng)理(含)以下人員當(dāng)日未往返地區(qū)出差實(shí)行事前申請制度,依據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計出差時間填報《出差(長途)申請表》(見附表五),原則上省內(nèi)出差審批人為出差人員的直接上級,省外出差審批人為主管副總經(jīng)理,國外出差審批人為總經(jīng)理。二、 原則上不允許乘坐軟臥、客輪豪華倉,夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥。將每月通話時間超過15分鐘以上電話分解到各相關(guān)部門,查明原因,與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話。第 十一 條 辦公用品采購審批程序:各職能部門部門填寫《辦公用品購置申請表》(見附表三)報行政中心審核,并經(jīng)行政總監(jiān)審批(2000元以下)或總經(jīng)理審批(2000元以上)后到定點(diǎn)單位采購。財務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。 部門五項(xiàng)費(fèi)用支出管理辦法(征求意見稿)第一章 總 則第 一 條 為進(jìn)一步降低非生產(chǎn)性成本,明確公司各經(jīng)營職能部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、汽車使用費(fèi)(以下簡稱:部門五項(xiàng)費(fèi)用)支出標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控管理,保證五項(xiàng)費(fèi)用的開支能嚴(yán)格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi),提高公司整體競爭能力,特制訂本實(shí)施細(xì)則。第 六 條 在公司以外消費(fèi)的,各職能部門應(yīng)采用事先申報制度。第 十二 條 公司行政中心應(yīng)按月將辦公用品領(lǐng)用及費(fèi)用分配表報財務(wù)部,財務(wù)部將費(fèi)用劃轉(zhuǎn)入各職能部門。第 十九 條 營銷系統(tǒng)(包括內(nèi)、出銷、及香港公司等外派營銷人員)電話費(fèi)施行限額控制。特殊情況下,經(jīng)主管副總經(jīng)理書面批準(zhǔn)請,憑票據(jù)報銷80%,否則憑票據(jù)只能報銷50%費(fèi)用。且審批人對差旅費(fèi)申請標(biāo)準(zhǔn)按以下授權(quán)金額范圍執(zhí)行,1000元以下報主管總監(jiān)審批,10005000元報主管副總經(jīng)理審批,超過5000元以上報總經(jīng)理審批。二、 屬于由國家、省、市外事、外貿(mào)部門組團(tuán)赴國外參展和貿(mào)易洽談的,按代表團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不適用本章規(guī)定。第 二十七 條 新招聘的外地專業(yè)人員,原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括單程路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)用(畢業(yè)生除外)。各項(xiàng)報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼,否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第八章 費(fèi)用報銷審批程序第 三十七 條 費(fèi)用審批、報銷流程標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)費(fèi)用審批、報銷流程報銷人 →職能經(jīng)理(主任) → 財務(wù)審核→ 主管副總經(jīng)理審批→報銷超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用審批、報銷流程報銷人 →職能經(jīng)理(主任) → 財務(wù)審核→主管副總經(jīng)理審核→財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批→報銷超預(yù)算開支、預(yù)算外開支、專項(xiàng)費(fèi)用必須先經(jīng)申請預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后才能報銷。第 四十四 條 職能經(jīng)理(主任)在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報銷的,對職能經(jīng)理(主任)予以違規(guī)報銷金額3%15%的罰款。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。飛機(jī)乘坐標(biāo)準(zhǔn)。二、報銷單據(jù)的粘貼要求各種單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固,單據(jù)的粘貼應(yīng)保證財務(wù)人員方便復(fù)核報銷金額和核實(shí)票據(jù)的真?zhèn)?。電話費(fèi)用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。明顯超越業(yè)務(wù)區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。多人一同出差,應(yīng)安排二人間或三人間住宿,住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降20%。附件二國內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表單位:元/人天出差人員級別出差地點(diǎn)住宿費(fèi)憑票報銷伙食費(fèi)定額補(bǔ)助市內(nèi)交通定額補(bǔ)助長途交通憑票報銷職員一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)180150120403030403020除汽車、火車硬臥外,乘坐飛機(jī)須經(jīng)主管副總以上人員事先同意;以及因特殊性客戶接待,或者隨行攜帶貴重物品,需乘坐的士或接待用餐的,報經(jīng)部門總監(jiān)以上人員核準(zhǔn),且不再核發(fā)該區(qū)域范圍內(nèi)交通補(bǔ)貼,伙食費(fèi)補(bǔ)貼。第 四十九 條 部門負(fù)責(zé)人對報銷人和職能經(jīng)理(主任)因違規(guī)造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第 四十二 條 部門五項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照本公司預(yù)算及目標(biāo)管理方案的要求進(jìn)行控制和考核。審查報銷項(xiàng)目審批手續(xù)的完整性。第 三十二 條 公務(wù)用車訂車流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、審批程序,由車輛歸口管理部門擬定相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。三、 差
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