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20xx經(jīng)濟分析報告(存儲版)

2025-01-12 06:31上一頁面

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【正文】 。硫酸開車率比上年同期提高4%,產(chǎn)量增加25,,增長33%。
,%,;酸耗(磷酸),%;,下降26%。
硫酸銷售13,,完成年度任務的18%,%,(銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至);,%。
制造成本大幅下降
(1),%。
銷售費用
(),
元(),下降11%。
三、現(xiàn)金流量分析?
今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,,現(xiàn)金流出量為21,。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)(正常指標:流動比率為200%,速動比率為100%),營運資金也比年初增加1,,增長39%,分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快,短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高,產(chǎn)品暢銷,有較好的市場前景,資金回籠較快,企業(yè)營運能力與上年同比,有較大提高,但原料供應不足給企業(yè)帶來很大壓力。
五、其他指標說明
(一)稅金繳納情況
,房產(chǎn)稅20萬元,;,;。
第一,可以幫助決策者了解客觀經(jīng)濟活動的情況。
二、經(jīng)濟活動分析的種類
劃定經(jīng)濟活動分析報告的種類,既有利于經(jīng)濟活動分析工作的開展,也有利于把握不同類型經(jīng)濟活動分析報告的特點和規(guī)律,從而寫好經(jīng)濟活動分 析報告。 按照經(jīng)濟活動分析報告的形式,可以分為文章式分析報告和 表格式分析報告。
(二)正文
經(jīng)濟活動分析報告的正文一般采取導語—主體—結尾的結構形式,體現(xiàn)出提出問題、分析問題、解決問題構思思路。也有的在結尾部分概括與總結全文,重申作 者的觀點,或者對未來的發(fā)展趨勢作出預測。下面著重介紹比較分析法和因素分析法兩種。
(二)要運用科學的分析方法,揭示經(jīng)濟活動的規(guī) 律
經(jīng)濟活動分析是一門科學,寫經(jīng)濟活動分析報告時必須掌握并運用科學的分析方法,使寫出的分析報告具有嚴密的科學性,從而正確地指導經(jīng)濟 活動。一是數(shù)據(jù)表格相對集中,先列出 表格和主要數(shù)據(jù),然后分析評價,得出結論;另一種是邊列舉數(shù)據(jù)邊分析評價,最后再附上完整的表格,給予總的評價,得出總的結論。如:《資金 拆借購貨幣政策操作分析》。
按照經(jīng)濟活動分析的時間,可以分為定期分析和不定期分析、預
期分析和期終分 析。 第四,及時地幫助經(jīng)濟管理部門尤其 是企業(yè)了解市場動態(tài)。
市場調(diào)查報告是對市場中現(xiàn)在情況的分析與判斷,市場預測 報告是對未來情況推測和把握,而經(jīng)濟活動分析報告是對已經(jīng)發(fā)生過的經(jīng)濟過程進行剖析,總結經(jīng)驗和規(guī)律。值得一提的是在以上因素影響下,鹿化公司投產(chǎn)三年來?次出現(xiàn)銷售毛利。周轉(zhuǎn)速度提高了44%,說明我公司的資金回籠較上年同期要快,一季度共回籠資金10,,資金回籠率超過100%。%、67%、4,,有較大幅度提高。
二、資產(chǎn)負債及所有者權益變動情況
至****年3月底,公司資產(chǎn)總額為197,,比年初的198,,其中:固定資產(chǎn)凈值171,,流動資產(chǎn)16,,無形及遞延資產(chǎn)9,;負債總額為172,,比年初的173,,其中:長期負債162,(長期借款154,,長期應付款8,),流動負債9,;所有者權益總額為24,,比年初的25,。管理費用同比大幅增加,原因是新增費用較多,主要有:預提技術開發(fā)費133萬元,預提排?費48萬元,預提公積金42萬元,效能工資38萬元,、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元,占增加總額的87%。%
液氨 1, 100
硫酸 16, 13, 3, + +
氟化鋁 4, 4, + + + +
磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, +
其它收入
合 計 7, 13, +5, +
(四)成本持續(xù)下降
一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行,生產(chǎn)工藝控制較好,除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外,磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降,在原材料采購價格上漲15%的狀況下,下降15%。我公司抓住契機,加大產(chǎn)品出口力度,出口量和創(chuàng)匯大幅增長,增長31%;出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元,增加305萬美元,增長72%;
磷銨銷售70,(其中出口33,),完成年度任務的32%,%;實現(xiàn)銷售收入12,,與上年同期比增長80%。
,%。礦耗(磷礦),下降9%。以下將有關情況分別分析匯報。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長,預期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭;而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。而且破壞生態(tài)環(huán)境,遏制了林業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù) 發(fā)展和農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。 經(jīng)計算,銷售凈利潤率為 %。達產(chǎn)年總成本費用為 萬元, 其中固定成本 萬元,可變成本 萬元。 預計達產(chǎn)年項目員工合計 50 人,預計達 產(chǎn)年工資福利總額為 萬元。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)年份的達產(chǎn)系數(shù)分別為 30%、80%、100%。預 計達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入 1200 萬元。 預計達產(chǎn)年制造費用為 萬元。項目利潤及利潤分配表序號 1 2 3 4 5 科目名稱
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