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20xx年初級審計師考試?yán)碚撆c實務(wù)專項練習(xí)題模版-免費閱讀

2024-11-05 05:44 上一頁面

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【正文】 B、C兩項的相關(guān)費用都應(yīng)計入當(dāng)期費用。1【正確答案】:CD【答案解析】:獨立性是審計的本質(zhì)特征,也是審計區(qū)別于其他管理活動的獨特之處?!菊_答案】:ACD【答案解析】:考核的是社會審計的特點。二、多項選擇題【正確答案】:ADE【答案解析】:授權(quán)的雙方都必須是審計機關(guān),選項B不正確。參考教材9頁。,其他行政機關(guān)、社會團體或個人不得干涉,應(yīng)當(dāng)回避答案部分一、單項選擇題【正確答案】:D【答案解析】:對情節(jié)嚴(yán)重、致使國有資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失以及危害社會主義經(jīng)濟建設(shè)或?qū)ι鐣L(fēng)氣造成惡劣影響的違反財經(jīng)法紀(jì)的行為,必須專門立案進行審計,這就叫財經(jīng)法紀(jì)審計。國家審計的作用表現(xiàn)為()。按照實施審計的范圍,可以將審計劃分為()。1【正確答案】:ABCD【答案解析】:參考教材P120?!菊_答案】:DE【答案解析】:察覺式控制是指為了及時查明已發(fā)生的錯弊所實施的控制。D項屬于調(diào)查表法的缺點。對許多企業(yè)來說,內(nèi)部審計部門在有效監(jiān)督方面的作用是非常關(guān)鍵的?!菊_答案】:D【答案解析】:按控制的目的,可以分為財產(chǎn)物資控制、會計信息控制和經(jīng)營決策控制。)。下列屬于信息與溝通構(gòu)成內(nèi)容的有()。1下列選項中,內(nèi)部審計屬于內(nèi)部控制中的()。下列不屬于按控制的目的對內(nèi)部控制進行分類的是()。審計取證模式的演變大致可分為三個階段:賬目基礎(chǔ)審計階段、制度基礎(chǔ)審計階段和風(fēng)險審計階段。審計取證方法按其取證順序與記賬程序的關(guān)系可以分為順查法和逆查法,按照審計 經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計資料的范圍大小可分為詳查法和抽查法?!菊_答案】:BE【答案解析】:這個知識點考核的是外部調(diào)查的特點。1【正確答案】:D【答案解析】:分析程序適于實現(xiàn)總體合理性審計目標(biāo)。【正確答案】:D 【答案解析】:審計取證的具體的方法有檢查、觀察、詢問、外部調(diào)查、重新計算、重新操作、分析。由于外部調(diào)查所取得的證據(jù)是由獨立于被審計單位之外的第三者提供的,因此具有較高的可靠性。下列選項中,分析程序常用的方法有()。下列選項中,屬于詳查法的缺點的有()。 下列選項中,采用檢查有形資產(chǎn)方法的目的是()。則審計人員可接受的檢查風(fēng)險為()。下列選項中,在對審計取證方法按取證順序與記賬程序的關(guān)系分類中,適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計單位的方法是()。 1下列審計取證方法中。、短缺下列選項中,可以使用重新計算法進行審查的有()。答案部分一、單項選擇題【正確答案】:C 【答案解析】:審計風(fēng)險=固有風(fēng)險*控制風(fēng)險*檢查風(fēng)險,可接受的檢查風(fēng)險=6%/(60%*80%)=%【正確答案】:C【答案解析】:詢問必須作成書面記錄,并且由答詢?nèi)撕炞稚w章。逆查法主要適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計單位。1【正確答案】:C【答案解析】:按審計范圍大小的不同審計可以分為全部審計和局部審計。一般適用于業(yè)務(wù)規(guī)模小、會計資料較少、存在問題較多的被審計單位?!菊_答案】:BD【答案解析】:重新計算法適用于以下資料的審查:原始憑證的重新計算、記賬憑證的重新計算、賬簿的重新計算、報表的重新計算和其他有關(guān)資料的重新計算?!菊_答案】:BCE【答案解析】:這個知識點考查的是分析程序取證方法。在一個設(shè)計適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制系統(tǒng)中,同一名職員可以負(fù)責(zé)()。下列術(shù)語內(nèi)部控制測試的范圍的制約因素的是()。下面屬于文字說明法的特點的有()。,問題突出,容易反映被審計單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié),可廣泛適用于同類型被審計單位,從而減少審計工作量,有助于保證調(diào)查效果下列選項中,對內(nèi)部控制進行調(diào)查時可以采用的方法有()?!菊_答案】:A【答案解析】:控制活動包括業(yè)務(wù)授權(quán)控制、職責(zé)分工控制、憑證與記錄控制、實物控制和獨立檢查等內(nèi)容。【正確答案】:B【答案解析】:內(nèi)部控制測試的范圍并不是越大越好,它要受到審計效率和審計成本的制約。二、多項選擇題【正確答案】:ABCE【答案解析】:憑證與記錄控制一般要求建立嚴(yán)格的憑證制度,建立嚴(yán)格的簿記制度和建立嚴(yán)格的定期核對、復(fù)核與盤點制度?!菊_答案】:BC【答案解析】:監(jiān)盤不屬于內(nèi)部控制測試的常用方法?!菊_答案】:ABCD【答案解析】:審計人員可以使用的方法有詢問、檢查、觀察和追蹤有關(guān)業(yè)
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