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20xx年初級(jí)審計(jì)師考試?yán)碚撆c實(shí)務(wù)專項(xiàng)練習(xí)題模版-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 B、C兩項(xiàng)的相關(guān)費(fèi)用都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。1【正確答案】:CD【答案解析】:獨(dú)立性是審計(jì)的本質(zhì)特征,也是審計(jì)區(qū)別于其他管理活動(dòng)的獨(dú)特之處?!菊_答案】:ACD【答案解析】:考核的是社會(huì)審計(jì)的特點(diǎn)。二、多項(xiàng)選擇題【正確答案】:ADE【答案解析】:授權(quán)的雙方都必須是審計(jì)機(jī)關(guān),選項(xiàng)B不正確。參考教材9頁(yè)。,其他行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體或個(gè)人不得干涉,應(yīng)當(dāng)回避答案部分一、單項(xiàng)選擇題【正確答案】:D【答案解析】:對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、致使國(guó)有資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失以及危害社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)或?qū)ι鐣?huì)風(fēng)氣造成惡劣影響的違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為,必須專門立案進(jìn)行審計(jì),這就叫財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)。國(guó)家審計(jì)的作用表現(xiàn)為()。按照實(shí)施審計(jì)的范圍,可以將審計(jì)劃分為()。1【正確答案】:ABCD【答案解析】:參考教材P120?!菊_答案】:DE【答案解析】:察覺(jué)式控制是指為了及時(shí)查明已發(fā)生的錯(cuò)弊所實(shí)施的控制。D項(xiàng)屬于調(diào)查表法的缺點(diǎn)。對(duì)許多企業(yè)來(lái)說(shuō),內(nèi)部審計(jì)部門在有效監(jiān)督方面的作用是非常關(guān)鍵的?!菊_答案】:D【答案解析】:按控制的目的,可以分為財(cái)產(chǎn)物資控制、會(huì)計(jì)信息控制和經(jīng)營(yíng)決策控制。)。下列屬于信息與溝通構(gòu)成內(nèi)容的有()。1下列選項(xiàng)中,內(nèi)部審計(jì)屬于內(nèi)部控制中的()。下列不屬于按控制的目的對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行分類的是()。審計(jì)取證模式的演變大致可分為三個(gè)階段:賬目基礎(chǔ)審計(jì)階段、制度基礎(chǔ)審計(jì)階段和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)階段。審計(jì)取證方法按其取證順序與記賬程序的關(guān)系可以分為順查法和逆查法,按照審計(jì) 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)資料的范圍大小可分為詳查法和抽查法?!菊_答案】:BE【答案解析】:這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考核的是外部調(diào)查的特點(diǎn)。1【正確答案】:D【答案解析】:分析程序適于實(shí)現(xiàn)總體合理性審計(jì)目標(biāo)?!菊_答案】:D 【答案解析】:審計(jì)取證的具體的方法有檢查、觀察、詢問(wèn)、外部調(diào)查、重新計(jì)算、重新操作、分析。由于外部調(diào)查所取得的證據(jù)是由獨(dú)立于被審計(jì)單位之外的第三者提供的,因此具有較高的可靠性。下列選項(xiàng)中,分析程序常用的方法有()。下列選項(xiàng)中,屬于詳查法的缺點(diǎn)的有()。 下列選項(xiàng)中,采用檢查有形資產(chǎn)方法的目的是()。則審計(jì)人員可接受的檢查風(fēng)險(xiǎn)為()。下列選項(xiàng)中,在對(duì)審計(jì)取證方法按取證順序與記賬程序的關(guān)系分類中,適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計(jì)單位的方法是()。 1下列審計(jì)取證方法中。、短缺下列選項(xiàng)中,可以使用重新計(jì)算法進(jìn)行審查的有()。答案部分一、單項(xiàng)選擇題【正確答案】:C 【答案解析】:審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)=固有風(fēng)險(xiǎn)*控制風(fēng)險(xiǎn)*檢查風(fēng)險(xiǎn),可接受的檢查風(fēng)險(xiǎn)=6%/(60%*80%)=%【正確答案】:C【答案解析】:詢問(wèn)必須作成書面記錄,并且由答詢?nèi)撕炞稚w章。逆查法主要適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計(jì)單位。1【正確答案】:C【答案解析】:按審計(jì)范圍大小的不同審計(jì)可以分為全部審計(jì)和局部審計(jì)。一般適用于業(yè)務(wù)規(guī)模小、會(huì)計(jì)資料較少、存在問(wèn)題較多的被審計(jì)單位?!菊_答案】:BD【答案解析】:重新計(jì)算法適用于以下資料的審查:原始憑證的重新計(jì)算、記賬憑證的重新計(jì)算、賬簿的重新計(jì)算、報(bào)表的重新計(jì)算和其他有關(guān)資料的重新計(jì)算。【正確答案】:BCE【答案解析】:這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考查的是分析程序取證方法。在一個(gè)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制系統(tǒng)中,同一名職員可以負(fù)責(zé)()。下列術(shù)語(yǔ)內(nèi)部控制測(cè)試的范圍的制約因素的是()。下面屬于文字說(shuō)明法的特點(diǎn)的有()。,問(wèn)題突出,容易反映被審計(jì)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié),可廣泛適用于同類型被審計(jì)單位,從而減少審計(jì)工作量,有助于保證調(diào)查效果下列選項(xiàng)中,對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查時(shí)可以采用的方法有()。【正確答案】:A【答案解析】:控制活動(dòng)包括業(yè)務(wù)授權(quán)控制、職責(zé)分工控制、憑證與記錄控制、實(shí)物控制和獨(dú)立檢查等內(nèi)容。【正確答案】:B【答案解析】:內(nèi)部控制測(cè)試的范圍并不是越大越好,它要受到審計(jì)效率和審計(jì)成本的制約。二、多項(xiàng)選擇題【正確答案】:ABCE【答案解析】:憑證與記錄控制一般要求建立嚴(yán)格的憑證制度,建立嚴(yán)格的簿記制度和建立嚴(yán)格的定期核對(duì)、復(fù)核與盤點(diǎn)制度。【正確答案】:BC【答案解析】:監(jiān)盤不屬于內(nèi)部控制測(cè)試的常用方法?!菊_答案】:ABCD【答案解析】:審計(jì)人員可以使用的方法有詢問(wèn)、檢查、觀察和追蹤有關(guān)業(yè)
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