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村級財務管理規(guī)定-免費閱讀

2024-10-28 13:19 上一頁面

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【正文】 第五十三條財政、審計、稅務、物價、監(jiān)察、人民銀行等經(jīng)濟監(jiān)督管理部門按照各自職責權限,依法對行政事業(yè)單位財務進行監(jiān)督檢查,嚴肅查處各種財經(jīng)違法行為。一般財務會計人員辦理交接手續(xù),可由財務會計機構負責人監(jiān)交。(五)以未經(jīng)審核的會計憑證為依據(jù)登記會計賬簿或者登記會計賬簿不符合規(guī)定。第四十五條單位會計機構中的會計、出納人員,必須分設,銀行印鑒必須分管。第四十一條行政事業(yè)單位對外支付款項,應當符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和使用公務卡結算的相關規(guī)定。第三十七條行政事業(yè)單位內(nèi)部應當定期和不定期檢查、評價實物資產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié),如發(fā)現(xiàn)問題,應當及時整改。(三)明確固定資產(chǎn)的出租、出借、處置以及對外投資的程序、審批權限和責任。除物資管理部門及倉儲人員外,其他部門和人員接觸或領用物資時,應當由單位負責人批準;大批物資和屬于貴重物品、危險品或需保密的物資,應當單獨制定管理制度,規(guī)定嚴格的審批程序和接觸限制條件。第二十九條行政事業(yè)單位應當健全貨幣資金的核查制。第二十八條行政事業(yè)單位應當建立健全貨幣資金管理崗位責任制,合理設置崗位,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程,確保不相容崗位相互分離。第二十三條對于應納入政府采購的項目,應當按照《中華人民共和國政府采購法》及相關規(guī)定的要求,成立由單位紀檢監(jiān)察、財務、審計、資產(chǎn)管理等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。(五)與支出相關的其他違法違規(guī)情形。(四)推行公務卡結算制度,使用公務卡結算,應當按照公務卡管理有關規(guī)定辦理業(yè)務。審批人應當在授權范圍內(nèi)審批,不得超越權限審批。第十六條行政事業(yè)單位內(nèi)部應當定期和不定期檢查、評價收入管理的薄弱環(huán)節(jié),如發(fā)現(xiàn)問題,應當及時整改。第三章 收支管理第十二條行政事業(yè)單位應當建立健全收入管理制度。(三)重大支出項目變動的由市人民政府市長審批。(四)支出預算包括基本支出和項目支出。第四條各級財政部門負責本轄區(qū)內(nèi)行政事業(yè)單位財務的管理工作。公司財務部按各單位資金結余情況審批資金計劃,統(tǒng)一撥付到各單位“支出賬戶”,在由各單位按照批復資金計劃支付各項支出。十、強化財產(chǎn)管理學校采購商品應當按照政府采購的相關規(guī)定進行,政府采購目錄上的商品必須進行政府采購,5萬元以上的商品采購或財產(chǎn)處置必須報市教育局批準。教職工借支現(xiàn)金必須由校長或分管校長、總務主任和會計簽字,且一次借款不得超過5000元,借款時間不得超過一個月,未歸還借款之前不得再次借款。,參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。第二章 財務管理工作職責第二條 制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度,審核下屬公司制度的制訂,報總公司董事長批準,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。(三)審批: 500元以下的支出,經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→紀檢小組審核同意→總支書記審批→交鎮(zhèn)經(jīng)管站審核→出納付款→交會計入帳→會計報表→返回有關村報帳員→村務公開→接受群眾監(jiān)督;500元—2000元的支出,經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→紀檢小組審核同意→總支書記審批→交鎮(zhèn)經(jīng)管站審核→出納付款→交會計入帳→會計報表→返回有關村報帳員→村務公開→接受群眾監(jiān)督;大額支出(2000元以上),報帳員填寫借款憑證→鎮(zhèn)主要領導或分管領導簽字→出納支付暫借款→經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→村班子及紀檢小組討論同意→總支書記審核→經(jīng)管站核實→分管領導審批同意→交出納報帳→交會計入帳→會計報表→返回各村報帳員→村務公開→接受群眾監(jiān)督。(三)其它直接以現(xiàn)金結算付款的,村級報帳員必須在取得款項后三天之內(nèi)將現(xiàn)金繳到鎮(zhèn)經(jīng)管站銀行帳戶上,嚴禁坐收坐支,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。二、費用管理規(guī)定(一)村級費用支出必須本著“量入為出、以收定支、略有結余”的原則。:無論金額多少,須經(jīng)辦人取得合法有效單據(jù)并簽字,召開理財小組會議討論通過,總支書記審核,報鎮(zhèn)相關分管領導審核審批方可入帳。第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃,分季度對照計劃執(zhí)行情況,分析完成或未完成計劃的原因,報總經(jīng)理。、不常有的財務收支情況,并詳細附于文字說明。四、防范財務風險轉(zhuǎn)帳支付應核對發(fā)票開出單位與收款單位是否相符,用于報銷的發(fā)票必須是合法有效的稅務發(fā)票或財政性的收款收據(jù)。購入后應辦理入庫、領用手續(xù)。二、人員管理規(guī)定為加強財務管理,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,確保會計信息真實可靠,保障會計人員依法履行會計監(jiān)督職能,對貴州魯中礦業(yè)下屬獨立核算單位實行會計人員委派制三、其他規(guī)定各單位要嚴格執(zhí)行本通知辦法,如有違反本管理通知辦法,出現(xiàn)“坐收坐支”、收入款項未及時上交的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究單位主要領導人及財務科長、有關責任人的責任。審計、稅務、物價、監(jiān)察、人民銀行等有關部門應當依據(jù)各自職責做好行政事業(yè)單位財務的監(jiān)督工作?;局С鰬敻鶕?jù)單位性質(zhì),按照財政保障原則編報;項目支出應當圍繞黨委、政府的中心工作,并結合單位主要工作職責按照實事求是、厲行節(jié)約、輕重緩急的原則編報。第十條市級行政事業(yè)單位在執(zhí)行財政批復的部門預算中,如果出現(xiàn)新增項目支出且無法在本部門項目預算(含切塊專項資金預算)中調(diào)劑解決的,應當首先報告市財政局提出意見后,按照下列權限審批。要根據(jù)收入來源和管理方式,合理設置崗位,明確相關崗位的職責權限,確保收款、開票與會計核算等不相容崗位相互分離。要重點關注長期掛賬的往來款項和沖減支出的交易或事項是否真實;掛賬多年的應收款項是否及時進行追繳,確實無法追繳的,是否按照規(guī)定程序報批后處理;已經(jīng)核銷的應收款項是否按照“賬銷、案存、權在”的要求,保留繼續(xù)追繳權利,明確責任人追繳義務;與收入相關的其他情形。(二)建立重大支出項目集體審批制度。(五)認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》等相關法律
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