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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作說明合集五篇-免費閱讀

2025-10-07 23:03 上一頁面

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【正文】 【備注】數(shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT;2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK,其余的按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報 P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空:該記錄處于未申報狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報【調(diào)整標(biāo)志】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。按進貨表中同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出該商品的平均單價,再用出口數(shù)量乘以該平均單價得出該出口進貨金額,可能和每一筆進貨憑證號對應(yīng)的計稅金額不一致,但是總計稅金額是一致的;稅額如果與稅票不一致,自行修改。注意:當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“海關(guān)編號+0+商品項號01”;當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在海關(guān)編號后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;項號為0003 出口日期:輸入報關(guān)單中的出口日期。在“部門代碼”維護完成后,點擊下▼選擇。生成申報軟盤共12個文件: 建議:每一次申報按“申報年月+批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號重復(fù)。關(guān)于預(yù)申報的方法,各個地方處理不盡相同,有些是上傳國稅網(wǎng),有些是上申報大廳申報(四)、退稅正式申報正式申報:執(zhí)行“預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”,則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。稅額:自動生成。商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”,區(qū)分以下情況錄入:1,8位商品碼①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼;②同一商品名稱相同,對應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。在數(shù)據(jù)錄入時,可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進行數(shù)據(jù)分解,然后進行“序號重排”,建議按批次加順序號進行物理排序。核銷單號:7位碼,見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號,如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。第五步 預(yù)審信息處理:不需操作,直接進入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù),顯示文本查看器,關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎(Y/N)?”,點擊是,提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。若有W或E,則數(shù)據(jù)檢查不通過,需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。點擊菜單 系統(tǒng)維護—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,進入系統(tǒng)信息配置界面: 點擊修改鍵,修改有關(guān)內(nèi)容。如預(yù)審?fù)ㄟ^,則在“預(yù)審反饋處理”下做“確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”。將所有需要申報退稅的進貨憑證錄入完畢后,點擊“篩選”鍵設(shè)置篩選條件,將本次申報數(shù)據(jù)選擇好,點擊“審核認(rèn)可”(工具欄右上方紅色按鍵),選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。一、登錄系統(tǒng):進入系統(tǒng),輸入用戶名及口令(系統(tǒng)默認(rèn)用戶名為小寫的“sa”,口令無)。二、系統(tǒng)維護:在“系統(tǒng)維護”中“系統(tǒng)配置”下的“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”模塊中維護企業(yè)基礎(chǔ)信息。審核通過,則在“標(biāo)識”欄顯示“R”,如未通過,則根據(jù)系統(tǒng)提示的出 錯信息修改,再點擊“審核認(rèn)可”,通過后點擊“退出”。六、退稅正式申報進入本模塊下“查詢本次申報數(shù)據(jù)”中的“退稅匯總申報錄入”菜單,根據(jù)系統(tǒng)提示錄入?yún)R總表,并通過“打印報表”(工具欄右上方紅 色按鍵)打印匯總表。企業(yè)代碼:企業(yè)海關(guān)代碼(10位阿拉伯?dāng)?shù)字)企業(yè)名稱:本企業(yè)全稱納稅人識別號:企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法:2 開戶銀行碼:開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱:開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號:退稅帳戶號碼 進貨足額檢查:2是否分部核算:不分部核算的填F,否則填T。返回第二步進行檢查修改,修改完成后不要忘記點擊“審核認(rèn)可”換匯成本檢查,若檢查通過,點擊關(guān)閉,進入下一步操作。在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表,點擊“擴展功能打印到EXCEL”,對報表進行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機關(guān)兩份:一份裝訂成冊,一份直接放入檔案盒;企業(yè)自留一份)在進貨明細(xì)申報查詢中打印進貨申報明細(xì)表,步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以在第六步中,撤消本次申報數(shù)據(jù),返回重新操作。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯。出口進貨標(biāo)志:錄“0”,表示既有進貨又有出口;“1”表示只有進貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費稅選“c”;出口發(fā)票號:即企業(yè)出口商品的定單外運編號;報關(guān)單號:12位,由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼+0+商品項號組成。商品名稱:系統(tǒng)自動生成,和報關(guān)品不一樣,也無需改動單位:系統(tǒng)自動生成,不能改動出口數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼;退消費稅的,進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼,該號碼錄入,系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進行修改,小的可以不作修改,按回車進入下個字段;退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成;可退稅額:自動生成;申報標(biāo)志:空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤,必須檢查。3生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表①、查詢并打印退稅申報表確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。注意:進貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng),同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動生成;申報年月:本次申報的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份,如:本次申報有3份報關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報年月為“200703”?!境隹诎l(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼;【序號】填寫四位流水號,當(dāng)序號大于9999時,可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號輸入若不足4位,系統(tǒng)自動補零,也可不錄入,通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位;美元離岸價:錄入實際離岸價,計算換匯成本的依據(jù),如報關(guān)不是FOB成交價,就換算成FOB價后錄入?!就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查,全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等(視同)委托加工方式的進貨憑證,數(shù)量項填0,備注項目填英文字母WT;【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)
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