【摘要】DepartmentofAccounting企業(yè)內(nèi)部控制及其審計第一節(jié)內(nèi)部控制失效的案例分析第二節(jié)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)理論第三節(jié)內(nèi)部控制與ERM框架的基本要素第四節(jié)內(nèi)部控制的主要方式第五節(jié)內(nèi)部控制的審計測試與評價第五
2025-05-13 11:09
【摘要】 電力企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)調(diào)研報告 內(nèi)部審計是現(xiàn)代電力企業(yè)管理的重要組成部分,是電力企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的一個重要環(huán)節(jié),它通過對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督與評價,幫助企業(yè)堵塞漏洞,增收節(jié)支,合理規(guī)避稅負(fù),加...
2024-10-01 01:02
【摘要】 第1頁共31頁 企業(yè)內(nèi)部審計制度范文 企業(yè)內(nèi)部審計制度范文1第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi) 部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》...
2024-09-11 18:11
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃(xiexiebang推薦) 企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃 “內(nèi)部審計的目的是為企業(yè)增加價值并提高企業(yè)的運作效率,以服務(wù)管理、服務(wù)效益為出發(fā)點,采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來對風(fēng)險管理、控...
2024-11-10 04:27
【摘要】 電信企業(yè)內(nèi)部審計狀況探析 一、江蘇電信企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀 (一)審計面廣,偏重于事務(wù)性江蘇電信內(nèi)部審計目前開展的審計業(yè)務(wù)主要涉及財務(wù)收支審計、任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控審計、工程審計、經(jīng)濟(jì)...
2024-10-01 00:29
【摘要】第一篇:公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 黑龍江**集團(tuán)股份有限 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、...
2024-11-14 18:05
【摘要】第一篇:完善企業(yè)內(nèi)部審計制度淺析 完善企業(yè)內(nèi)部審計制度淺析 企業(yè)內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中的一個重要環(huán)節(jié),它通過對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督與評價,幫助企業(yè)堵塞漏洞,增...
2024-11-14 18:59
【摘要】 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 黑龍江**集團(tuán)股份有限公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法...
2024-09-28 19:14
【摘要】 第1頁共5頁 市企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條(目的和依據(jù)) 為了促使企業(yè)建立科學(xué)的內(nèi)部管理制度,改善經(jīng)營管理,提 高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》及其他有關(guān)法律、 法規(guī)...
2024-09-08 03:35
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)典案例參考 關(guān)于企業(yè)內(nèi)部審計 內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查與評價本企業(yè)及所屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性及有效性,促進(jìn)企業(yè)加...
2024-11-10 02:43
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計報告內(nèi)部審計報告 內(nèi)部審計報告范文內(nèi)部審計報告范文 下面是來自美國阿莫科公司內(nèi)部審計部門的一份最終審計報告實例,供參考。這份報告都是由審計項目主管編寫并呈送給被審計單位經(jīng)理、企業(yè)最...
2024-10-20 22:51
【摘要】現(xiàn)在內(nèi)部審計與內(nèi)部控制實務(wù)尊敬的各位同仁:大家好!★我叫譚麗麗,來自武漢鋼鐵集團(tuán)公司,幾年前,我是武漢鋼鐵(集團(tuán))公司的審計部長,之后是集團(tuán)計財部長,能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上,從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、工程管理、內(nèi)部審計、財務(wù)會計、黨務(wù)政工等十余個崗位的工作,在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中,我從一名普通工人成長為正研究員,教授級高級工程師、教授級高級會計師、高級審計師
2025-06-27 06:55
【摘要】公司組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部審計的治理作用 1基于平衡計分卡的內(nèi)部審計績效評估研究 2現(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 3基于并行審計技術(shù)的內(nèi)部審計應(yīng)用研究 42004~2006年國際內(nèi)部審計師協(xié)會活動綜述 5上市公司內(nèi)部審計信息披露的實證研究 5國有商業(yè)銀行改制后的內(nèi)部審計探討: 6基于價值鏈的內(nèi)部審計新思路 6企業(yè)內(nèi)部審計制度改進(jìn)了財務(wù)控制效果嗎? 7基于公司治理的內(nèi)部審計于績
2025-06-27 01:50
【摘要】建設(shè)項目審計法規(guī)目錄一.內(nèi)部審計實務(wù)指南第1號――建設(shè)項目內(nèi)部審計------------------------------3~14二.審計署《政府投資項目審計管理辦法》--------------------------------------15~16三、審計機(jī)關(guān)國家建設(shè)項目審計準(zhǔn)則-------------------------------------------1
2025-04-19 02:04
【摘要】1/254目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售
2024-08-08 00:15