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審計廳審計項目管理辦法-免費閱讀

2025-05-11 05:45 上一頁面

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【正文】 法制科應當定期通報審理過程中發(fā)現(xiàn)的問題。審計組補充完書面資料、提交審計結果類文書電子稿后,法制科應分別控制在7個和5個工作日內完成一次和二次審理。第二十二條法制科根據(jù)審計組及所在科室對二次審理意見采納情況的說明,認為有必要的,可以對代擬的審計結果類文書直接進行修改,對重要修改情況形成書面說明,并經(jīng)審計組所在科室確認后,將修改后的審計結果類文書及有關資料報送總審計師審核。第十六條審計組收到被審計單位反饋意見,按規(guī)定提出審計機關審計結果類文書代擬稿后,應當將本辦法第八條規(guī)定的資料連同下列資料一并提交法制科進行二次審理。第十二條根據(jù)一次審理發(fā)現(xiàn)的有關問題,法制科在出具一次審理意見書時,應根據(jù)情況提出下列明確意見:(一)要求審計組補充重要審計證據(jù);(二)指出審計(調查)報告中存在的問題,提出修改意見。第六條審計組組長(或其指定人員)在編制審計組的審計(調查)報告之前,應當按照審計準則的規(guī)定對審計記錄和審計證據(jù)進行審核,提出明確的審核意見。審計廳審計項目管理辦法第一條為了加強審計項目質量控制,規(guī)范審計項目審理工作,根據(jù)《審計法》、《審計法實施條例》和《國家審計準則》及其他有關規(guī)定,結合我局實際,制定本辦法。第七條審計組所在科室負責人在審計組將審計(調查)項目相關資料提交法制科一次審理前,應當組織審計組成員討論審計(調查)報告等內容,并按照審計準則的規(guī)定進行復核,提出一次復核意見。第十三條審計組及所在科室應當對一次審理意見書提出的問題及意見認真進行研究,積極采納合理意見,并對審理意見的采納情況逐一向法制科作出書面說明,無法采納的要說明具體原因。(一)被審計單位對征求意見的審計(
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