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某公司倉庫管理制度的規(guī)定[001]-免費(fèi)閱讀

2025-05-06 13:16 上一頁面

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【正文】 客戶:簽收商品,回執(zhí) 倉庫:核銷送貨單購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì):審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票(表6),是否開具銷售發(fā)票(Y/N)業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y (二)其他借用流程:借用人:填寫借條部門主管:審核借條(Y/N)填寫設(shè)備、工具借條(一式二聯(lián)),表11返回借用人修改 N Y倉庫:審核借條,備貨,發(fā)貨(Y/N)返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員:簽單、提貨業(yè)務(wù)員:在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫. 維修部:進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測報(bào)告.填寫檢測報(bào)告(一式三份),表12.倉庫:核銷借條、歸還商品倉庫:清點(diǎn)檢測后的商品,是否報(bào)廢(Y/N) N 業(yè)務(wù)會計(jì):DR:其他應(yīng)收款—借用人 CR:庫存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù) 七、維修、更換、退貨和返修流程(一)商品維修后返回流程客戶:通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因(Y/N)維修部:登記維修記錄,進(jìn)行維修,維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員:將維修好的送達(dá)客戶客戶:簽收商品 (二)商品更換流程客戶:通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因(Y/N) N Y業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部:登記維修記錄,進(jìn)行質(zhì)量鑒定,填寫商品質(zhì)量檢測報(bào)告,通知業(yè)務(wù)員填寫檢測報(bào)告(一式三份)業(yè)務(wù)員:將商品返回客戶部門主管:審批是否同意更換(Y/N) N Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)(三)退貨流程1.銷售退貨流程客戶:退貨通知業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因(Y/N)繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管:審批,貨物退回維修部,并通知倉庫(Y/N) 業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部 Y Y 維修部:登記維修記錄,進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報(bào)告. 業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單,填寫紅字銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián))。倉庫:審核銷售預(yù)算清單、訂單,準(zhǔn)備貨源(Y/N)預(yù)算清單(一式四聯(lián))。十四、 現(xiàn)場管理 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。十二、 倉庫日常管理 物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。 分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日報(bào)表。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。 月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算,分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。 銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。1 商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。一、 采購入庫管理: 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。 倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”,然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。 如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況: (1) 款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報(bào)表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財(cái)務(wù)部,銷售日報(bào)表一式三份,一份留底,一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。 銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。 更換商品管理(1) 經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。(2) 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。(9) 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。(6) 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達(dá)客戶。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。 二零零一年十二月十五日 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員:制定銷 售計(jì)劃營銷中心:匯總銷售計(jì)劃,查詢庫存,通知商務(wù),商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 (二)采購贈送供貨商:通知商務(wù)贈送商品商務(wù):登記采購贈送明細(xì)帳倉庫:采購入庫清點(diǎn)實(shí)物,贈送商品輸入其他入庫單商務(wù):核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單(一式四聯(lián))業(yè)務(wù)會計(jì):根據(jù)其他入庫單記帳 四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方:根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢,提出申請 調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)) A. 商務(wù)部:審核調(diào)撥申請單,查詢庫存(Y/N)填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程; N
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