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倉(cāng)庫(kù)管理制度框架doc56-生產(chǎn)制度表格-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 倉(cāng)庫(kù):核銷送貨單 返回業(yè)務(wù)員修改 送貨單(一式四聯(lián)), 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 27 (二)其他借用流程: N Y N N Y 借用人:填寫借條 部門主管:審核借條( Y/N) 填寫設(shè)備、工具借條(一式二聯(lián)),表 11 倉(cāng)庫(kù):審核借條,備貨,發(fā)貨( Y/N) 業(yè)務(wù)員:簽單、提貨 業(yè)務(wù)員:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品 ,送維 修部檢測(cè) ,并通知倉(cāng)庫(kù) . 倉(cāng)庫(kù):清點(diǎn)檢測(cè)后的商品 ,是否報(bào)廢( Y/N) 倉(cāng)庫(kù):核銷借條、歸還商品 按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務(wù)員修改 維修部:進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ,出具檢測(cè)報(bào)告 . 填寫檢測(cè)報(bào)告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì): DR:其他應(yīng)收款 — 借用人 CR:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 28 七、 維修、更換、退貨和 返修流程 (一)商品維修后返回流程 維修部:登記維修記錄,進(jìn)行維修,維修后通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因( Y/N) 客戶:通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務(wù)員:將維修好的送達(dá)客戶 客戶:簽收商品 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 29 (二)商品更換流程 N Y N Y 維修部:登記維修記錄,進(jìn)行質(zhì)量鑒定,填寫商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員:查明原因或通知技服人員查明原因( Y/N) 客戶:通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員:將商品返回客戶 參照銷售退貨流程 辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù) 部門主管:審批是否同意更換( Y/N) 填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份) 業(yè)務(wù)員:填寫工作聯(lián)系單通知維修部 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 30 (三)退貨流程 1.銷售退貨流程 Y N Y Y N Y Y N Y 倉(cāng)庫(kù):審核紅字銷售預(yù)算清單,清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù),不合 格品入不良品庫(kù),是否合格( Y/N) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核紅字銷售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 退貨單位:簽單、回執(zhí) 商務(wù)部:審核紅字銷售預(yù)算清單,輸入訂單 . 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單 ,一式四聯(lián),開(kāi)具紅字發(fā)貨單 ,與紅字銷售訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) . 業(yè)務(wù)員 :查找原銷售預(yù)算清單,填寫紅字銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 倉(cāng)庫(kù):審核銷售預(yù)算清單、訂單,準(zhǔn)備貨源( Y/N) 預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨 要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo) 牌)。 十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。退貨返修指客戶退貨后,倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時(shí)間在 《 工作聯(lián)系》單中規(guī)定。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無(wú)誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年 12 月 20 日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行” 章,并手工開(kāi)具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷售訂單。 1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出 ” 原則,以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件:過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單,并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 一、 采購(gòu)入庫(kù)管理 : 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”,然后由商務(wù)部主管 對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。 如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后 必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 6 續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必 須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況: ( 1) 款已收、票已開(kāi):業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章,再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票,在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章,如果是開(kāi)普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上,如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上 ;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部,銷售日?qǐng)?bào)表一式三份,一份留底,一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司;銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣,出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下(含 100 元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下(含 500 元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 12 更換商品管理 ( 1) 經(jīng)維修部維修鑒定后,無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ( 2) 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 ( 9) 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅 字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 ( 6) 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系,將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品,倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 二零零一年十二月十五日 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 17 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員
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