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20xx審計的工作總結范文-免費閱讀

2025-01-12 01:59 上一頁面

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【正文】
  今后打算
  堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。
  加強過程管控,提升內審質量
  質量是內部審計工作的生命。40萬元,核減金額384。個性是太壹公司經營合同到期,需對今后一段時間進行經營預測,為投資決策帶給依據(jù)。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
  一、完成主要工作
  20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,專項經營考核審計1項,任期經濟職責審計2項,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
  預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
  預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關推薦,指導整改。
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