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正文內(nèi)容

審計(jì)工作簡(jiǎn)要流程(五篇模版)-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 體罰款多少錢。(具體見以前年度審計(jì)檔案中的審計(jì)報(bào)告)2.審計(jì)組的審計(jì)報(bào)告(定稿)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告(征求意見稿)的意見,一般在10日內(nèi)送回,根據(jù)被審計(jì)單位的意見,修改,形成審計(jì)組的審計(jì)報(bào)告(定稿)。4.審計(jì)決定書如果對(duì)被審計(jì)單位有罰款,則有該文書。4裝訂審計(jì)檔案以上工作全部完成后,裝訂審計(jì)檔案,該審計(jì)項(xiàng)目全部結(jié)束。第二篇:審計(jì)工作簡(jiǎn)要流程先了解下流程吧,我這個(gè)適合基層,市以上的審計(jì)機(jī)關(guān)流程是一樣的,不過(guò)查問(wèn)題那可能有所不同,基本上級(jí)審計(jì)就很少看原始憑證了。送達(dá)通知書的同時(shí),一般同時(shí)讓被審計(jì)單位填寫或準(zhǔn)備相關(guān)資料,如《被審計(jì)單位概況表》、被審計(jì)單位承諾書、財(cái)務(wù)制度(與財(cái)務(wù)有關(guān)的內(nèi)部控制制度)。2.看明細(xì)賬。(2)固定資產(chǎn)明細(xì)賬。3.看會(huì)計(jì)憑證(傳票)通過(guò)看會(huì)計(jì)憑證和原始憑證(發(fā)票或收據(jù)等),并詢問(wèn)被審計(jì)單位會(huì)計(jì)或其他人員,查找被審計(jì)單位是否存在違法違規(guī)問(wèn)題,如果可以確定是違法違規(guī)問(wèn)題,則把相關(guān)的賬頁(yè)、會(huì)計(jì)憑證、原始憑證復(fù)印下來(lái)(這些和以上制作的資產(chǎn)負(fù)債表、收支表、往來(lái)和固定資產(chǎn)明細(xì)表都是審計(jì)證據(jù),需要裝訂在審計(jì)檔案中)。如亂發(fā)獎(jiǎng)金、給其他單位贊助、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等消費(fèi)性支出比例過(guò)大。(6)公款旅游。先看被審計(jì)單位的《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》,了解其都購(gòu)買了哪些票據(jù),然后看被審計(jì)單位的《黑龍江省單位往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)》存根,看被審計(jì)單位是否存在收入不入賬,或者票據(jù)丟失的情況。7.其他審計(jì)方法。三、審計(jì)報(bào)告階段該階段主要是寫審計(jì)文書。注:對(duì)于一個(gè)違法違規(guī)問(wèn)題,在寫作上分成三個(gè)部分:違規(guī)事實(shí)描述、定性依據(jù)、處理處罰依據(jù)。3.審計(jì)局的審計(jì)報(bào)告。草擬完成審計(jì)局的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書、審計(jì)結(jié)果報(bào)告后,寫“行文審批單”,報(bào)法制科、辦公室、副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)簽字審批。另外,最好養(yǎng)成好的習(xí)慣,根據(jù)審計(jì)工作進(jìn)度,隨時(shí)組織審計(jì)檔案中的資料,以隨時(shí)知道還缺少什么資料)。(二)審計(jì)科根據(jù)紀(jì)檢部門下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)度計(jì)劃進(jìn)行立項(xiàng)。審前調(diào)查可以采取召開座談會(huì)、實(shí)地考察、查閱檔案、收集材料等多種方式進(jìn)行。(四)送達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)科在實(shí)施審計(jì)5日前,向被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位送達(dá)審計(jì)通知書,并抄送相關(guān)部門和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人。(五)召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)一般由經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托部門和審計(jì)部門聯(lián)合召開,通報(bào)審計(jì)工作具體安排和要求。審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中按程序分析、整理審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)與審計(jì)項(xiàng)目無(wú)關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嚴(yán)禁查看。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要結(jié)合財(cái)務(wù)收支審計(jì)進(jìn)行。建立審計(jì)工作底稿的分級(jí)復(fù)核制度。四、審計(jì)報(bào)告階段第四篇:跟蹤審計(jì)工作流程夷陵區(qū)羅家小河生態(tài)修復(fù)及羅河路防汛道路改造工程(一期)跟蹤審計(jì)工作流程為了確保夷陵區(qū)羅家小河生態(tài)修復(fù)及羅河路防汛道路改造工程(一期)跟蹤審計(jì)工作順利開展,理順工作關(guān)系,提高工作效率,根據(jù)《夷陵區(qū)審計(jì)局政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)操作規(guī)程》,結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,執(zhí)行本項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作流程。審計(jì)組一般不退回審計(jì)資料,跟蹤審計(jì)工資完成后資料移交給區(qū)審計(jì)局。三、招投標(biāo)審查檢查項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)參與單位(勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料采購(gòu)等)的確定是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,應(yīng)公開招標(biāo)的是否按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo),結(jié)果是否合法、有效,各參與單位是否符合項(xiàng)目建設(shè)相應(yīng)資質(zhì)條件要求。跟蹤審 計(jì)組檢查項(xiàng)目建設(shè)單位與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)各單位簽訂的合同條款是否合理、合法、全面、有效,對(duì)工程款的結(jié)算方式、支付方式以及工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、違約責(zé)任和獎(jiǎng)懲措施等條款進(jìn)行審查。未通知跟蹤審計(jì)組到場(chǎng)即自行隱蔽的工程量,跟蹤審計(jì)組將不予確認(rèn)。如有新增項(xiàng)目,還應(yīng)附上經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核確認(rèn)的新增項(xiàng)目單價(jià)分析表。審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)組講審核結(jié)果以階段造價(jià)審計(jì)報(bào)告形式,向項(xiàng)目建設(shè)單位出具。逾期未回復(fù)的,則視同建設(shè)單位已認(rèn)可審計(jì)取證單上寫明的取證內(nèi)容。十一、跟蹤審計(jì)意見的采納和反饋跟蹤審計(jì)組每年11月份,出具審計(jì)報(bào)告,建設(shè)單位應(yīng)在審計(jì)報(bào)告送達(dá)之日起10個(gè)工作日內(nèi),由建設(shè)單位明確的專人將跟蹤審計(jì)意見執(zhí)行落實(shí)情況書面反饋給跟蹤審計(jì)組。虛心接受各相關(guān)方的監(jiān)督指導(dǎo),尊重相關(guān)單位的意見和建議,積極配合各方工作,做好跟蹤審計(jì)工作。組成審計(jì)小組,并確定審計(jì)小組組長(zhǎng)(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。編制審計(jì)通知書,被審計(jì)單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。(1)按賬號(hào)(賬戶)中明細(xì)項(xiàng)目匯總財(cái)務(wù)收支情況,并編制審計(jì)檢查表。(6)在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中,審計(jì)小組要及時(shí)向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展和審計(jì)過(guò)程中的有關(guān)情況。審計(jì)小組再一次向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)核實(shí)和追加審計(jì)實(shí)施情況,并確定在審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題和需披露的事項(xiàng)。將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計(jì)報(bào)告。
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