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審計工作簡要流程(五篇模版)-預(yù)覽頁

2024-11-19 00:32 上一頁面

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【正文】 體罰款多少錢。(具體見以前年度審計檔案中的審計報告)2.審計組的審計報告(定稿)被審計單位對審計報告(征求意見稿)的意見,一般在10日內(nèi)送回,根據(jù)被審計單位的意見,修改,形成審計組的審計報告(定稿)。4.審計決定書如果對被審計單位有罰款,則有該文書。4裝訂審計檔案以上工作全部完成后,裝訂審計檔案,該審計項目全部結(jié)束。第二篇:審計工作簡要流程先了解下流程吧,我這個適合基層,市以上的審計機關(guān)流程是一樣的,不過查問題那可能有所不同,基本上級審計就很少看原始憑證了。送達通知書的同時,一般同時讓被審計單位填寫或準備相關(guān)資料,如《被審計單位概況表》、被審計單位承諾書、財務(wù)制度(與財務(wù)有關(guān)的內(nèi)部控制制度)。2.看明細賬。(2)固定資產(chǎn)明細賬。3.看會計憑證(傳票)通過看會計憑證和原始憑證(發(fā)票或收據(jù)等),并詢問被審計單位會計或其他人員,查找被審計單位是否存在違法違規(guī)問題,如果可以確定是違法違規(guī)問題,則把相關(guān)的賬頁、會計憑證、原始憑證復(fù)印下來(這些和以上制作的資產(chǎn)負債表、收支表、往來和固定資產(chǎn)明細表都是審計證據(jù),需要裝訂在審計檔案中)。如亂發(fā)獎金、給其他單位贊助、交通費、差旅費等消費性支出比例過大。(6)公款旅游。先看被審計單位的《票據(jù)準購證》,了解其都購買了哪些票據(jù),然后看被審計單位的《黑龍江省單位往來資金結(jié)算票據(jù)》存根,看被審計單位是否存在收入不入賬,或者票據(jù)丟失的情況。7.其他審計方法。三、審計報告階段該階段主要是寫審計文書。注:對于一個違法違規(guī)問題,在寫作上分成三個部分:違規(guī)事實描述、定性依據(jù)、處理處罰依據(jù)。3.審計局的審計報告。草擬完成審計局的審計報告、審計決定書、審計結(jié)果報告后,寫“行文審批單”,報法制科、辦公室、副局長、局長簽字審批。另外,最好養(yǎng)成好的習慣,根據(jù)審計工作進度,隨時組織審計檔案中的資料,以隨時知道還缺少什么資料)。(二)審計科根據(jù)紀檢部門下達的經(jīng)濟責任審計度計劃進行立項。審前調(diào)查可以采取召開座談會、實地考察、查閱檔案、收集材料等多種方式進行。(四)送達審計通知書審計科在實施審計5日前,向被審計領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位送達審計通知書,并抄送相關(guān)部門和被審計領(lǐng)導(dǎo)干部個人。(五)召開進點會審計進場會一般由經(jīng)濟責任審計委托部門和審計部門聯(lián)合召開,通報審計工作具體安排和要求。審計人員在審計過程中按程序分析、整理審計項目的有關(guān)數(shù)據(jù),對與審計項目無關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)嚴禁查看。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計主要結(jié)合財務(wù)收支審計進行。建立審計工作底稿的分級復(fù)核制度。四、審計報告階段第四篇:跟蹤審計工作流程夷陵區(qū)羅家小河生態(tài)修復(fù)及羅河路防汛道路改造工程(一期)跟蹤審計工作流程為了確保夷陵區(qū)羅家小河生態(tài)修復(fù)及羅河路防汛道路改造工程(一期)跟蹤審計工作順利開展,理順工作關(guān)系,提高工作效率,根據(jù)《夷陵區(qū)審計局政府投資項目跟蹤審計操作規(guī)程》,結(jié)合本項目的實際情況,執(zhí)行本項目跟蹤審計工作流程。審計組一般不退回審計資料,跟蹤審計工資完成后資料移交給區(qū)審計局。三、招投標審查檢查項目建設(shè)相關(guān)參與單位(勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料采購等)的確定是否按照規(guī)定程序進行,應(yīng)公開招標的是否按規(guī)定進行公開招標,結(jié)果是否合法、有效,各參與單位是否符合項目建設(shè)相應(yīng)資質(zhì)條件要求。跟蹤審 計組檢查項目建設(shè)單位與建設(shè)項目相關(guān)各單位簽訂的合同條款是否合理、合法、全面、有效,對工程款的結(jié)算方式、支付方式以及工程質(zhì)量、工程進度、違約責任和獎懲措施等條款進行審查。未通知跟蹤審計組到場即自行隱蔽的工程量,跟蹤審計組將不予確認。如有新增項目,還應(yīng)附上經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核確認的新增項目單價分析表。審計結(jié)束后,審計組講審核結(jié)果以階段造價審計報告形式,向項目建設(shè)單位出具。逾期未回復(fù)的,則視同建設(shè)單位已認可審計取證單上寫明的取證內(nèi)容。十一、跟蹤審計意見的采納和反饋跟蹤審計組每年11月份,出具審計報告,建設(shè)單位應(yīng)在審計報告送達之日起10個工作日內(nèi),由建設(shè)單位明確的專人將跟蹤審計意見執(zhí)行落實情況書面反饋給跟蹤審計組。虛心接受各相關(guān)方的監(jiān)督指導(dǎo),尊重相關(guān)單位的意見和建議,積極配合各方工作,做好跟蹤審計工作。組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準。(1)按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。(6)在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展和審計過程中的有關(guān)情況。審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況,并確定在審計報告中反映的問題和需披露的事項。將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進行相應(yīng)的溝通。向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當事人送達正式審計報告。
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