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審計工作簡要流程五篇模版(更新版)

2024-11-19 00:32上一頁面

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【正文】 一、審計資料交接所有跟蹤審計工作所需資料由建設(shè)單位及時、準確、完整的向?qū)徲嬀指檶徲嫿M報送。(四)審計調(diào)查審計實施過程中,審計部門可以以書面、座談等形式向有關(guān)單位和個人就被審計領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的有關(guān)問題進行審計調(diào)查。經(jīng)濟責(zé)任審計進場會議一般由下列人員參加:; 。(三)編制審計工作方案審計工作方案是對具體審計項目的審計程序及其時間等所作出的詳細安排,由項目主審在審計實施前編制完成,并報審計處負責(zé)人審批。注:以上只要工作流程的簡要說明,更詳細的可在工作中參考以前審計檔案。這是以審計局名義寫的審計報告,與以上兩稿區(qū)別不大。1.審計組的審計報告(征求意見稿)這是以審計組名義寫的審計報告,寫完后,一般寫給主管局長、局長看,然后送達被審計單位(同時還需要送達一個審計意見征求意見書),并要求被審計單位填寫送達回證。查看被審計單位其他賬戶,如工會賬會,看是否存在將房租收入記入工會賬戶等問題。(3)固定資產(chǎn)不入賬,未經(jīng)財政部門審批,擅自出售固定資產(chǎn)。要求被審計單位提供固定資產(chǎn)明細表。二、審計實施階段此階段就是正式開始審計,形式分為就地審計和送達審計,就地審計就是在被審計單位開展工作,送達審計就是把賬拿到審計局看,我局現(xiàn)在一般采取送達審計的方式。(注:實際工作中,一般都是平時整理好資料,年末一起裝訂。注:該稿與審計報告(征求意見稿)基本沒區(qū)別,主要區(qū)別就是需要寫明具體罰款多少錢。審計工作底稿要通過《現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)》(AO2010)編寫,實際工作中,一般在審計實施階段最后一天統(tǒng)一制作。(7)擠占挪用專項資金。下面簡要說明常見的問題,比如:(1)超標(biāo)準列支招待費。(1)往來明細賬。2.到辦公室對審計通知書進行編號3.用紅文件頭打印正式的審計通知書,然后到辦公室蓋章.4.將審計通知書送至被審計單位,并要求被審計單位填寫送達回證(注:送審計通知書的時候,一般由副局長帶隊)。要形成審計調(diào)查記錄.(三)編制審計實施方案編制審計實施方案,確定從哪幾個方面進行審計,計劃好各階段的工作時間(注:實際工作中一般都是后補,不過最好是先編制)2審計實施階段此階段就是正式開始審計,形式分為就地審計和送達審計,就地審計就是在被審計單位開展工作,送達審計就是把賬拿到審計局看,我局現(xiàn)在一般采取送達審計的方式。要求被審計單位提供固定資產(chǎn)明細表。(3)固定資產(chǎn)不入賬,未經(jīng)財政部門審批,擅自出售固定資產(chǎn)。查看被審計單位其他賬戶,如工會賬會,看是否存在將房租收入記入工會賬戶等問題。注:該稿只寫根據(jù)審計進行處理處罰,而不寫具體罰款多少錢。4.審計決定書如果對被審計單位有罰款,則有該文書。第二篇:審計工作簡要流程先了解下流程吧,我這個適合基層,市以上的審計機關(guān)流程是一樣的,不過查問題那可能有所不同,基本上級審計就很少看原始憑證了。2.看明細賬。3.看會計憑證(傳票)通過看會計憑證和原始憑證(發(fā)票或收據(jù)等),并詢問被審計單位會計或其他人員,查找被審計單位是否存在違法違規(guī)問題,如果可以確定是違法違規(guī)問題,則把相關(guān)的賬頁、會計憑證、原始憑證復(fù)印下來(這些和以上制作的資產(chǎn)負債表、收支表、往來和固定資產(chǎn)明細表都是審計證據(jù),需要裝訂在審計檔案中)。(6)公款旅游。7.其他審計方法。注:對于一個違法違規(guī)問題,在寫作上分成三個部分:違規(guī)事實描述、定性依據(jù)、處理處罰依據(jù)。草擬完成審計局的審計報告、審計決定書、審計結(jié)果報告后,寫“行文審批單”,報法制科、辦公室、副局長、局長簽字審批。(二)審計科根據(jù)紀檢部門下達的經(jīng)濟責(zé)任審計度計劃進行立項。(四)送達審計通知書審計科在實施審計5日前,向被審計領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位送達審計通知書,并抄送相關(guān)部門和被審計領(lǐng)導(dǎo)干部個人。審計人員在審計過程中按程序分析、整理審計項目的有關(guān)數(shù)據(jù),對與審計項目無關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)嚴禁查看。建立審計工作底稿的分級復(fù)核制度。審計組一般不退回審計資料,跟蹤審計工資完成后資料移交給區(qū)審計局。跟蹤審 計組檢查項目建設(shè)單位與建設(shè)項目相關(guān)各單位簽訂的合同條款是否合理、合法、全面、有效,對工程款的結(jié)算方式、支付方式以及工程質(zhì)量、工程進度、違約責(zé)任和獎懲措施等條款進行審查。如有新增項目,還應(yīng)附上經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核確認的新增項目單價分析表。逾期未回復(fù)的,則視同建設(shè)單位已認可審計取證單上寫明的取證內(nèi)容。虛心接受各相關(guān)方的監(jiān)督指導(dǎo),尊重相關(guān)單位的意見和建議,積極配合各方工作,做好跟蹤審計工作。編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準。(6)在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展和審計過程中的有關(guān)情況。將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進行相應(yīng)的溝通。
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