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20xx供銷社部門決算公開資料-預(yù)覽頁

2024-11-10 00:10 上一頁面

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【正文】 與2016年相比, 元, %,收支增加的主要原因是:全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、人員增資和補發(fā)津補貼等人員經(jīng)費增加。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年財政撥款收入總計4975623元,與2016年相比,收入總計增加4267844元,%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)3278998元,%。(2)一般行政管理事務(wù)(項)支出805942元,完成年初預(yù)算的100%。其中:其他社會保障和就業(yè)(項),完成年初預(yù)算的100%,主要原因是年底撥款較晚,尚未形成支出。醫(yī)療救助(款)支出決算為3256212元,年初預(yù)算為3256212元,完成年初預(yù)算的100%。2017年“, %,主要原因:是2017年全縣脫貧攻堅任務(wù)加大,導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。(二),主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。全年安排因公出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。(二)政府采購支出情況。(四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。第三篇:部門決算公開參考部門決算一、****部門概況 (單位)職責(zé) (單位)構(gòu)成二、2014部門決算報表 (見附表1)(見附表2)(見附表3)(見附表4)(見附表5)(見附表6)“三公”經(jīng)費支出決算表(見附表7)(見附表8)三、2014部門決算情況說明(一)收入支出情況說明。經(jīng)營收入****萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括:,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。,主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。……****萬元,主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出?!?***萬元,主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。……****萬元,主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出?!ǘ┴斦芸钍杖胫С銮闆r說明,其中:。其中:,主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。其中:一般公共服務(wù)支出343萬元,主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。包括:房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。2014本單位購置公務(wù)用車**輛,年末公務(wù)用車保有量**輛。主要用于****發(fā)生的接待費;承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù);承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(?。┬詴h的接待任務(wù);承擔(dān)上級及省(內(nèi))外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)?!?***萬元,為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出??茖W(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。……附表: “三公”經(jīng)費支出決算表 第四篇:2017部門決算公開2017部門決算公開目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明二、2017財政撥款收入支出總表說明三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表汕頭市人民政府金融工作局2017決算情況第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。(五)協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題,建立金融風(fēng)險預(yù)警體系,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作,配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。二、部門決算單位構(gòu)成汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位,內(nèi)設(shè)5個職能科室,行政編制20名,其中行政執(zhí)法編制4名。具體情況如下:1.,%。4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。具體情況如下:,%,主要變動情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款支出,用于積極推動金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實體經(jīng)濟,推進“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。與上年決算數(shù)持平。(二)2017財政撥款支出說明汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 。其中:因公出國(境),%;,%;,完成預(yù)算5萬元的66%。%,主要情況:局的公務(wù)車于2009年購置至今,使用時間較長,需經(jīng)常維修保養(yǎng);,%,主要情況:前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。開支內(nèi)容包括:;。四、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,%。(三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1 輛,其中,市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會本級。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016支出決算情況說明,其中: 萬元, %;項目支出 ,%。五、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況 萬元,占本年支出合計的100 %。(三)財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出年初預(yù)算為 ,完成年初預(yù)算的 234%。按照財經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費,維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費300萬。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險。,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、其他資本性支出。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元,%。具體情況如下:(境)。2016年,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。八、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,增長17%。單價200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
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