freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

原法定代表人離任審計(jì)報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 ★資產(chǎn)負(fù)債表日后資產(chǎn)市價(jià)發(fā)生下跌,如短期投資的市價(jià)下跌或存貨市價(jià)下跌; ★資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生事項(xiàng)導(dǎo)致索賠、訴訟的結(jié)案;★資產(chǎn)負(fù)債表日后的被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化,如擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模;期后事項(xiàng)審計(jì)方法期后事項(xiàng)的審計(jì)方法通常分為兩類: 一是結(jié)合對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序進(jìn)行的審計(jì)。專門審計(jì)程序通常有:(1)詢問被審計(jì)單位有關(guān)期后事項(xiàng)的內(nèi)容?;蛴胸?fù)債是指過去的交易或事項(xiàng)形成的潛在義務(wù),其存在須通過未來(lái)不確定事項(xiàng)的發(fā)生或不發(fā)生予以證實(shí);或過去的交易或事項(xiàng)形成的現(xiàn)時(shí)義務(wù),履行該義務(wù)不是很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)或該義務(wù)的金額不能可靠地計(jì)量。并且,企業(yè)還應(yīng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露如下或有負(fù)債: ★已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票的或有負(fù)債;★未決訴訟、仲裁形成的或有負(fù)債; ★為其他單位提供債務(wù)擔(dān)保形成的或有負(fù)債;★其他或有負(fù)債(不包括極小可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的或有負(fù)債)。這些賬、證、報(bào)表及資料由貴單位負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料發(fā)表客觀公正的審計(jì)意見。并對(duì)此真實(shí)性實(shí)施審計(jì)。詳細(xì)情況如下:管理制度方面:(略)制度執(zhí)行、財(cái)務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報(bào)廢審批、經(jīng)費(fèi)收繳上報(bào)、經(jīng)費(fèi)撥款文件、財(cái)政審批文件方面測(cè)試:我們抽查憑證,審核原始單據(jù),上繳、收款、掛賬、開票等事項(xiàng)與賬面核對(duì)一致,原始數(shù)據(jù)與記賬數(shù)據(jù)相符,可以認(rèn)定表證、票證、賬證相符,抽審票據(jù)存根與賬面記錄、上繳金額相符;實(shí)施固定資產(chǎn)抽查測(cè)試,固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序、手續(xù)完整齊全,固定資產(chǎn)賬證相符,對(duì)重大金額資產(chǎn)清理做延伸測(cè)試,符合內(nèi)部審批制度,有上報(bào)文件和省發(fā)改委審批文件;通過測(cè)試憑證與賬簿記錄,核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)之間勾稽關(guān)系,測(cè)試報(bào)表與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系,等等。四、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題(一)、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面(略)(二)、對(duì)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算方面及收繳管理力度不足方面(略)(三)、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用、賬薄、稅務(wù)方面(略)(四)、流程管理制度和出入庫(kù)手續(xù)方面(略)(五)、其他事項(xiàng)(略)五、審計(jì)評(píng)價(jià)xxx同志任職期間,認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)基本路線、方針和政策,遵守職業(yè)道德,積極帶頭組織職工參加和開展各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng),并獲得多項(xiàng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和單項(xiàng)獎(jiǎng),廉潔自律,不存在嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。同時(shí)不斷開創(chuàng)工作新局面,加快企業(yè)發(fā)展,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)作出了貢獻(xiàn),也為國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)發(fā)揮出應(yīng)有的光和熱。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),如實(shí)核算收入、成本和損益,繼續(xù)確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。避免專項(xiàng)資金漏征現(xiàn)象的發(fā)生,強(qiáng)化專項(xiàng)資金征收力度,為進(jìn)一步發(fā)展提供保障,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。有上海楊浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司投資,經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為一人有限公司(法人獨(dú)資),主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理及咨詢,商務(wù)信息咨詢,勞動(dòng)保障咨詢,投資咨詢,人才咨詢,財(cái)務(wù)咨詢。陳永生同志于2009年11月至2011年12月末擔(dān)任上海凱普企業(yè)管理有限公司的法人代表。其中:,其中:。,其中:。3)企業(yè)的日常開銷。上海凱普企業(yè)管理有限公司按比例分配給各招商企業(yè) ,計(jì)入當(dāng)期損益。三、審計(jì)評(píng)價(jià)上海凱普企業(yè)管理有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表基本真實(shí)反映審計(jì)期間的財(cái)務(wù)收支狀況,2011年12月末的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)基本真實(shí),會(huì)計(jì)核算基本遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,內(nèi)部控制制度基本健全,執(zhí)行基本有效。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料的真實(shí)性、完整性由(單位名稱)負(fù)責(zé)。在審計(jì)過程中,結(jié)合被審單位的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)憑證等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序,我們相信,我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。與任期開始日相比,資產(chǎn)總額增加萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。三、財(cái)務(wù)收支情況收入情況年至年累計(jì)實(shí)現(xiàn)總收入萬(wàn)元,其中年萬(wàn)元,年萬(wàn)元,年萬(wàn)元。結(jié)余情況年至年累計(jì)結(jié)余萬(wàn)元。四、內(nèi)部控制制度我們認(rèn)為(單位名稱)的內(nèi)部控制制度比較健全。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(逐項(xiàng)指出存在的問題)六、建議(針對(duì)問題提出建議)七、有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明附:年月日資產(chǎn)負(fù)債表年-年業(yè)務(wù)活動(dòng)表實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)表往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)表職工個(gè)人收入情況表審計(jì)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件會(huì)計(jì)師事務(wù)所(蓋章)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:(簽名并蓋章)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:(簽名并蓋章)年 月 日第三篇:原鄉(xiāng)校長(zhǎng)離任審計(jì)報(bào)告獻(xiàn)縣教育體育局關(guān)于**鎮(zhèn)**校長(zhǎng)***的離任審計(jì)報(bào)告經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定,由審計(jì)監(jiān)察室對(duì)**鎮(zhèn)離任鄉(xiāng)校長(zhǎng)***同志進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。在校生*人二、任內(nèi)所轄小學(xué)財(cái)務(wù)狀況*年1月上轉(zhuǎn)帳面余額為*元,1至12月全鎮(zhèn)小學(xué)總收入*元;全年支出*元;累計(jì)賬面余額*元。二、離任時(shí)財(cái)務(wù)狀況離任時(shí)該文教室所轄小學(xué)財(cái)務(wù)帳戶可支配余額*元(含預(yù)算撥付和專項(xiàng)資金),未報(bào)帳單據(jù)*元。對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià);查:即對(duì)xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期間,所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況,查閱了自2003年1月至2008年5月,有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx銀監(jiān)辦的有關(guān)人員交換了意見。審計(jì)組檢查了xxx聯(lián)社各項(xiàng)存款、各項(xiàng)貸款和2001年以來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)等。近年來(lái),多次受到縣委政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì),xxx農(nóng)村信用聯(lián)社在支農(nóng)上,成績(jī)是顯著的,使農(nóng)村合作金融組織得到了進(jìn)一步的發(fā)展。通過實(shí)施清非工作措施,有力地推動(dòng)了全轄不良貸款清收工作,不良貸款絕對(duì)額明顯下降,成績(jī)顯著。增存工作成績(jī)顯著,這與該同志提倡大力改進(jìn)服務(wù)方式,反對(duì)數(shù)字游戲和高息攬儲(chǔ)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)良性發(fā)展的金融環(huán)境是分不開的。實(shí)行稽核工作監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、稽核監(jiān)察部在監(jiān)事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,依法獨(dú)立、客觀、公正地履行稽核監(jiān)督職責(zé),確保稽核檢查工作的權(quán)威性和獨(dú)立性。二是以完善的崗責(zé)體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制度,逐步建立能進(jìn)能出、優(yōu)勝劣汰的員工管理體制。審計(jì)目的是:1)驗(yàn)證廠長(zhǎng)(經(jīng)理)上任時(shí)的財(cái)務(wù)狀況;2)審計(jì)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任時(shí)的財(cái)務(wù)狀況和任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果;3)評(píng)價(jià)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況;4)審核廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟等情況;5)評(píng)價(jià)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)部控制 內(nèi)部控制制度的健全情況,有無(wú)損失浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。與廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的會(huì)計(jì)資料及非會(huì)計(jì)資料,均構(gòu)成廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍。文字簡(jiǎn)練樸實(shí),表達(dá)準(zhǔn)確。離任審計(jì)報(bào)告需要說(shuō)明的事項(xiàng)很多,既包括反映廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正常事項(xiàng),又包括審計(jì)當(dāng)中認(rèn)為應(yīng)當(dāng)保留的事項(xiàng)。又如對(duì)存貨的說(shuō)明,既要說(shuō)明存貨的實(shí)際存量,又要進(jìn)一步分析存貨的計(jì)價(jià)和存貨資產(chǎn)中有無(wú)長(zhǎng)期積壓、甚至霉?fàn)€變質(zhì)情況。第三,內(nèi)部控制制度的說(shuō)明。第四,其他說(shuō)明事項(xiàng)。結(jié)論力求簡(jiǎn)潔中肯。E離任審計(jì)報(bào)告的范例關(guān)于對(duì)廠離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì):我們接受委托,對(duì)廠廠長(zhǎng)任職期間1995年12月31日、1996年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年、1996年損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。一、審計(jì)情況廠長(zhǎng)任職期間廠的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)部控制制度情況如下:1. 財(cái)務(wù)狀況1995年12月31日資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元,比1994年12月31日萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元分別增長(zhǎng)了%、%、和%、。根據(jù)函證回函及期后收付款測(cè)試分析,應(yīng)收賬款萬(wàn)元的可實(shí)現(xiàn)程度為%至%。
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1