【摘要】第一篇:實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)重點(diǎn) A實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)(要求熟練掌握) 1、審計準(zhǔn)備 研究和采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn) aIIA專業(yè)實務(wù)框架《內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》《實務(wù)公告》《道德規(guī)范》 判斷準(zhǔn)則要求:《道德規(guī)...
2024-10-13 23:17
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計報告格式 內(nèi)部審計報告 XX內(nèi)審字[2012]第001號 被審計單位: 審計項目: XX公司 審計部年月日 地址:XX郵編:XX電話:XX傳真:XX XX公司 XX內(nèi)...
2024-10-20 22:31
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計報告編寫 審計報告的編寫 一、審計報告的編寫過程 審計報告的編寫是一個系統(tǒng)的過程,主要涉及以下幾個步驟的工作內(nèi)容: (一)檢查審計任務(wù)的完成情況 在編寫審計報告之前,對審計過...
2024-10-20 22:26
【摘要】 第1頁共5頁 內(nèi)部審計職能思考 正確認(rèn)識并恰當(dāng)發(fā)揮內(nèi)部審計的職能,是建立符合現(xiàn)代企業(yè) 制度要求的內(nèi)部審計制度首先要解決的問題之一,這對深刻、全 面地認(rèn)識內(nèi)部審計的本質(zhì),正確行使內(nèi)部審計職能...
2025-08-10 21:59
【摘要】 第1頁共12頁 內(nèi)部審計經(jīng)驗材料 一、雅戈爾集團(tuán)和雅戈爾審計部概況 雅戈爾集團(tuán)創(chuàng)建于1979年,經(jīng)過30多年的發(fā)展,逐漸發(fā)展 形成了以品牌服裝、地產(chǎn)開發(fā)、股權(quán)投資等產(chǎn)業(yè)為主體,多元并 進(jìn)...
2025-08-18 03:37
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計與風(fēng)險管理 內(nèi)部審計與風(fēng)險管理 編輯:凌月仙仙 作者:劉世謹(jǐn)出處:中國論文下載中心日期:2004-1-1 [關(guān)鍵詞]內(nèi)部審計;風(fēng)險管理;動因 [摘要]近年來,風(fēng)險管理已成為內(nèi)...
2024-11-15 12:42
【摘要】 第1頁共10頁 國企內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對XX省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱省國資委)履行出資人職責(zé)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的 內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范企業(yè)內(nèi)...
2025-08-17 17:50
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計報告樣本 內(nèi)部審計報告 **審字(200)號 審計部: 一、審計概況:說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點(diǎn)審計立項依據(jù):依據(jù)被審單位提供的資料,遵照各項法律,法規(guī),規(guī)章等...
2024-10-20 23:17
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計目標(biāo)和方法 內(nèi)部審計的目標(biāo)和方法 內(nèi)部審計是在企業(yè)內(nèi)部建立的一種獨(dú)立的審查和評價活動。內(nèi)部審計對企業(yè)管理起制約、防護(hù)、促進(jìn)和參謀作用?,F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計工作應(yīng)適應(yīng)改革的發(fā)展方向,強(qiáng)化...
2024-10-25 06:14
【摘要】第一篇:醫(yī)院內(nèi)部審計目錄 第六章:醫(yī)院管理: 第六節(jié):財務(wù)與價格管理 、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定(審計署令第4號)....………12、衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定(衛(wèi)生部令51號)……………...
2024-10-14 00:56
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計實施細(xì)則 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 內(nèi)部審計實施細(xì)則(暫行) 第一章 內(nèi)部審計管理 第一條為加強(qiáng)杭州汽輪機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬公司的管理和監(jiān)督,保障公司規(guī)范運(yùn)...
2024-10-08 22:00
【摘要】第一篇:XX集團(tuán)——內(nèi)部審計辦法 **集團(tuán)內(nèi)部審計辦法 第一章總則 第一條為建立健全內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部的管理和監(jiān)督,提高企業(yè)管理水平,根據(jù)國家 頒發(fā)的有關(guān)內(nèi)部審計管理條例和相關(guān)審計法規(guī)...
2024-10-13 15:43
【摘要】第一篇:事業(yè)單位內(nèi)部審計 2淺談醫(yī)院內(nèi)部審計戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展內(nèi)容及對策 摘要:內(nèi)部審計戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是發(fā)揮內(nèi)部審計工作在完善組織管理中作用的重要舉措。從國際內(nèi)部審計發(fā)展的要求、增加企業(yè)價值、適應(yīng)醫(yī)院規(guī)模發(fā)展...
2024-10-17 12:52
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計報告范本 內(nèi)部審計報告包括的內(nèi)容 內(nèi)部審計報告沒有固定的項目要求?;镜捻椖繎?yīng)該包括以下幾方面內(nèi)容: 一、審計報告的標(biāo)題 審計報告的標(biāo)題因?qū)徲嬳椖亢蛯徲媰?nèi)容的不同而不同。例如:...
2024-10-20 22:07
【摘要】第一篇:醫(yī)院內(nèi)部審計職責(zé) 醫(yī)院審計科內(nèi)部審計職責(zé) 一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé): 1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度; 2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算; 3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動...
2024-10-24 21:34