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某印務有限公司內部審核控制程序-預覽頁

2025-07-13 14:21 上一頁面

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【正文】 核控制程序 文件編號 SCRJF08 頁 碼 2/4 中國最大的管理資源中心 2 適用范 圍 適用于公司內實施的質量與環(huán)境管理體系內部審核。 對內審結果進行評審,并將內審發(fā)現與內審報告提交給最高管理層,為管理評審提 供依據。 匯總審核發(fā)現等信息,配合審核組長編寫審核報告。 ,有效開展審核工作的知識與經歷。 內審范圍應涵蓋公司各部門的重要質量、環(huán)境活動及要求要素的審核。 在審核中應如實填寫審核檢查表,對于審核發(fā)現中的不符合適用標準或程序規(guī)定的客觀證據,不應加入任何個人觀點和意見。 審核員對審核中所發(fā)現的問題,應通知有關部門責任人,并填寫《糾正和預防措施報告》,責成責任部門采取糾正與預防措施。 在實施跟蹤檢查中發(fā)現由于客觀原因而不能 有效實施措施時,應及時由審核組長確 認不適合內容,并責成有關責任部門,提出新的糾正與預防措施,進一步由審核組長進行確認其實施的
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