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《內部控制專題講座》ppt課件-預覽頁

2025-06-05 06:33 上一頁面

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【正文】 則 》 1997 ? 《 會計法 第 27條 》 1999 ? 《 證券公司內部控制指引 》 2022 ? 《 內部會計控制規(guī)范 基本規(guī)范 》 2022 ? 《 內部會計控制規(guī)范 貨幣資金 》 2022 內部控制專題講座 我國內部控制規(guī)范進程 ? 《 內部控制審核指導意見 》 2022 ? 《 內部會計控制規(guī)范 采購及應付帳款 》 (征求意見稿) 2022 ? 《 內部會計控制規(guī)范 銷售及應收帳款 》 (征求意見稿) 2022 ? 《 內部會計控制規(guī)范 工程項目 》 (征求意見稿)2022 內部控制專題講座 我國內部控制規(guī)范進程 ? 《 商業(yè)銀行內部控制指引 》 2022 內部控制專題講座 《 內部會計控制 》 的法律地位 ? 《 會計法 》 的配套法規(guī)之一 ? 國家統(tǒng)一會計制度的組成部分 – 會計核算制度 – 會計機構和會計人員制度 – 會計工作管理制度 – 內部會計控制規(guī)范 7 國家統(tǒng)一會計制度進程與框架 會計準則 財務通則 會計核算 會計人員 會計工作管理 內部會計控制 國家統(tǒng)一會計制度 會計準則 會計制度 辦法規(guī)定 從業(yè)人員 繼續(xù)教育 基礎工作規(guī)范 檔案管理 基本規(guī)范 具體規(guī)范 內部控制專題講座 《 內部會計控制 》 結構 ? 內部會計控制基本規(guī)范(一個) – 總則 – 內部會計控制的目標和原則 – 內部會計控制的內容 – 內部會計控制的方法 – 內部會計控制的檢查 ? 內部會計控制具體規(guī)范(若干個) 內部控制專題講座 《 內部會計控制 》 結構 ? 內部會計控制基本規(guī)范(一個) – 總則 – 內部會計控制的目標和原則 – 內部會計控制的內容 – 內部會計控制的方法 – 內部會計控制的檢查 ? 內部會計控制具體規(guī)范(若干個) 內部控制專題講座 內部會計控制方法與內容一般關系 如何控制 內容: 對什么 控制 方法: 內部控制專題講座 內部會計控制方法與內容具體關系 不相容職務分離 授權批準 會計系統(tǒng) 實物保護 全面預算 風險防范 內部報告 電算系統(tǒng) 內部審計 貨幣資金 籌 資 投 資 采購與付款 銷售與收款 實物資產 工程項目 擔 保 成本費用 內部控制專題講座 一、內部控制概述 內部控制專題講座 內部控制概念演變 ? 內部牽制( 40年代前) ? 內部會計控制和管理控制( 70年代前) ? 內部控制結構( 80年代) ? 內部控制框架( 90年代) 內部控制專題講座 內部控制框架定義 內部控制受企業(yè)董事會、管理者和其他員工的影響,旨在為取得 ( 1)經營效果和效率; ( 2)財務報告的可靠性; ( 3)遵守法規(guī)等目標 而提供合理保證的一種過程( Process)。 內部控制專題講座 內部控制成分內容 ? 2. 風險評估( Risk Assessment ) 單位為取得其目的而確認的分析相關風險,以構成進行風險管理的基礎。 內部控制專題講座 內部控制成分內容 – 確認、記錄所有有效的經濟業(yè)務; – 序時詳細記錄經濟業(yè)務,以便適當歸類、提供會計報告; – 采用恰當的貨幣價值計量經濟業(yè)務; – 確定經濟業(yè)務發(fā)生時期,并保證在合理會計期間記錄經濟業(yè)務; – 在財務報告中恰當揭示經濟業(yè)務 內部控制專題講座 內部控制成分內容 ? 5. 監(jiān)控( Monitoring ) 評價內部控制實施質量的過程,即對內部控制設置、運行及改進活動的評價。 5. 控制執(zhí)行人員
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