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財務(wù)部工作流程圖-預(yù)覽頁

2025-05-01 22:16 上一頁面

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【正文】 銷流程按要求填寫費用報銷單會計審核、簽字領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字零星費用報銷(<2000元)大額費用報銷(≥2000元)報銷人持有效原始單據(jù)以及相關(guān)發(fā)票至公司財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單出納付款銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金支付加蓋“付訖”印章出納編寫憑證號至賬務(wù)處理工作流程附1:費用報銷單填寫樣本附2:報銷單據(jù)要求:1 發(fā)票:必須使用稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、機打發(fā)票、定額發(fā)票、手寫發(fā)票),并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。4 原始單據(jù)有錯誤的或者字跡模糊不清楚的,不能作為報銷憑據(jù),應(yīng)由出具單位
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