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正文內(nèi)容

簡述審計委員會——內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排-預覽頁

2025-05-28 08:04 上一頁面

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【正文】 主要包括:成員的經(jīng)驗:相對于 管理層的獨立性.夕部董事的比例;其成員參與管理的程度:所采取措施的適宜性:對管理層提出問題的深度和廣度:與內(nèi)部、外部審計人員的關(guān)系實質(zhì)。我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》也正式采用了“內(nèi)部環(huán)境”,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》第一章第 5 條指出:企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制,應當包括下列要素:內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信 息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。 二、審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的重要性分析 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的職責做出了明確規(guī)定,筆者就相關(guān)內(nèi)容進行探討。公司治理結(jié)構(gòu)是內(nèi)部環(huán)境的一個重要方面,而董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的一個重要部分。 (二 )內(nèi)部審計機構(gòu)與審計委員會的關(guān)系。為了向董事會、股東、公眾履行其職責,審計委員會需要為內(nèi)部控制和其他事項提供評估。為了保證審計委員會作用的發(fā)揮,首要條件是要保證其獨立性。必須通過強化監(jiān)督和激勵機制來提高它們的獨立性,從而保證審計委員會成員的獨立性,對此,可以借鑒美國經(jīng)驗一是審計委員會成員除了職務收入外,不得接受來自上市公司及其子公司任何名義的酬金或其他 報酬:二是審計委員會成員不得擔任上市公司及其子公司內(nèi)部的任何職務。因此,審計委員會成員應保持良好的職業(yè)操守,為實現(xiàn)公司的價值最大化勤勉盡責,遵守公司的各項規(guī)章制度.恪守審計委員會的各項規(guī)定。為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標,審計委員會成員的專業(yè)素質(zhì)必須是公司內(nèi)其他人員所不具備的,其中應該既有會計或財務管理方面的專家.也要有精通公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的人員。 SEC 的最終規(guī)則也對“審計委員會財務專家”的屬性做了詳細的規(guī)定。
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