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簡述審計(jì)委員會(huì)——內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排-預(yù)覽頁

2025-05-28 08:04 上一頁面

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【正文】 主要包括:成員的經(jīng)驗(yàn):相對于 管理層的獨(dú)立性.夕部董事的比例;其成員參與管理的程度:所采取措施的適宜性:對管理層提出問題的深度和廣度:與內(nèi)部、外部審計(jì)人員的關(guān)系實(shí)質(zhì)。我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》也正式采用了“內(nèi)部環(huán)境”,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》第一章第 5 條指出:企業(yè)建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制,應(yīng)當(dāng)包括下列要素:內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信 息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。 二、審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部環(huán)境中的重要性分析 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部環(huán)境中的職責(zé)做出了明確規(guī)定,筆者就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行探討。公司治理結(jié)構(gòu)是內(nèi)部環(huán)境的一個(gè)重要方面,而董事會(huì)是公司治理結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要部分。 (二 )內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與審計(jì)委員會(huì)的關(guān)系。為了向董事會(huì)、股東、公眾履行其職責(zé),審計(jì)委員會(huì)需要為內(nèi)部控制和其他事項(xiàng)提供評(píng)估。為了保證審計(jì)委員會(huì)作用的發(fā)揮,首要條件是要保證其獨(dú)立性。必須通過強(qiáng)化監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制來提高它們的獨(dú)立性,從而保證審計(jì)委員會(huì)成員的獨(dú)立性,對此,可以借鑒美國經(jīng)驗(yàn)一是審計(jì)委員會(huì)成員除了職務(wù)收入外,不得接受來自上市公司及其子公司任何名義的酬金或其他 報(bào)酬:二是審計(jì)委員會(huì)成員不得擔(dān)任上市公司及其子公司內(nèi)部的任何職務(wù)。因此,審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)保持良好的職業(yè)操守,為實(shí)現(xiàn)公司的價(jià)值最大化勤勉盡責(zé),遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度.恪守審計(jì)委員會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定。為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo),審計(jì)委員會(huì)成員的專業(yè)素質(zhì)必須是公司內(nèi)其他人員所不具備的,其中應(yīng)該既有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理方面的專家.也要有精通公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的人員。 SEC 的最終規(guī)則也對“審計(jì)委員會(huì)財(cái)務(wù)專家”的屬性做了詳細(xì)的規(guī)定。
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