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20xx財務部工作總結及計劃模板-全文預覽

2024-11-20 01:19 上一頁面

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【正文】 ,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。
  今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部今年度的奮斗目標。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。
  財務中心雖然人數不少,但都分散到各項目部,集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。
  存在的問題是:實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理。
  為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。同時對于機關部門的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,
  二是深入研究稅收政策,合理避稅增效益。二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況。制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。
  四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:
  一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
  二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產經營最低現金流量。預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度。
  二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。并在全公司范圍內實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。
  按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。通過對經營活動的現金流量分析,總結公司現金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現狀能及時準確地了解,促進公司內部降低成本費用,提高經濟效益?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。四是加強財務檢查及內控管理
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