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怎樣完成出口退稅操作流程細(xì)節(jié)-全文預(yù)覽

2024-10-17 16:54 上一頁面

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【正文】 稅率與退稅率之間有差額,則在增值稅納稅申報(bào)表上除了反映出口銷售額外,還須同時(shí)反映“ 免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)應(yīng)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)第18欄;★ 有關(guān)收入金額確認(rèn)的幾點(diǎn)注意事項(xiàng):出口銷售收入的入帳金額一律以離岸價(jià)(FOB價(jià))為基礎(chǔ),以離岸價(jià)以外價(jià)格條件成交的出口貨物,其發(fā)生的國(guó)外運(yùn)輸、保險(xiǎn)及傭金等費(fèi)用支出,均應(yīng)作沖減銷售收入處理。發(fā)票的對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單信息,財(cái)務(wù)人員可從企業(yè)報(bào)關(guān)人員或代理報(bào)關(guān)行處獲取(需在出口報(bào)關(guān)時(shí),而不是海關(guān)審核退還單證時(shí)),因此財(cái)務(wù)部門必須同業(yè)務(wù)或報(bào)關(guān)部門相互配合,以及時(shí)獲取相關(guān)信息。出口企業(yè)必須到當(dāng)?shù)卣鞫悪C(jī)關(guān)領(lǐng)取《江蘇省淮安市出口商品專用發(fā)票(出口專用)》,作為入帳和申報(bào)的正式憑證。聯(lián)系電話:***,***.有關(guān)申報(bào)軟件的安裝、使用等可具體咨詢?cè)撧k事處。關(guān)于注銷登記:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者發(fā)生破產(chǎn)、解散、撤銷以及其他依法應(yīng)當(dāng)終止退稅事項(xiàng)的情況,須在批準(zhǔn)撤并之日起30日內(nèi)、向工商行政管理機(jī)關(guān)、征稅機(jī)關(guān)辦理注銷登記之前,持原《出口貨物退(免)稅認(rèn)定表》申報(bào)辦理出口退稅注銷認(rèn)定手續(xù)。第三篇:〈二〉、出口退稅操作流程出口退稅操作流程一、辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定手續(xù),納入出口退稅管理。七、等退稅。、生成正式申報(bào)軟盤生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù),生成要申報(bào)的文件。入。整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請(qǐng)第二篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015年4月目 錄一、退稅軟件下載并安裝.................................3二、安裝完成后登陸軟件.................................3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)..................................3四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件,安裝,下載網(wǎng)址為:://二、安裝完成后登陸軟件 用戶名:sa, 密碼沒有,點(diǎn)擊 登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)原則是年+月+批次號(hào),比如:1501010001;或者:2015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下:首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,填寫公司的信息。第二部分核銷操作流程2出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)——批次報(bào)審——新建2單證回來后的操作——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷單號(hào)——查找——交單——出口退稅——數(shù)據(jù)報(bào)送——選擇報(bào)送——數(shù)據(jù)查詢——狀態(tài)查詢2查詢核銷核銷系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開始折算率——起始日期——截止日期(指款項(xiàng)發(fā)生周期)批次報(bào)審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷單信息——添加——收匯水單信息——添加保存——預(yù)覽打印——放入待報(bào)郵箱數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報(bào)送——核銷數(shù)據(jù)報(bào)送——開始第三部分出口退稅操作提交三天后,進(jìn)入外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅,操作如下:2外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)——用戶名(小寫sa)——確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加1)關(guān)聯(lián)號(hào):年月加第一批加序號(hào),比如:0610010001(不變)2)申報(bào)年月:報(bào)關(guān)單所屬期3)申報(bào)批次:014)序號(hào):0001逐筆5)報(bào)關(guān)單號(hào):海關(guān)編號(hào)后9位加三位商品序號(hào),共12位6)出口日期:報(bào)關(guān)單出口日期7)美元離岸價(jià):出口發(fā)票銷售總額,(逐筆,不是合計(jì))8)核銷單號(hào):9)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)10)出口數(shù)量11)審核認(rèn)可基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加1)關(guān)聯(lián)號(hào):年月加第一批加序號(hào),比如:0610010001(不變)2)申報(bào)年月:報(bào)關(guān)單所屬期3)申報(bào)批次:014)序號(hào):00015)發(fā)票號(hào)碼:進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼6)發(fā)票代碼:進(jìn)貨發(fā)票代碼7)進(jìn)貨憑證號(hào):進(jìn)貨發(fā)票代碼加進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼8)發(fā)票開票日期:進(jìn)貨發(fā)票日期9)商品代碼:報(bào)關(guān)單商品編號(hào)10)稅率:進(jìn)貨發(fā)票稅率11)審核認(rèn)可數(shù)據(jù)加工處理:按順序逐項(xiàng)檢查生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù):保存E盤預(yù)審反饋處理——確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)退稅正式申報(bào)——查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)——出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢——退稅匯總申報(bào)錄入——增加——選擇月份打印必須要在擴(kuò)展功能處打印——打印EXCEL打印報(bào)表:1)外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式二份2)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表一式二份3)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式二份填寫《退稅申請(qǐng)書》其中增值稅內(nèi)容不用填生成申報(bào)盤——退稅正式申報(bào)——生成退稅申報(bào)軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤1)審核反饋處理——已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——篩選——填寫關(guān)聯(lián)號(hào)——確定——認(rèn)可申報(bào)以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關(guān)報(bào)表、封面、封底要求:1)進(jìn)貨增值稅發(fā)票2)廣東出口商品統(tǒng)一發(fā)票3)報(bào)關(guān)單4)A盤5)報(bào)關(guān)單6)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式三份7)出口收匯批次核銷信息登記表8)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)有一式一份 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式一份裝訂方式靠下方向裝訂
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